Tanulmányai 13 százalékának megszerzéséhez szükséges bizonyítványok.  Dokumentumok listája a képzés pénzbeli ellentételezéséért cserébe

Tanulmányai 13 százalékának megszerzéséhez szükséges bizonyítványok. Dokumentumok listája a képzés pénzbeli ellentételezéséért cserébe

Csak azok a hivatalosan foglalkoztatottak jogosultak, akiknek a jövedelme adóköteles. A munkanélküli állampolgárok vagy az informálisan foglalkoztatottak nem jogosultak adó-visszatérítésre.

13 százalék visszatérítés a tandíjra lehetségesnek tűnik a következő feltételek mellett:

  1. Ön hivatalosan foglalkoztatott, jövedelemadót fizet;
  2. Ön hivatalos oktatási intézményekben tanul:
  • Autósiskola;
  • műszaki iskola és főiskola;
  • felsőoktatási intézmény.

A szerződést és az oktatás kifizetésével kapcsolatos összes dokumentumot az Ön nevére állítják ki.

Ha a levonást kapcsolt személynek hajtják végre, a visszatérítés akkor lehetséges, ha:

  • nappali tagozatos képzésben részesülnek;
  • a képzés hatósági engedéllyel rendelkező oktatási intézményben történik;
  • Ön volt az a személy, aki a szerződés alapján fizette a képzést;
  • minden fizetési megbízást és nyugtát az Ön nevére állítanak ki.

Ha saját képzését fizeti, az oktatás formáját illetően nincs korlátozás. Vagyis lehet teljes, részmunkaidős vagy esti. A kifizetéseket mindkét esetben mindig a levonásban részesülő személynek kell teljesíteni.

A befizetett összeg 13%-ának visszatérítésére van lehetőség, ha a képzésre fizet:

  • felsőfokú szakmai képzést nyújtó oktatási intézmény;
  • engedéllyel rendelkező műszaki iskola és főiskola;
  • saját óvodás korú gyermeket nevelő intézmény, iskolaszervezet és további intézmények. oktatás;
  • járművezetési képzésre szakosodott, engedéllyel rendelkező oktatási intézmény;
  • engedéllyel rendelkező idegen nyelveket oktató intézmény.

Jegyzet! A befizetett összeg visszatérítésének lehetőségéhez nemcsak az állami oktatási intézményben fizetett tanulmányokat fizetőknek van joga, hanem engedéllyel rendelkező magánszervezetekben is.

Az adólevonás összege készpénz-egyenértékben a gyermekek oktatására

A képzésre vonatkozó személyi jövedelemadó-visszatérítés összege 6500 rubelre korlátozódik. évente gyermekenként.

Ennek megfelelően a két gyermek éves oktatására a maximális kifizetés 13 000 rubel lesz.

Ezt az összeget összeadják, mivel az egyes gyermekek oktatási alapjának maximális mérete ötvenezer rubelre korlátozódik, ezért 50 000 * 0,13 = 6500.

A visszaküldés feldolgozásához a következőket kell tennie:

  • Erősítse meg a családi kapcsolatokat megfelelő dokumentumokkal.
  • A képzésben részesülő személy életkora nem haladhatja meg a huszonnégy évet.
  • Teljes munkaidős képzés elvégzése.
  • A nevelési-oktatási szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés egyik felének szülőnek kell lennie.

Gyermekenként legfeljebb évente egyszer kaphatja meg ezt az időbeli elhatárolást. A készpénzzel egyenértékű kifizetés maximális összege nem haladja meg a 6500 rubelt.

Az adólevonás összege készpénzben egyenértékben a saját képzésére

A személyi jövedelemadó-visszatérítés összege 2017-ben a képzésre 15 600 rubelre korlátozódik. évben.

Ez az összeg minden típusú szociális levonásra vonatkozik, kivéve:

  • magasan fizetett kezelés alatt áll;
  • ingyenes segítségnyújtás a rászorulóknak.

Kérjük, vegye figyelembe a következő fontos pontokat:

  1. A visszatérítéshez szükséges dokumentumok begyűjtését és benyújtását nem lehet késleltetni, mivel az csak az utolsó 36 hónapra (3 évre) vonatkozik.
  2. Ha a fizetés az eszközökön belül történt, a 13% visszatérítés nem kerül felszámításra.
  3. A gyermekek képzésére fordítható maximális pénzösszeg és az Ön saját képzése nem függ össze egymással, és külön számítják ki.

Szükséges dokumentáció

Az alábbiakban felsoroljuk a 13%-os visszatérítéshez szükséges dokumentumokat:


Útmutató a levonáshoz

A tandíj levonásának 2 nyilvánosan elérhető módja van:

  1. Az adókra és illetékekre vonatkozó jogszabályok betartását ellenőrző szerven keresztül. Ebben az esetben a levonást a teljes évre egyben fizeti meg az adóhivatal.
  2. A munkáltatón keresztül a 2016. január 1-jén hatályba lépett törvény szerint. Ebben az esetben a levonást nem közvetlenül, hanem a személyi jövedelemadó 13 százalékos béréből való levonásával térítik vissza. személyek

Nézzük meg lépésről lépésre ennek a levonásnak a megszerzésének folyamatát:

  1. Első lépés. Gyűjtsön össze minden szükséges dokumentumot. Kezdésként ezzel:
  • 2-NDFL tanúsítvány, amelyet a munkahelyen kell beszerezni. Ha több munkahelyet változtat, mindegyikről igazolást kell benyújtania.
  • a képzést végző szervezet és a képzést fizető magánszemély között létrejött szolgáltatási szerződés.
  • az oktatási intézménynek a szolgáltatásnyújtásért történő kifizetés tényét igazoló dokumentumok. Ezek lehetnek nyugták, csekkek, számlák stb.
  • a nem saját képzések kifizetésekor a fizetendő személyek rokonságát igazoló dokumentumok és a nappali képzés.
  • bankszámlára, amelyre a pénzeszközöket a jövőben visszautalják.
  1. Második lépés. Töltsön ki egy személyi jövedelemadó-visszaigénylési kérelmet. tandíjfizetéssel kapcsolatos személyek. A jelentkezést a tanulmányokat fizető személynek kell megírnia. És töltsön ki egy nyilatkozatot is.
  2. Harmadik lépés. Minden összegyűjtött és kitöltött dokumentumot nyújtson be az adókra és illetékekre vonatkozó jogszabályok betartását ellenőrző szervhez.

A dokumentumok átvitele többféle módon történik, amelyeket a táblázatban mutatunk be:

A dokumentumok átvitelének módjai

A dokumentumokat kézből kézbe kell adni az adóhivatalnak személyesen.

Jelentős előnye, hogy az ellenőr önállóan ellenőrzi az összes dokumentumát. Ha valami hiányzik, vagy valamit javítani kell, személyesen fogja felhívni a figyelmet a hibára.

Ez a módszer személyes időt igényel; Lehetőség van az iratok átvételének megtagadására a kötelező okmányjegyzékben nem szereplő egyik vagy másik dokumentum hiánya miatt.

Dokumentumok küldése postai úton.

A postai küldés személyes időt takarít meg.

Nem lehet megtagadni az iratok átvételét a kötelező dokumentumjegyzékben nem szereplő egyik vagy másik dokumentum hiánya miatt, mivel az eljárás szigorúan formalizált.

Elutasítás szigorúan hatósági megkereséssel, jogszabályi indoklással lehetséges.

Ha nem nyújtott be semmilyen dokumentumot, vagy hibázott a kitöltésekor, az csak az ellenőrzést követő 3 hónap elteltével válik egyértelművé.

Ennek megfelelően a dokumentumokat legkorábban 3 hónap elteltével tudja újra elküldeni.

Postai küldésnél érdemesebb értékes levélként elküldeni, mivel fontos dokumentumokat tartalmaz.

Ehhez az összes szükséges dokumentációt összegyűjtik és borítékba helyezik. A borítékba mellékelt két tartalomjegyzéket szintén külön nyomtatványon állítják össze.

  1. Negyedik lépés. Megvárni az irodai audit végét és megkapni az eredményeket.

Az összes szükséges dokumentáció kézhezvétele után az adóhivatal megkezdi az irodai ellenőrzést. Az ellenőrzés befejezése után 1,5 héten belül a kérelmező levelet küld az ellenőrzés eredményéről.

Egy megjegyzésben! A helyszíni szemle során a kérelmező bizonyos felmerülő kérdések tisztázása érdekében az adóhivatalban való megjelenésre kötelezhető. Például a rendelkezésre bocsátott másolatokkal kapcsolatos kétségek miatt, az eredeti példányok elhozásának kérésével. De ez inkább kivétel a szabály alól.

A pénzeszközöknek az alábbi határidőn belül kell megérkezniük az Ön által megadott számlára: az igényléstől számított 1 hónapon belül a helyszíni szemle utáni 1 hónapig.

Érdemes odafigyelni!

