Декларация после продажи машины. Нужно ли подавать декларацию при продаже автомобиля: законные способы сэкономить на налоге. Как избежать уплаты налога на прибыль

Декларация после продажи машины. Нужно ли подавать декларацию при продаже автомобиля: законные способы сэкономить на налоге. Как избежать уплаты налога на прибыль

Каждый гражданин РФ обязан платить налоги от получаемых доходов. Это касается не только официальной заработной платы, но и прочих доходов, полученных от реализации имущества, например, транспортного средства. Если Вы владели своим автомобилем менее трех лет, то необходимо подать декларацию по форме 3-НДФЛ в ФНС по месту жительства . Сделать это можно несколькими способами, в том числе и через интернет. Если Вас интересует самый удобный и быстрый способ, то Вам следует узнать, как подать декларацию о продаже машины через госуслуги. В помощь Вам данная пошаговая инструкция.

Если автомобиль был продан дешевле, чем приобретен, то платить налог не нужно. Однако даже при продаже транспортного средства в ущерб отчитаться перед налоговой все равно придется. Нужно соответствующим документом подтвердить тот факт, что машина была продана дешевле, чем куплена. Также по закону Вы можете за продажу автомобиля в размере не более 250 тысяч рублей. Это далеко не все нюансы, с которыми следует ознакомиться перед тем, как подать декларацию о продаже машины через госуслуги. Ознакомиться со всеми нюансами и подать декларацию по форме 3-НДФЛ поможет эта статья.

  • Важно
  • Декларацию по доходам, полученным от продажи авто в 2018 году, необходимо представить в налоговую инспекцию не позднее 30 апреля 2019 года.

Когда не надо платить налог за продажу машины


Прежде чем мы расскажем Вам, как подать декларацию 3-НДФЛ о продаже автомобиля через госуслуги и что для этого нужно, следует разобраться, когда этого можно не делать. Законом предусмотрено несколько обстоятельств, позволяющих освободиться от уплаты налога за продажу транспортного средства. В некоторых случаях гражданину даже не придется ставить в известность налоговую инспекцию о факте продажи авто.

Платить налог за продажу ТС не нужно в следующих случаях:

  • Автолюбитель владел машиной более 3 лет;
  • Транспортное средство было продано дешевле, чем куплено;
  • Автомобиль был продан за сумму, не превышающую 250 тысяч рублей;
  • Машина была продана по доверенности.

Подавать налоговую декларацию по форме 3-НДФЛ не нужно только в том случае, если Вы владеете машиной более трех лет. Если транспортное средство было продано по доверенности, то ставить в известность ИФНС тоже не потребуется, но данный вариант является рискованным и считается уклонением от налогов. Во всех остальных случаях Вы хоть и можете не платить налог за продажу авто, но подавать декларацию все равно придется. Как отмечалось ранее, заполнить 3-НДФЛ можно несколькими способами. Пожалуй, удобнее всего . Как это сделать и что для этого нужно читайте ниже.

  • Важно
  • Если форма 3-НДФЛ представлена в налоговый орган с опозданием, то нарушителя наказывают штрафом в размере 5% от суммы налога за каждый день (но не более 30%).

Что нужно для подачи декларации о продаже машины через госуслуги


Перед тем, как подать декларацию о продаже машины через госуслуги нужно подготовить необходимый пакет документов. Разумеется, также у Вас должна быть подтвержденная учетная запись на портале государственных услуг. и подтвердить свою учетную запись читайте в отдельной статье. Много времени этот процесс не займет. Если Вы хотите полностью избежать необходимости обращаться в налоговую инспекцию и подать декларацию 3-НДФЛ в электронной форме, то потребуется усиленная цифровая подпись. Подойдет даже неквалифицированная подпись, получить которую гораздо легче. Подробнее о том, читайте в отдельном обзоре. Что касается документов, то актуальный список приведен ниже.

Документы для подачи декларации о продаже авто:

  • Паспорт гражданина РФ;
  • Копия ПТС проданного автомобиля;
  • Договор купли-продажи;
  • Договор о покупке ТС (при наличии);
  • Расписка о получении денежных средств (при наличии).

В зависимости от конкретной ситуации могут потребоваться дополнительные документы. Например, если Вы планируете воспользоваться налоговым вычетом, то дополнительно нужно . Кстати, для этого на обязательно обращаться к работодателю. Подобная возможность доступна на портале государственных услуг. В принципе, те документы, которые являются обязательными должны быть у каждого человека, который продал транспортное средство, поэтому проблем с этим вопросом возникнуть не должно.

Инструкция по подаче через госуслуги декларации о продаже авто


Помимо данных приведенных выше документов для подачи декларации по форме 3-НДФЛ через портал госуслуги потребуется непосредственно сама учетная запись на сайте государственных услуг и усиленная квалифицированная или неквалифицированная цифровая подпись. Она нужна для того, чтобы налоговая декларация обрела юридическую силу. Таким образом Вы сможете подать декларацию о продаже машины через госуслуги на посещая налоговую инспекцию . Если же по каким-то причинам Вы не хотите создавать цифровую подпись, то рекомендуем Вам просто записаться в налоговую через госуслуги. Так Вы сможете избежать очередей. Что касается заполнения формы 3-НДФЛ, то в этом поможет программа «Декларация». Если цифровая подпись у Вас есть, воспользуйтесь приведенной ниже инструкцией.

Чтобы подать налоговую декларацию 3-НДФЛ через госуслуги выполните следующие действия:

  1. Перейдите по ссылке gosuslugi.ru и авторизуйтесь;
  2. Откройте раздел «Услуги»;
  3. Выберите категорию «Налоги и финансы»;
  4. Выберите услугу «Прием налоговых деклараций (расчетов)»;
  5. Укажите тип услуги «Предоставление налоговой декларации по налогу на доходы физических лиц (форма 3-НДФЛ)»;

Многие после того как продали машину даже не подозревают о том, что им нужно подать декларацию и уплатить НДФЛ. Рассмотрим данный вопрос как можно подробнее.

При продаже автомобиля НДФЛ уплачивается в следующих случаях:

  1. Автовладелец имел машину в собственности менее, чем три года. Дата владения отсчитывается от момента получения свидетельства о регистрации.
  2. Автовладелец продал за год больше, чем одну машину.

Размер налога

Размеры налогов зависят от того, каким статусом обладает гражданин:

  1. Нерезидент будет вынужден заплатить достаточно внушительный налог – 30 процентов от прибыли с продажи.
  2. Резидент заплатить намного меньше – 13 процентов от прибыли.
Это интересно! Многие думают, что статус резидента могут получить только лица, имеющие российское гражданство. Однако это не совсем верные сведения. Статус резидента могут получить и те лица, которые имеют вид на жительство в России и живут в РФ более 183 дней в год. При этом гражданин Российской Федерации может быть признан нерезидентом, если имеет вид на жительство в другой стране, где проживает более 6 месяцев, или 183 дней в год.

Когда нужно подавать декларацию

Если собственник владеет автомашиной более 36 месяцев, то налог на прибыль с продажи не уплачивается, а декларация не подается. Во всех остальных случаях декларация в налоговую подается.

Например, к таким случаям можно отнести:

  • Если владелец продает машину, которой владеет менее трех лет.
  • Если собственник продает несколько машин в течение одного года.

Особенности сроков декларирования и уплаты налога

Документы по декларированию подаются во все случаях, за исключением владения более 36 месяцев.

Декларация подается в налоговые органы с первого января по тридцатое апреля года, следующего за годом, в котором была совершена сделка. Например, автомобиль продали 30 сентября 2017 года. Значит, подать