A visszatérítési kérelem benyújtásakor egy meghatározott időszakra beérkezett bevételkimutatással nem küldik ki az ellenőrzés eredményét tartalmazó levelet, hanem azonnal átutalják a pénzeszközöket.

Kompenzáció a munkáltatón keresztül

2016-tól a munkajog tárgyán – a munkáltatón – keresztül is lehetséges a képzés ellentételezése. Ebben az esetben a levonást nem közvetlenül, hanem a személyi jövedelemadó 13 százalékos béréből való levonásával térítik vissza. személyek

Két általánosan elfogadott kompenzációs módszer létezik:

  1. A tanulmányok kifizetésének évét követően nyújtsa be a szükséges dokumentumokat az adóhatósághoz.
  2. Forduljon az adóhivatalhoz anélkül, hogy megvárná a naptári év végét, hogy megerősítse a visszatérítéshez való jogát. Ennek eredményeként a kapott dokumentumot a munkahelyén nyújtsa be a munkáltatónak.

A kártalanítás menete:

  1. Gyűjtsön össze minden szükséges dokumentumot. Az adóhivatalon keresztüli levonáskor a listával megegyező dokumentumok listája. Két apróságon kívül: nincs szüksége 3-NDFL és 2-NDFL tanúsítványra.
  2. Minden összegyűjtött és kitöltött dokumentumot nyújtson be az adókra és illetékekre vonatkozó jogszabályok betartását ellenőrző szervhez.
  3. Várja meg az adóhivatal értesítését, amely megerősíti levonási jogát.
  4. A dokumentumok benyújtása a munkahelyen - a munkáltatóhoz. Benyújtva a számviteli osztálynak.

Az a magánszemély, aki saját jövedelméből fizet jövedelemadót, jogosult a személyi jövedelemadó visszaigénylésére. személyek Ez a cikk részletesen tárgyalja a képzésre fordított kiadásokból származó adó-visszatérítés eseteit. Bízunk benne, hogy a bemutatott információk elolvasása után könnyen és gyorsan visszakapja a törvényesen esedékes adóját.

Lépésről lépésre az egyetemi tanulmányokra fordított jövedelemadó-kedvezmény (13%) visszaküldéséhez:

2017. október 19 Súgó kézikönyv

Az alábbiakban bármilyen kérdést feltehet

Az Orosz Föderációban az oktatási szolgáltatások 70%-át fizetett alapon nyújtják. De a törvény rendelkezik a részleges visszatérítés lehetőségéről.

Kedves olvasóink! A cikk a jogi problémák megoldásának tipikus módjairól szól, de minden eset egyedi. Ha tudni akarod, hogyan pontosan megoldja a problémáját- vegye fel a kapcsolatot tanácsadóval:

A JELENTKEZÉSEKET ÉS HÍVÁSOKAT 24/7 és a hét minden napján.

Ez gyors és INGYEN!

De nem mindenki élhet ezzel a jogával. Hogyan lehet visszaadni a tandíj 13%-át 2019-ben? Az Orosz Föderáció jogszabályai szerint a tandíj egy részét vissza lehet fizetni.

A hivatalosan dolgozóknak van erre lehetőségük. Többek között az is számít, hogy melyik intézményben szerzi meg az oktatását. Hogyan lehet visszaadni a tandíj 13 százalékát 2019-ben?

Általános szempontok

Minden oroszországi lakos, aki hivatalosan dolgozik, jövedelemadót fizet a bére után. Ezt a forrásadót személyi jövedelemadónak nevezik.

Ez az adó nemcsak a fizetésekre vonatkozik, hanem az állampolgárok egyéb jövedelmeire is. Ezt ingatlanértékesítésre, ingatlan bérbeadásra és magánvállalkozásból származó bevételre vetik ki.

Bár az állam az oroszok szinte minden bevételéből beszed egy bizonyos százalékot, a beszedett adó visszatérítésére is lehetőséget biztosít.

Különösen az állampolgárok vehetnek igénybe adókedvezményeket, de csak szigorúan meghatározott esetekben.

Az adólevonás az adózó bevételének csökkentése a felmerült kiadások összegével. Vagyis az adó kiszámításakor az adóalapot csökkentik a levonás összegével.

Videó: hogyan kell kitölteni a 3. számú személyi jövedelemadó űrlapot, és kaphat adókedvezményt az oktatásért

Nincs különbség az autósiskolai képzésből származó levonás feldolgozásában. Az állampolgár kaphat pénzt a tanulmányaiért, függetlenül attól, hogy hogyan tanult, nappali, részmunkaidős vagy esti tagozaton.

Ha a levonást gyermekek, testvérek után adják ki, az oktatás kizárólag nappali tagozatos lehet.

A benyújtott dokumentumok tartalmazzák a szolgáltatási szerződést és az autósiskolai engedélyt.

Ha a szerződést online kötötték, akkor ki kell nyomtatnia, hogy az autósiskola ellenőre aláírhassa.

Lépésről lépésre szóló utasítás

Ha az adózó a Szövetségi Adószolgálaton keresztül az oktatási adólevonás módját választotta, akkor az eljárást annak az évnek a végén kell elkezdeni, amelyre az adót visszatérítik.

Az eljárás a következő lesz:

Töltse ki a 3-NDFL adóbevallást 2-3 évre szóló levonás benyújtásakor a nyilatkozatot minden évre külön töltik ki
Szerezzen be egy 2-NDFL tanúsítványt a munkahelye számviteli osztályától. A megfelelő évre felhalmozott és visszatartott adók összegéről
A szükséges dokumentumok elkészítése (tanfolyam megszerzéséről, tandíj fizetéséről stb.) Ha a levonást egy gyermek után kapják, igazolást kell szereznie az oktatási intézménytől arról, hogy az oktatást teljes munkaidőben folytatták. Amikor a gyermek gyámja vagy megbízottja jelentkezik. Szükség lesz a gyermekek érdekképviseletének jogszerűségére vonatkozó dokumentumokra
A lakóhelye szerinti adóhivatalhoz Nyilatkozat és elkészített dokumentumok benyújtása
A nyilatkozattal egyidejűleg (ha a visszatérítési összeget abban számítják) Személyi jövedelemadó-visszaigénylési kérelem benyújtása a pénzeszközök átvételére vonatkozó adatok megjelölésével
Várja meg, amíg a kérés befejezi az ellenőrzést És utaljon át pénzt a megadott számlára vagy bankkártyára

Ha a levonás a munkáltatón keresztül történik, az igénylés időtartama nem számít. Nem kell megvárnia az év végét, és a befizetés után azonnal jelentkeznie kell.

A műveletek lépésről lépésre történő algoritmusa a következő:

  1. Írjon kérelmet a Szövetségi Adószolgálathoz, hogy értesítést kapjon a szociális levonás jogáról.
  2. Gyűjtse össze a levonáshoz való jogot igazoló dokumentumokat.
  3. Az elkészített dokumentumokat és kérelmet nyújtsa be a lakóhelye szerinti adóhatósághoz.
  4. 30 nap elteltével kapja meg a kért értesítést a Szövetségi Adószolgálattól.
  5. Adjon át egy dokumentumot az adóhivataltól a munkáltató számviteli osztályának.
  6. Kapjon levonást minden fizetéséből (a munkáltató addig nem von le jövedelemadót, amíg a levonás összege az év végéig ki nem merül).

Hogyan jelentkezhetek az állami szolgálatokon keresztül?

2015 óta az Állami Szolgálatok portál felhasználóinak lehetőségük van online adóbevallást benyújtani a portálon keresztül. Az információkat továbbítják a Szövetségi Adószolgálatnak.

Az állami szolgáltatásokon keresztül történő adólevonás igényléséhez a következőkre lesz szüksége:

  • legyen regisztrált felhasználója a portálnak;
  • rendelkezik (magánszemély számára minősítés nélküli elektronikus aláírás is megfelelő);
  • szkennelje be az összes szükséges dokumentumot.

A nyilatkozat közvetlen benyújtásához szüksége van:

A megnyíló online űrlap ablakban kitölti a nyilatkozatot, aláírja a digitális aláírást, és csatolja hozzá a szkennelt dokumentumokat. A benyújtott jelentkezés állapota a Személyes fiókjában nyomon követhető.

A szolgáltatás információs oldalán válassza a „Regisztráció az osztályon” menüpontot, majd kattintson az „Időpont egyeztetés” gombra.

Mennyi ideig tart a fizetés?

Az Orosz Föderáció adójogszabályai meghatározzák az adólevonások teljesítésének határidejét.

Tehát a Szövetségi Adószolgálaton keresztül történő visszatérítés benyújtásakor, miután az összes dokumentumot benyújtották az adófelügyelethez, három hónap áll rendelkezésre a megadott információk pontosságának ellenőrzésére.

A döntésről a kérelmezőt tíz napon belül értesítik. Pozitív válasz esetén az adózó adó-visszaigénylési kérelmet nyújt be.

Ezt követően a pénzt egy hónapon belül utalják a kérelmező számlájára. Ha a bevallással azonnal kéred a visszatérítést, némileg csökkentheted a várakozási időt.

Ha a levonást munkáltatón keresztül hajtják végre, az adóhivatal értesítést ad ki egy hónappal a kérelem benyújtását követően.

Tudta-e, hogy az Orosz Föderáció bármely állampolgára, aki hivatalosan foglalkoztatott és adót fizet az államkincstárnak, jogosult a képzési költség 13%-ának visszatérítésére?

Ezt azonban nem olyan egyszerű megtenni. Ahhoz, hogy ez a pénz visszakerüljön a kártyára, erőfeszítéseket kell tennie: össze kell gyűjtenie a szükséges dokumentumokat, ki kell töltenie egy nyilatkozatot.

Ebben a cikkben megnézzük, hogyan lehet visszaadni a tandíj 13 százalékát, mi kell ehhez, kinek van joga megkapni ezt a pénzt, és hogyan kell kitölteni a tandíj levonásáról szóló nyilatkozatot?

A dolgozó személy havi jövedelemadót fizet az államkincstárba, a munkabér 13%-át, feltéve, hogy hivatalosan foglalkoztatott.

Ugyanakkor ezt a 13%-ot nem kapja a kezébe, hiszen ezt a pénzt a fizetés kiszámításának pillanatától azonnal visszatartják.

Erre a 13%-ra van joga visszatérni, miközben oktatási intézményben tanul.

Fontos megérteni, hogy nem mindenki kaphatja vissza a tandíját.

Ezt csak olyan oktatási intézményben tanuló hallgatók tehetik meg, akik:

  • oktatási tevékenység végzésére engedéllyel rendelkezik;
  • megállapodást kötött a hallgatóval (képviselőjével). A szerződésnek tartalmaznia kell a felelős személy aláírását és az oktatási intézmény pecsétjét.

Ilyen oktatási intézmények lehetnek fizetős iskolák, felsőoktatási intézmények, oktatási kurzusok felnőtteknek (haladó képzések, idegen nyelvi kurzusok, autósiskolák stb.), kiegészítő gyermekek oktatása - művészeti és zeneiskolák, sportrészlegek, különféle klubok.

Az Orosz Föderáció jogszabályai lehetővé teszik azoknak az embereknek, akik:

  • az Orosz Föderáció állampolgárai, akik saját maguk fizetik oktatásukat;
  • hivatalos állása van;
  • munkabért kap, rendszeresen utal át pénzt az adószolgálatnak (a munkabérből a pénzt visszatartják).

Tandíj fizethető saját tanulmányaihoz, valamint gyermekek és közvetlen hozzátartozói tanulmányaihoz.

A 24 év alatti gyermekek oktatását (nappali oktatását) fizető szülők, testvérek, gyámok szintén jogosultak tandíj visszatérítésre.

Természetesen az ilyen személynek hivatalosan kell dolgoznia, és olyan fizetést kell kapnia, amelyből adót szednek.

Sajnos a törvény nem ad ilyen lehetőséget..

Ezért, ha a férj fizet felesége oktatásáért, vagy fordítva, akkor nem tudja visszaadni a fizetése után járó 13%-os adót.

A férj segíthet feleségének anyagilag, azaz pénzt adhat oktatásra, de az oktatási intézménnyel kötött szerződést a feleségnek kell megkötnie (ha tanul), a fizetési bizonylatokon pedig a vezetéknevét és a kezdőbetűit kell feltüntetni.

Ebben az esetben a feleségnek hivatalosan foglalkoztatottnak kell lennie.

Minden attól függ, hogy ki fizette a tandíjat: maga a diák vagy a szülei (rokonok, gyámok).

Ha a tandíjat maga a dolgozó diák fizette, akkor csak az elmúlt évre vonatkozóan 120 000 rubel után visszaadhatja a tandíjat.

Ez azt jelenti, hogy nem mindegy, hogy egy személy mekkora összeget fizetett az évre: 200 ezret vagy 1 milliót, mert legfeljebb 120 ezer rubeltől tudja visszaadni a tandíj 13%-át.

Ha az éves képzés olcsóbb volt, akkor az elköltött pénz 13% -át visszaadhatja.

Ha például a szülők vagy a gyámok fizettek az oktatásért, akkor a gyermek egyetemi oktatásának maximális adókedvezménye az oktatási intézményben tanuló gyermekenként 50 ezer rubel összegének 13% -a.

Például egy lánya nappali tagozaton tanul egy egyetemen, és az apja fizeti a tanulmányait. 2017-ben a kifizetés 30 ezer rubelt tett ki. Ennek az összegnek 13%-a visszatérítendő. Ennek eredményeként az apa 3900 rubelt ad vissza.

Egy másik példa: egy gyám fizet két felügyelt gyermek fizetős iskolában való oktatásáért. Minden gyermek oktatásáért 70 ezer rubelt fizetett az elmúlt évben.

A 13% -os hozam határa ebben az esetben 50 ezer rubel. Ezért a 100 ezer rubel (két gyermektől elvett összeg) csak 13% -át tudja majd visszaadni. 13 ezer rubelt kap a kezébe.

Milyen gyakran kaphatom vissza a tandíjat? Milyen időszakban kaphatom meg?

Ezt évente meg lehet tenni. Még ha a képzés 10 évig tart is, akkor minden előző év után az adó 13%-át vissza kell fizetni.

Személyi jövedelemadó visszatérítés a képzéshez: fontos árnyalatok

A nyilatkozatot csak az előző évfolyamra vonatkozóan lehet benyújtani. Vagyis ha most 2019 van, akkor a 2018-as, vagyis a ténylegesen fizetett tanulmányi évről kell bevallást benyújtania az illetőnek.

A visszatérítés elévülési ideje 3 év. Például, ha valaki 2015-ben kezdett tanulni, most pedig 2019 van, akkor csak 2018-ra, 2017-re és 2016-ra van joga bevallást benyújtani.

A személyi jövedelemadó képzéssel kapcsolatos visszaküldéséhez a következő dokumentumokat kell elkészítenie:

  • eredeti 2-NDFL tanúsítvány, amelyet a munkahelyen kell átvenni;
  • eredeti nyilatkozat 3-NDFL;
  • eredeti igazolás arról, hogy a személy meghatározott oktatási intézményben tanul;
  • útlevél;
  • az egyetemi engedély másolata;
  • az oktatási intézménnyel kötött megállapodás másolata;
  • a tandíj tényét igazoló csekk, nyugta másolata;
  • a gyermek születési anyakönyvi kivonatának másolata – ha a fizetést szülő, gyám, testvér vagy nővér fizette.

A tandíj 13%-ának visszatérítéséhez a következőket kell tennie:

    1. Menjen az oktatási intézmény dékáni hivatalába, és szerezzen be egy alkalmazotttól az oktatási tevékenység végzésére vonatkozó engedély másolatát azon területek listájával, amelyekre a dokumentum vonatkozik. Az okmány hitelességének igazolására a dékáni hivatal alkalmazottjának az engedély minden lapján fel kell tüntetnie a „Példány helyes” feliratot, alá kell írnia és le kell bélyegeznie.
    2. Vegye ki a dékáni hivatalból az egyetemmel kötött szerződés másolatát, és jelölje meg a dokumentumot „Helyes példány”-ként. Ennek a megállapodásnak a hallgató kezében kell lennie, mert az egyetemre történő felvételkor ő vagy képviselője írja alá a megállapodást. Ha kéznél van az irat, akkor fénymásolatot kell készíteni róla, és meg kell kérni a dékáni hivatal munkatársát, hogy igazolja.
    3. Vigye haza az összes tandíj tényét igazoló csekket és nyugtát mindazokra az évekre, amelyek a nyilatkozatban szerepelnek. Az adóhivatal számára készíthet másolatot a csekkekről, nyugtákról, de jobb, ha az eredetiket megőrzi.
    4. Készítsen másolatot az útleveléről – 1., 2. oldal és regisztráció.
    5. A szükséges dokumentumok összegyűjtése után munkába kell állnia, és 2-NDFL tanúsítványt kell kérnie a cég számviteli osztályától a szükséges évekre.

  • A tanúsítvány megrendelése után hozzá kell férnie személyes fiókjához a Szövetségi Adószolgálat webhelyén - nalog.ru.
  • Az igazolás kézhezvétele és az Állami Szolgálatok honlapján történő regisztráció után 3. szja-bevallást kell kitöltenie.
  • A kitöltött nyilatkozatot és kérelmet (az Állami Szolgálatok honlapján elektronikusan kitöltve) ki kell nyomtatni. A nyilatkozat minden lapját dátummal és aláírással kell ellátni.
  • Hozzon létre 2 dokumentumcsomagot: az egyikben az eredeti, a másikban pedig a másolatok. Minden dokumentum másolatán fel kell tüntetni a „Helyes példány” feliratot a dátummal és az aláírással.
  • Az iratokat vigye be a lakóhelye szerinti adóhivatalba.

Két lehetőség van:

  1. Menjen a legközelebbi adóhivatalhozés kap egy adózói regisztrációs kártyát.
  2. Jelentkezzen be a webhelyre az Állami Szolgálatok webhelyén– gosuslugi.ru, azaz hozzon létre saját fiókot. A Szövetségi Adószolgálat honlapján az Állami Szolgálatok webhelyén keresztül történő engedélyezés csak akkor lehetséges, ha egy személy megerősítette személyazonosságát az ESIA valódi üzemeltetőjénél. Mit jelent? Az Állami Szolgálatok honlapján történő regisztrációt követően egy személy kap egy levelet, amelyben jelszót kell megadni az oldal eléréséhez. Ez a jelszó azonban nem nyit meg minden lehetőséget, beleértve az adó-visszatérítéssel kapcsolatosakat sem. Személyazonosságának megerősítéséhez el kell vinnie útlevelét a postára, az adóhivatalba vagy a multifunkcionális központba, és meg kell kérnie az üzemeltetőt, hogy erősítse meg személyazonosságát az állami szolgáltatásokhoz. Egy helyszíni szakember megerősíti személyazonosságát, ez a folyamat legfeljebb 3 percet vesz igénybe.

A dokumentum kitöltése nem egyszerű feladat, aki még nem találkozott ezzel a nyilatkozattal, az nem biztos, hogy érti a helyes kitöltését.

A dokumentum kitöltésének menete a következő:

  1. Az adófizető személyes számlájára kell lépnie a nalog.ru adószolgálati webhelyen. Kattintson a „Személyi jövedelemadó” fülre.
  2. A legördülő listából ki kell választani a „3 személyi jövedelemadó” lehetőséget.
  3. A megnyíló oldalon kattintson a „Nyilatkozat online kitöltése/küldése” sorra.
  4. Az új ablakban, az oldal alján kattintson az „Új nyilatkozat kitöltése” gombra.
  5. Válassza ki az adóbevallás évét vagy több évet (2 vagy 3 előző év).
  6. Töltse ki útlevele adatait, és kattintson a „Tovább” gombra.
  7. Vegye fel a kitöltött 2-NDFL tanúsítványt, amelyet a cég könyvelési osztályán vett át, kattintson a „Bevétel hozzáadása” gombra, és kezdje el kitölteni a nyilatkozatot.
  8. Kattintson a „Szociális adó levonása” fülre, és jelölje be a „Szociális adó levonása” jelölőnégyzetet. Tüntesse fel a képzésre fordított összes kiadást a megadott időszakban.
  9. Az utolsó oldalon mennie kell a legaljára, és kattintson a „Jelentkezés visszaküldése” gombra.
  10. A megnyíló új lapon minden üres mezőt ki kell töltenie: útlevél adatok, bankkártya száma, személyi számlaszám.
  11. Az adatok kitöltése után az elektronikus kérelmet a táblázatban található üres lappal ellátott gombra kattintva számítógépére kell letöltenie.
  12. Visszatérve az előző fülre, érdemes letölteni a deklarációt Excel dokumentum formájában.
  13. Nyomtassa ki a nyilatkozatot és a tandíj-visszatérítési kérelmet.

A nyilatkozatot más módon is kitöltheti. Az adózási webhelyen válassza ki a „Szoftver magánszemélyeknek” fület – „Nyilatkozat a 3-NDFL tájékoztatás elkészítéséhez”. Miután megtalálta az Önt érdeklő évet, válassza a „Telepítő” - Letöltés lehetőséget.

  • „Feltételek beállítása” oszlop. Az ellenőrzési számot a régiók listájából kell kiválasztani. A javítási szám 0. Ha az ellenőr a bevallást felülvizsgálatra küldi vissza, akkor a javítási számban ismét az „1” stb. számot kell feltüntetni. Az „Adózói azonosító” oszlopban válassza az „Egyéb magánszemély” lehetőséget. Jelölje be a „Személyi jövedelemigazolások figyelembevétele” négyzetet. személyek, szerződéses bevételek...”.
  • Az „Információk a nyilatkozattevőről” oszlop kitöltése. Itt teljesen meg kell adnia a nyilatkozattevő vezetéknevét, utónevét, apanevét, TIN-jét, születési dátumát és helyét, állampolgári útlevelét (21-es kód), sorozatot, számot, kibocsátási dátumot és kinek. Írja be a városának OKTMO-ját.
  • „Az Orosz Föderációban kapott jövedelem” szakasz. Kattintson a „13” gombra, vagyis ez az a 13%, amit vissza kell adni. A „Befizetés forrása” oszlopban meg kell adni a munkáltató nevét, adózói azonosító számát (TIN), KPP-t, OKTMO-t. Ezeket az adatokat a 2-NDFL tanúsítványból kell venni. A „Jövedelemadatok” fülön meg kell adnia a jövedelem összegét, a jövedelemkódot és a hónapot.
  • "Levonások" szakasz. Lépjen a „Társadalmi levonások” lapra. Adja meg az edzésre fordított összeget. Fontos! Ha a képzésre fordított összeg meghaladja azt a maximális összeget, amelyből a 13%-ot visszatartják, akkor ezt a határt, azaz 150 ezer rubelt kell feltüntetni - ha a hallgató maga nyújtja be a nyilatkozatot, vagy 50 ezer rubelt -, ha a nyilatkozat a tanuló szülője nyújtja be (egy gyermek esetén).

A kitöltött nyilatkozatot ki kell nyomtatni és be kell vinni a tényleges lakóhelye szerinti adóhivatalba.

Összegezve a fentieket, szeretném még egyszer hangsúlyozni, hogy a tandíj 13%-át akár dolgozó, hivatalosan foglalkoztatott és rendszeresen adózó személy, akár a tanuló szülei, gyámja, testvérei visszaigényelhetik.

Ebben az esetben az oktatási adó maximális összegét 150 ezer rubelből veszik (ha egy személy maga tanul és dolgozik) vagy 50 ezerből - ha rokonai fizetnek tanulmányaiért.

A pénzt minden évben vissza lehet adni, de a bevallást az előző évre kell kitölteni, maximum 3 előző év.

Szükséged lesz

  • - nyilatkozat nyomtatvány 3-NDFL;
  • - megállapodás az intézettel;
  • - az intézet akkreditációjának és engedélyének másolata;
  • - tandíjról szóló bizonylatok;
  • - útlevél.

Utasítás

Társadalmi levonásban részesülni oktatás kérdezze meg, hol tanulja meg fizetős levelezőn, akkreditáció és egyetemi engedély másolatát. Felhívjuk figyelmét, hogy ezek a dokumentumok az oktatási intézmény kék pecsétjével vannak hitelesítve.

Rendszerint térítés ellenében történő tanulás esetén részmunkaidős hallgatóval kötnek szerződést. A dokumentum eredeti példányának a birtokában kell lennie. Ha elvesztette vagy megsérült, kérje az egyetem személyzeti szolgálatától a szerződés másolatát. Amennyiben a befizetés összege a képzés során módosul, úgy kiegészítő megállapodást csatolunk a szerződéshez. A szerződést és a megállapodásokat az intézet pecsétjével és az egyetem igazgatójának aláírásával hitelesíti.

A fizetési összeg 13%-ának visszaküldése után oktatás Be kell nyújtani a fizetési dokumentumokat. A nyugtáknak vagy bankszámlakivonatoknak az Ön kezében kell lenniük. Ha valamilyen oknál fogva nem állnak rendelkezésre, forduljon az intézet számviteli osztályához. Ott kap egy igazolást, amely megerősíti a fizetés tényét. A dokumentumot az egyetem főkönyvelőjének pecsétje és aláírása hitelesíti.

Kérjen 2-NDFL tanúsítványt attól a cégtől, ahol dolgozik. Az elmúlt hat hónap bérének összegét jelzi. A dokumentumot a főkönyvelő aláírása és a cég pecsétje hitelesíti.

Töltse ki a 3-NDFL nyilatkozatot. Formáját évente jóváhagyják, egységes formanyomtatványa van. Adja meg személyes adatait és regisztrációs címét a dokumentumban. Jövedelemigazolása segítségével adja meg a munkáltatója által az előző hat hónapban végzett munkáért fizetett díjazás összegét.

A szociális elvonás rovatban tüntesse fel az összeget, amire költött. Nyomtassa ki a nyilatkozatot. Töltse ki a visszatérítési kérelmet. Adja meg fizetési adatait. 3-4 hónapon belül az elköltött összeg 13%-a visszatér folyószámlájára.

Források:

  • Hogyan lehet visszakapni a pénzt a távoktatásért.
  • hogyan lehet a dokumentumokat díj ellenében visszaküldeni

Jelenleg Oroszországban a felsőoktatás közel 70%-a fizetős. A művészeti, zenei, sportiskolákban és más oktatási intézményekben a tandíj is fizetős. A fizetés gyakran az egyik legnagyobb kiadás a családi költségvetésben. Az Orosz Föderáció adótörvénye előírja a szociális adó levonásának megfizetését az adóalanyok számára saját oktatásuk, a gyermekek vagy a gyámság alatt álló gyermekek oktatásáért. Ez lehetővé teszi a képzési költségek részbeni ellensúlyozását.

Szükséged lesz

  • A képzés utáni szociális adókedvezményhez szüksége lesz
  • A szolgálati hely igazolása a kapott jövedelemről és a személyi jövedelemadó formájában levont adó összegéről-2.
  • Az oktatási intézmény és a tanuló tanulója vagy szülője (gondviselője) között létrejött képzési szerződés másolata.
  • a nevelési-oktatási intézmény engedélyének másolata vagy egyéb olyan okmányok, amelyek megerősítik az intézmény oktatási státuszát.
  • Az oktatási intézmény szolgáltatásaiért készpénzes vagy készpénz nélküli fizetés tényét igazoló befizetési bizonylat másolata.
  • A tanuló születési anyakönyvi kivonatának másolata, ha az adózónak költsége merül fel gyermeke oktatására.
  • Írásbeli kérelem a lakóhely szerinti adóhatósághoz oktatási szociális adókedvezmény nyújtására.
  • Kitöltött személyi jövedelemadó bevallás (3-as személyi jövedelemadó nyomtatvány)
  • A gondnokság (gondnokság) kijelöléséről szóló végzés másolata, ha az adózó viseli gondnokoltja nevelésének költségeit.

Utasítás

Az alábbi személyek jogosultak a képzés utáni szociális adó levonásra (az Orosz Föderáció adótörvénykönyvének 219. cikke szerint):

Az Orosz Föderációban belföldi illetőségű adóalanyok, akiknek jövedelme 13%-os adókulccsal személyi jövedelemadó (a továbbiakban: személyi jövedelemadó) hatálya alá tartozik:

Maguk a hallgatók, akik önerőből fizették a képzést, melynek átvételét jövedelemigazolás (NDFL-2) igazolja, nem mindegy, hogy milyen formában (nappali, esti vagy levelező) folyik a képzés.

Gyermekeik oktatásáért 24 éves korukig csak nappali (nappali) oktatásban fizető szülők

Gyámok és vagyonkezelők, akik fizetik gondozottaik oktatását a 24. életévük betöltéséig

Az adólevonás a következő összegekben biztosított:
Ha az adózónak kiadásai vannak a saját képzéséhez, akkor a ténylegesen felmerült kiadások összegéből adólevonás történik, de legfeljebb 120 000 rubel. (Például, ha 100 000 rubelt fizetett a képzésért, akkor a 100 000 rubel 13%-a, azaz 13 000 rubel visszajár Önnek a befizetett adó összegéből).
Ha az adóalanynak kiadásai merülnek fel gyermeke (gondozott) oktatására 24 éves koráig, akkor a ténylegesen felmerült kiadások összegében, de legfeljebb 50 000 rubelben adólevonás történik. (Az adó-visszatérítés maximális összege ebben az esetben 6500 rubel.)

Annak az évnek a végén, amelyben az oktatási szolgáltatásokért fizetett, gyűjtsön össze olyan dokumentumokat, amelyek megerősítik, hogy ebben az évben bevételt szerzett, és adót fizetett utána. Az adóügynöktől (vagy olyan ügyféltől, akivel Ön polgári szerződés alapján együttműködik) kapott bevételt 2NDFL igazolás igazolja, amelyet kérésre bármely ügynöknek át kell adnia.
A bevétel többi részét szerződések, nyugták, nyugták, kivonatok és egyéb dokumentumok igazolják. Az utána fizetett adó pedig önállóan - nyugtákkal, csekkekkel vagy jelzéssel ellátott fizetési megbízásokkal.

Töltse ki a 3NDFL nyilatkozati űrlapot. A legjobb ezt a „Nyilatkozat” programmal megtenni, amelynek legújabb verziója letölthető a fejlesztő webhelyéről - az Oroszországi Szövetségi Adószolgálat Fő Kutatóközpontja.
A program felülete egyszerű.
Személyes adatait a TIN-hozzárendelési igazolás alapján tölti ki.
A többi részhez szükséges információ a bevételét igazoló dokumentumokat tartalmazza.
Egyszerűen ne töltse ki az Ön számára nem releváns részeket.
Mentse el a kitöltött nyilatkozatot számítógépére, nyomtassa ki és írja alá.

Írjon kérelmet adóhivatalához, amelyben kéri, hogy nyújtson Önnek szociális adókedvezményt oktatás.
A kérelemben megadhatja azokat a számlaadatokat, amelyekre az Önnek járó adó-visszatérítést szeretné megkapni.

Az iratcsomagot személyesen átviheti az adóhivatalba, vagy postai úton is elküldheti.
Az első esetben mindenkiről készítsen másolatot, és kérje meg az adóhivatalt, hogy jegyezze fel az átvételt.
A másodikban elég egy készlet, de jobb, ha értékes levélben küldi el a mellékletek listájával és egy nyugtával.

jegyzet

A szociális levonás maximális összege minden célra, beleértve a képzést is, 2009 óta 120 ezer rubel. Így az állam visszaadhatja Önnek a levonás 13% -át (az ezen összeg után fizetett adó összegét) - 15,6 ezer rubelig.
A 24 év alatti gyermekek nappali tagozatos oktatásának feltételei melletti oktatásának költségeiből levonható maximális összeg 50 ezer rubel. mindkét szülő számára. A gyermek oktatási költségeinek levonásának igénylésekor a születési anyakönyvi kivonat másolatát csatolják az iratkészlethez.

Források:

  • jövedelemadó visszatérítés az oktatás milyen dokumentumokat

Jelenleg oktatás Oroszországban fizetett és ingyenes is. A hatályos jogszabályok szerint fizetős képzés esetén kaphat kártérítés a nevelési-oktatási intézménynek befizetett összeg 13%-a. Hogyan lehet eljutni kártérítés mögött oktatás? Mire lesz szükség?

Szükséged lesz

  • - TIN,
  • - útlevél másolatok,
  • - 2NDFL formájú jövedelemigazolás,
  • - megállapodás egy oktatási intézménnyel az oktatás díjáról,
  • - az oktatási intézmény engedélyének másolata az eredeti pecsétlenyomattal,
  • - az oktatási intézményi szolgáltatásokról szóló bizonylatok vagy fizetési megbízások másolatai.

Utasítás

Az I. bekezdés első szakaszában „Az adóalap és az adó összegének kiszámítása…” (harmadik lap) írja be a jövedelem teljes összegét, kiírva azt a személy igazolásából. A II. bekezdésbe írja be a kifizetett és a fizetési bizonylatnak megfelelő összeget. Számítsa ki az adóalapot és a teljes adóösszeget (III., IV. tétel) az egyes altételek alatti képletekkel! Ismételje meg a visszatérítendő adó összegét a 6. „A fizetendő adó összegei...” pontban.

Töltse ki az „Orosz Föderációból származó bevételek…” és a „Szokásos levonások kiszámítása” űrlapokat az egyén jövedelemigazolásának adataival. A másodikban tükrözze a szükséges standard levonást. Az (1) bekezdésben található „Szociális elvonások számítása” lapon tüntesse fel az erre fordított összeget, valamint az (1) és (3) bekezdésben a teljes összeget.

Számolja meg az összes mellékletet (tanúsítványok, dokumentumok másolatai), és írja be az adatokat az első címlapon található igazoló dokumentumok sorába. Számozzon minden lapot, beleértve a címlapokat is, így: 001, 002 stb. A második-hetedik lapra írja fel a vezetéknevét és a kezdőbetűit, alul írja alá aláírását (a dátumot írja be a bevallás benyújtásának napjára), és ezzel töltse ki az adóbevallást.

jegyzet

Az olvashatatlan kézírással vagy javításokkal kitöltött nyilatkozatot az ellenőr azonnal végrehajtásra nem fogadhatja el, vagy az iratellenőrzést követően visszaküldheti újrabejegyzésre.

Hasznos tanács

Készítsen tervezet másolatot a nyilatkozatról, ellenőrizze az adatokat, ellenőrizze még egyszer a számításokat, majd töltse ki két tiszta másolatot.

Az állam minden hónapban vagy év végén levonja a jövedelemadót a vitéz állampolgároktól, legyen szó munkabérről, osztalékról, bérleti díjból, sőt biztosítási esemény esetén biztosításról is. Az elmúlt három év során ezeknek a levonásoknak egy része visszaváltható, ha voltak kiadásai kiképzés.

Szükséged lesz

  • 1) Nyilatkozat 3-NDFL
  • 2) Egyéni 2-NDFL jövedelemigazolás, amelyet a számviteli osztálytól szereztek be (ha Ön alkalmazott)
  • 3) Fogantyú
  • 4) Számológép
  • 5) Cserélhető adathordozó a számítógépéhez (pl. flash meghajtó), ha elektronikusan másolja az űrlapokat az adóhivatalban
  • 6) Nyomtató – ha nyomtatványokat nyomtat

Utasítás

Szerezzen be nyomtatványokat minden olyan adóhivataltól, amely magánszemélyekkel dolgozik. Egyértelműen tüntesse fel azt az évet, amelyre vissza kívánja téríteni a levonást. A bevallási forma évente változhat. 2008-2010 között a változtatások formális jellegűek kisebbek. Ezeket az űrlapokat kézzel is ki lehet tölteni. Egyes ellenőrzéseknél a nyomtatványok elektronikusan tölthetők le, illetve a 3-as nyomtatványhoz letölthető program a számítógépére. De ezután telepítenie kell a programot, ami sok időt vesz igénybe. Tehát töltse le az űrlapokat, és vagy nyomtassa ki és töltse ki kézzel, vagy töltse ki és nyomtassa ki őket. A nyomtatványokon különféle kódszámú bevallási mellékletekkel, nyomtatványokkal, segédkönyvekkel találkozhat (különböző adóhivataloknál eltérő módon). online is megtalálható.

Nem kell minden bevallási lapot kitölteni és kinyomtatni – csak a szükségeseket. Alapesetben ezek a 001 – 002 oldalak 1. és 6. szakaszai, A, D1, K1 és K2 lapok 2008 – 2009-re, Z1 és Z2 2010-re. Az adóhivatal csak a szükséges nyomtatványokat adja ki. Az információs standokon is vannak nyilatkozatok.
Minden bevallási lapon felül tüntesse fel TIN-számát, vezetéknevét és kezdőbetűit. Töltse ki a 001. oldalt (címoldal) és a 002. oldalt. Adja meg a javítási számot - 0 (nulla), ha még nem nyújtott be erre az évre vonatkozó nyilatkozatot. Ellenőrizze az OKATO kódot az információs standon vagy egy tanácsadóval.

A, K1 (Zh1) lapok
Töltse ki az A és K1 (vagy G1) lapot az űrlap utasításait követve, és használja a 2-NDFL tanúsítványt.

Videó a témáról

jegyzet

A nyilatkozatot a nyilvántartásba vétel helyén kell benyújtani, nem pedig a lakóhelyet vagy az ideiglenes regisztrációt. Nyilatkozatot postai úton juttathat el a felügyelőséghez, miután megtudta a honlapon található címet.

A nyilatkozatot eredeti példányban küldje el ajánlott levélben. Az egy példányban készült dokumentumokról (nyugta, szerződés) csak tiszta másolatot küldjön (ellenőrizze, hogy kell-e hitelesíteni). Ha a dokumentumok elvesznek, lehetősége lesz újra elküldeni azokat.

Mindig forduljon az adóhivatalhoz, ha kétségei vannak.

A levonásról a kézhezvételtől számított 3 hónapon belül döntés születik.

Ha a döntés nem az Ön javára, tisztázza az elutasítás okát, esetleg hiányzik néhány dokumentum, vagy rosszul töltötte ki azokat. Javítsa ki a hibát, és nyújtsa be újra a dokumentumokat.

Hasznos tanács

Kövesse a cikkben feltüntetett nyilatkozat kitöltési sorrendjét és magának az űrlapnak az utasításait - akkor elkerülheti a számítási hibákat és a későbbi módosításokat.

Források:

  • http://www.nalog.ru/fl/fl_ndfl/fl_dekl_dox/prav_nal/
  • személyi jövedelemadó bevallás kitöltése 3 képzés 2019-ben

Ha pénzt költött rá oktatás vagy fizetett gyermeke oktatásáért, joga van szociális adóra levonás. Ennek végrehajtásához az adóhivatalnak át kell adnia a szükséges dokumentumokat.

Szükséged lesz

  • - nyilatkozat 3NDFL formában;
  • - 2NDFL igazolás az összes adóügynöktől és/vagy bizonylat a személyi jövedelemadó 13% befizetéséről;
  • - szerződés oktatási szolgáltatások nyújtására;
  • - annak az oktatási intézménynek az engedélyének másolatát, ahol a tandíjat fizették;
  • - a képzésre szánt pénzeszközök átutalását igazoló nyugták vagy fizetési megbízások;
  • - nyilatkozat bármilyen formában.

Utasítás

Az adólevonás benyújtásához szükséges dokumentumok gyűjtését a vonatkozó megállapodás megkötésével kell kezdeni. Azonnal kérje meg az oktatási intézmény alkalmazottait, hogy készítsenek másolatot az oktatási szolgáltatások nyújtására vonatkozó engedélyéről. Mentse el, valamint a képzési szerződést és a befizetéséről szóló bizonylatokat, mindezt az adóhivatalhoz kell benyújtani.

Gyűjtsön be minden adóügynökétől a bevételét és a befizetéseit igazoló dokumentumokat. Az adóügynökök ebben az esetben az Ön munkaadói a fő és egyéb munkahelyeken, valamint minden olyan szervezet, amellyel Ön polgári jogi szerződést kötött (szerződések, szerzői jogok stb.).
Az ilyen dokumentum a 2-NDFL, amelynek átvételéhez írjon egy kérelmet a szervezet vezetőjének, és adja át a HR osztálynak, a recepciónak vagy más kapcsolattartónak, attól függően, hogy egy adott cégnél milyen eljárások vannak.

Ha az összes bevételt igazoló dokumentumot begyűjtötte, töltse ki a 3NDFL adóbevallási űrlapot ezek alapján. Letöltheti a webhelyről, kitöltheti számítógépén és kinyomtathatja, vagy az adóhivataltól elkérheti a nyomtatványt, és írógéppel vagy kézzel, kék vagy fekete tintával kitöltheti.

Ha inkább a munkáltató részvétele nélkül szeretne levonást kapni, hozzon létre egy megtakarítási könyvet. Abban a bankfiókban, ahol megnyitják, vegye át az adatait.

Itt az ideje, hogy nyilatkozatot írjak. Bármilyen formában tálaljuk. De a „fejlécben” meg kell adni az ellenőrzés számát, amelyre jelentkezik, vezetéknevét, keresztnevét és családnevét, regisztrációs címét irányítószámmal, TIN-t, elérhetőségi számokat A fő részének szövegének optimális megfogalmazása a kérelmet: „A Kbt. 21. Kérem az Orosz Föderáció adótörvénykönyvét, hogy biztosítson számomra... rubel... kopecka összegű (szavas összeg) szociális adó levonást. Kérem, utalja vissza a visszaigényelt adó összegét az alábbi adatokkal: (számlaszám, Sberbank fiók adatai).

Az összegyűjtött iratcsomagot postai úton vagy személyesen átveheti az adóhivatalnak. Az első esetben ajánlott levélben küldje el átvételi elismervénnyel és a mellékletek listájával. A másodikban készítsen másolatot minden dokumentumról. Az egyik készlet az adóhivatalnál marad, a másodikat, átvételi jellel, visszaküldjük Önnek.

jegyzet

A tavalyi évre vonatkozó adókedvezmény igénybevételéhez 3-NDFL bevallást kell benyújtania a jogszabályban meghatározott határidőn belül: január első munkanapjától április 30-ig, vagy május első munkanapjáig, ha ez az időpont a hétvége.

Ha nem volt ideje összegyűjteni a szükséges dokumentumokat, nyújtson be nyilatkozatot. Ebben az esetben további három évig jogában áll frissített adóbevallást és minden levonási dokumentumot benyújtani.

Az állam nem téríti vissza a teljes költséget, csak az utána fizetett adót.

Többet költhet oktatásra, mint amennyit egy év alatt keres. De csak a tavaly megkeresett összeg után fizetett adót térítjük vissza.

Egy vagy több szociálisadó-levonás teljes összege nem haladhatja meg a 200 ezer rubelt. Így legfeljebb 26 ezer rubel visszatérítésre számíthat.

Az adókedvezmény megszerzésekor nem számít, hogy Ön vagy gyermekei Oroszországban vagy külföldön tanultak, és hogy az állami vagy magánoktatási intézmény volt. Levonás minden esetben esedékes.

Hasznos tanács

Ha fizetett gyermeke oktatásáért, akkor legfeljebb 50 ezer rubel összegéből levonásra jogosult. Ebben az esetben a gyermek születési anyakönyvi kivonatának másolatát csatolni kell a dokumentumcsomaghoz.

Ha gyermeke betöltötte a 18. életévét, 24. életévének betöltéséig igényelheti a nappali tagozatos tandíj levonását.

Kevesen tudják, hogy bármely oktatási intézményben a tandíjra fordított összeget részben vissza lehet téríteni. Ehhez csak helyesen kell kitöltenie a dokumentumokat, és időben fel kell vennie a kapcsolatot az adóhivatallal.

Szükséged lesz

  • - magánszemély beszámolási évre vonatkozó jövedelméről szóló igazolás
  • - TIN
  • - útlevél
  • - oktatási intézménnyel kötött megállapodás, amely az ebbe az oktatási intézménybe történő felvételkor jött létre
  • - a beszámolási évre vonatkozó kifizetési bizonylatok
  • - az oktatási intézmény engedélye és akkreditációs bizonyítványa
  • - kivonat a megbízásból, amely alapján meghatározott félévre vagy évre fix összeg kerül kifizetésre a beszámolási időszakra
  • - személyes bankszámla (betétkönyv, kártya)

Utasítás

A legtöbb esetben a szülők fizetik a tanulót. Ezért a következő összeg befizetésekor jegyzeteket írjon be: Ivan Ivanovics Petrov esetében az 1. diákot Ivan Petrovics Petrov fizeti (jelezze meg a hozzátartozó nevét, aki kitölti a nyilatkozatot). Gyűjtse össze a jelentési év összes bevételét.

Töltse ki a jelentési évre vonatkozó nyilatkozatot. A munkabér után nem a diák fizet, hanem egy hozzátartozója (apa vagy anya, gyám). A nyilatkozat kitöltése nehézségeket okozhat. Vannak olyan szolgáltatások, amelyek nyilatkozatok és egyéb dokumentumok elkészítésére nyújtanak szolgáltatásokat. A szakemberekhez fordulva legfeljebb húsz percet fog tölteni az összes szükséges dokumentum elkészítésével és kitöltésével.

Videó a témáról

jegyzet

Mind a tanulók, mind a 24 év alatti gyermekeik szülei/gondviselői jogosultak az oktatás utáni szociális adókedvezményre.
Az adókedvezményt annak folyósítják, akire a képzési szerződést kiállítják.

Hasznos tanács

Oktatási adókedvezményt nem csak az elmúlt évre, hanem az azt megelőző három évre is kaphat. Minden évre külön dokumentumcsoportokat gyűjtenek, nyilatkozatokat, nyilatkozatokat írnak.

Az Orosz Föderáció adójogszabályai szerint az állampolgárnak lehetősége van arra, hogy saját maga visszatérítse az elköltött pénz egy részét oktatás vagy oktatás gyermekeik, vagy más szóval szociális adót kapnak levonás.

Szükséged lesz

  • Adólevonási kérelem
  • Adóvisszatérítés
  • Az oktatási szolgáltatások nyújtására vonatkozó engedély másolata
  • Az oktatási szolgáltatások nyújtásáról szóló megállapodás másolata
  • Nappali tagozatos tanulmányi igazolás (a gyermek oktatásának fizetése esetén)
  • A gyermek születési anyakönyvi kivonatának/gondnoksági határozatának másolata
  • A pénzeszközök átutalását igazoló fizetési dokumentumok másolata
  • A munkahelyi számviteli osztály igazolása, 2-NDFL forma

Utasítás

Ellenőrizze, hogy Ön az adófizetésre jogosultak csoportjába tartozik-e levonás. Levonás a saját vagy a saját oktatásának költségeiből, de csak akkor, ha 24 év alattiak és nappali tagozatos hallgatók. Ebben az esetben 13%-os adókulccsal fizetett alapból fizetett. Ha például a kifizetéshez használt pénzeszköz nem munkabér, hanem tőke vagy nyeremény levonás nem nyújtanak neked.

Szerezze be iskolájából a következő dokumentumokat. Engedély oktatási szolgáltatások nyújtására. Sajnos, ha átment oktatás magántanártól vagy rövid távú tanfolyamokon olyan oktatási intézményben, amely nem rendelkezik ilyen dokumentummal, nem térítik vissza. Másodszor, szüksége lesz az oktatási szolgáltatásokról szóló szerződés másolatára. Felhívjuk figyelmét, hogy a szerződést azzal kell megkötni, amelyik később adóköteles lesz levonás A. Ha a szerződésben az Ön neve szerepel kifizetőként, levonás nem kapod meg. És végül, ha fizetsz oktatás gyermek, igazolást kell szereznie arról, hogy nappali tagozatos hallgató.

Vegye fel a kapcsolatot a munkahelye számviteli osztályával, és szerezzen be egy 2-NDFL igazolást. Részletezi, hogy milyen jövedelmet kapott az elmúlt évben, valamint az erre az időszakra fizetett adó összegét. Ügyeljen arra, hogy a tanúsítványban minden helyesen legyen megírva, és ne legyenek javítások, különben nem fogadják el.

Töltsd ki a jövedelemadó-bevallásodat arra az évre, amikor a tanulmányaidért fizettél. Ön is kitöltheti, vagy igénybe veheti tanácsadók szolgáltatásait. A nyilatkozatok kitöltése gyakran sok nehézséget és kérdést vet fel. Ezért jelenleg egy speciális nyomtatvány került ki a hatósági ellenőrzési helyre, ami nagyban megkönnyíti annak kitöltését.

Írjon kérelmet adója beszámítására levonás a, csatolva ehhez az összes fizetési bizonylatot tartalmazó összegyűjtött iratcsomagot, amelyen fel kell tüntetni az Ön nevét is, mint kifizetőt. Az igénylőlap megtalálható az adóhivatal hivatalos honlapján. Az iratokat személyesen beküldheti a lakóhelye szerinti adóhivatalba, vagy ajánlott levélben, értesítéssel küldheti el. A pénzt a kérelem benyújtásától számított egy hónapon belül visszautalják az adófizetőnek az orosz Sberbanknál nyitott folyószámlájára.

A modern társadalomban a legtöbb polgár felsőoktatásban részesül oktatás részmunkaidőben vagy távolról, idejük nagy részét munkával töltik és pénzt keresnek, amelynek egy részét az oktatás költségeire fordítják. De az állam a képzésre fordított összeg tizenhárom százalékát téríti, i.e. diák kap adót levonás tovább oktatás.

Szükséged lesz

  • számítógép, internet, A4-es papír, adózói adatok, intézeti dokumentumok, fizetési bizonylatok, munkahelyi 3-NDFL igazolás

Utasítás

Az intézeti pecséttel igazolt intézeti engedélyt és akkreditációt kérje a tanult egyetemtől.

Ellenőrizze, hogy van-e képzési szerződése az intézettel. Fel kell tüntetni az intézet igazgatójának pecsétjét és aláírását. Ha a befizetés összege évente változik, kérjen az egyetemtől pályázatot, amelyen egyértelműen szerepel a befizetés összege.

Ellenőrizze, hogy van-e fizetési csonkja az elmúlt évben. Ha a bizonylatok valamelyike ​​elveszett vagy más okból hiányzik, vegyen be fizetési igazolást a tanulmányi helye szerinti egyetemtől, amely tartalmazza az egyes szemeszterekre vonatkozó befizetési összegeket.

Kérjen 3-NDFL igazolást a munkahelye számviteli osztályától, amely egy bizonyos időszakra igazolja jövedelmét, és havi jövedelme után az adó 13%-át befizeti az állami költségvetésbe.

A programban kattintson a „Feltételek beállítása” gombra, válassza ki a 3-NDFL típust, adja meg a lakóhelye szerinti adóhivatal számát. Adja meg a helyesbítési számot attól függően, hogy a nyilatkozat melyik számláját nyújtja be.

Az „Adófizető személyazonossága” oszlopban válasszon egy másik személyt.

A „Jövedelem az Orosz Föderációban” oszlopba írja be a 3-NDFL tanúsítvány adatait.

A „Levonások” oszlopban válassza ki a közösségi lehetőséget, és töltse ki az adatokat a képzési bizonylatokkal.

A sikeres szakmai karrier egyik összetevője a képzés. Sajnos csak némi pénz kiadásával lehet jó oktatást szerezni, amit nem mindenki engedhet meg magának. A képzés költségeinek csökkentése érdekében szociális elvonási joggal élhet.

Utasítás

Kevesen tudják, hogy a szociális tanulás nemcsak a gyerekek, hanem a felnőttek számára is elérhető. Az ilyen könnyítés eléréséhez elegendő felvenni a kapcsolatot az adószolgálattal és. Szüksége lesz továbbá a jövedelemigazolásra és a megfelelő levonási kérelemre.

Az orosz törvények szerint csökkentheti jövedelmét, amelyet 13% -kal fizetnek ki. Ebben az esetben Ön az oktatásért fizetendő összeggel csökkentett jövedelemmel tartozik az adóhivatalnak (a tiéd vagy a tied). Ne feledje, ezt csak a tandíj befizetése után lehet megtenni.

A szükséges dokumentumok gyűjtését a tanév elején kezdje meg. Ezt te magad is megteheted. Ha kívánja, forduljon szakemberhez, aki képviseli az Ön érdekeit az adóhivatalban.

Az „Orosz Föderációban kapott jövedelem” oszlopban az adózó feltünteti a 13% -os adókulcsot, írja be annak a vállalkozásnak a teljes nevét, amelyben dolgozik, adófizető azonosító számát és regisztrációs kódját. Kiválasztja a bérkifizetésnek megfelelő jövedelemkódot, és a 2-NDFL igazolásnak megfelelően minden hónapra megadja a bevétel összegét a jelen dokumentumban feltüntetett hat közül.

Források:

  • milyen dokumentumok szükségesek a tanuláshoz

15. tipp: Hogyan kell kitölteni a tandíj-visszatérítési nyilatkozatot

Az oktatási intézményekben való tanulás meglehetősen drága. Kompenzációként az állam az összeg egy részének visszatérítését írja elő, úgynevezett szociális adólevonást. Az oktatás visszaigényléséhez helyesen és helyesen kell kitöltenie az adóbevallást, majd be kell nyújtania az adóhatósághoz.

Szükséged lesz

  • - 3-NDFL adóbevallási űrlap;
  • - útlevél;
  • - TIN;
  • - 2-NDFL igazolás a munkahelyről;
  • - oktatási intézmény igazolása;
  • - tandíjfizetési bizonylatok.

Utasítás

Vegye ki a személyi jövedelemadó-bevallási űrlapot (3-NDFL űrlap). 8 oldalból kell állnia, melynek tartalma az 1. és 2. oldalt, az 1. és 6. részt, a lapokat: A, G1, G1, G2. Töltse ki az összes oldalt elektronikusan vagy golyóstollal. Mindegyiket egy betű vagy szám kitöltésére tervezték.

Minden oldal legfelső sarkában tüntesse fel az adóazonosító számot (TIN) az adóbejegyzési igazolás szerint. Az első oldalon a „Korrekciós szám” mezőbe írja be a „0” számot, az adóidőszaki kóddal szemben pedig a „34” számot. Ezután írja be az évszámot, amelyre a gyártási évet kell készíteni. Vegye ki az adóhatósági kód adatait az adóbejegyzési igazolásból.

A személy lakóhelye szerinti területi hovatartozásának és a nyilatkozat hatodik rovatában feltüntetett költségvetési besorolási kód megjelölésével tájékozódjon az adóhatóságtól, vagy érdeklődjön a ConsultantPlus rendszerben. Mellékletként tüntesse fel az adóbevalláshoz csatolt lapok számát. Ez lehet egy oktatási intézménnyel kötött megállapodás, fizetési bizonylatok másolata,

Kimondja, hogy az oktatás kifizetésekor az állampolgárnak joga van adólevonásra, vagyis ha engedéllyel rendelkező oktatási intézményben vesz részt, a befizetett pénz egy része visszaadható.

Az adólevonás lehetőség a munkáltató által a bér kifizetése előtt visszatartott adó visszatérítésére. Az adókedvezmény az állampolgárnál a képzéssel kapcsolatos kiadásokra is vonatkozik.

A képzés utáni személyi jövedelemadó visszaigénylésének joga azokat a személyeket illeti meg, akik hivatalosan dolgoznak, vagyis jövedelmük adóköteles. Adókedvezményt kaphat, ha saját, gyermekei vagy testvérei oktatását fizeti. A befizetett összeg 13%-a visszatérítendő.

Adólevonási jogot biztosító esetek.

Lehetőség van az oktatásért befizetett összeg egy részének visszakérésére, ha az alábbi feltételek teljesülnek:

  • hivatalos munkaviszonyban áll (azaz a jövedelme személyi jövedelemadó-köteles);
  • hivatalos oktatási intézményekben (műszaki iskola, autósiskola, egyetem) részesül oktatásban;
  • képzési szerződés és fizetési dokumentumok az Ön nevére.

Ha a levonást hozzátartozónak adják ki:

  • A gyermek, testvér vagy nővér még nem töltötte be a 24. életévét;
  • Testvér, nővér, gyermek oktatásban részesül teljes idő kiképzés;
  • Az oktatási szolgáltatásokat hatósági engedéllyel rendelkező oktatási intézmény látja el;
  • A gyakorlatban jobb, ha Ön szerepel kifizetőként a szerződésben;
  • A nyugtákat és a kifizetéseket is Önnek kell kiállítani.

Felhívjuk figyelmét, hogy ha ön fizeti a képzést, nincs korlátozás a képzési formára vonatkozóan. Ha gyermekek, testvérek oktatásáért fizetnek, akkor az adókedvezmény csak akkor keletkezik, ha nappali tagozatos oktatásban részesülnek. Ezenkívül a kifizetéseket minden esetben a levonás kedvezményezettjének nevére kell kiállítani.

Mennyi pénzt kaphatok vissza, miután kifizettem a SAJÁT képzésemet?

A levonás mértéke a tárgynaptári évben a képzésért fizetett összegből kerül kiszámításra. Ugyanakkor a törvény kimondja, hogy évente legfeljebb 15 600 rubelt kaphat vissza. Ez a szám az úgynevezett adólevonási korlátból származik. A 2019-es szociálisadó-levonások határértéke 120 000 rubel (13% * 120 000 = 15 600 rubel).

A 15 600 rubel határt nemcsak az oktatási adókedvezményre, hanem az összes szociális levonásra is meghatározzák. Az egyetlen kivétel a drága kezelés és a jótékonyság. Az összes szociális levonás összege az évre nem haladhatja meg a 120 ezer rubelt. Ezért évente csak 15 600 rubelt küldhet vissza.

Például: polgár Petrov P.P. 2018-ban 160 ezer rubelt fizetett saját képzéséért egy felsőoktatási intézményben. 2018-ban 300 ezer rubelt keresett, és ennek megfelelően 39 000 rubel (300 000 * 0,13 = 39 ezer rubel) összegű jövedelemadót fizetett. Tekintettel arra, hogy a szociális adó levonásának maximális összege 120 000 rubel, Petrov P.P. maximum 120 000 * 13% = 15 600 rubelt tud majd visszaadni.

A gyermekek, testvérek oktatása utáni adókedvezmény összege

A képzések után személyi jövedelemadót nem téríthet vissza annál az összegnél, amennyit a évi jövedelemadó költségvetésébe utalt. Összességében az oktatási költségek összegének legfeljebb 13%-át térítheti vissza, de nem több, mint 6500 rubel évente egy gyermek számára. Ez annak a ténynek köszönhető, hogy az egyes gyermekek oktatására vonatkozó szociális levonás maximális összege nem haladhatja meg az 50 000 rubelt (50 000 * 0,13 = 6500 rubel). Ennek megfelelően évente 13 000 rubelt fizethet vissza két gyermek oktatásáért.

Érdemes megjegyezni, hogy a saját oktatására vonatkozó maximális összeg és a gyermekek, testvérek oktatásának maximális összege nem érinti egymást, és külön számítják ki.

Példa a képzési levonás kiszámítására: 2018-ban Sidorov S.S. 20 ezer rubelt fizetett legidősebb lányának felsőoktatási intézményben folytatott levelező oktatásáért, legkisebb fiának pedig 30 ezer rubelt technikumban. Az évre Sidorov S.S. 200 000 rubelt keresett, ezért 200 000 rubel * 0,13 = 26 000 rubel összegű jövedelemadót fizetett. Tekintettel arra, hogy a legidősebb lánya a levelező osztályon tanul, kaphat adókedvezményt S. S. Sidorovtól. nem tud. A legfiatalabb fia oktatásáért 30 000 * 0,13 = 3900 rubelt téríthet vissza.

A képzés utáni szociális elvonási eljárás

Először el kell készítenie a szükséges dokumentumok csomagját:

  • kiadásait igazoló dokumentumok (nyugták, számlák);
  • oktatási intézménnyel kötött megállapodás oktatási szolgáltatás nyújtására;
  • az oktatási intézmény engedélyének másolata;
  • a rokonság mértékét igazoló dokumentum;
  • 2-NDFL igazolás a munkáltatótól.

Ezt követően minden összegyűjtött dokumentumot be kell nyújtani az adóhivatalnak. Az adóhivatal ellenőrzi a benyújtott dokumentumok pontosságát és hiánytalanságát. Ennek eredményeként döntés születik, amelyet közölnek a kérelmezővel, és pozitív válasz esetén készpénz nélküli pénzátutalásra kerül sor a kérelmező nevére.

2016. január 1-től egyszerűsített levonási eljárást vehet igénybe - iratcsomagot (bevallás nélkül) nyújthat be az adóhivatalhoz, 30 napon belül megkapja a levonási jogot igazoló értesítést, és forduljon munkáltatójához jelen bejelentést és a szociális ellátások iránti kérelmet. A munkáltatónak ezt a levonást a kérelem benyújtásának hónapjától kell biztosítania.

Milyen időszakra és mikor térítheti vissza a tandíját?

Csak arra az időszakra kaphat visszatérítést, amely alatt a képzést befizette. A bizonylatokat a befizetés évét követő évben kell benyújtani, vagyis a 2018. évi adólevonás csak 2019. évben vehető át. Előfordulhat, hogy nem tud azonnal adólevonást benyújtani. Ebben az esetben a szociális elvonás csak az utolsó három évre vonatkozik. Például, ha 2013 és 2018 között felsőoktatási intézménybe járt, akkor ha 2019-ben igényel tandíjat, akkor csak 2016-ra, 2017-re és 2018-ra kaphat vissza forrást. A pénz az összes szükséges dokumentum benyújtásától számított 2-4 hónapon belül jóváírásra kerül a számláján. Ennek az időnek a nagy részét a dokumentumok adóhivatali ellenőrzése tölti.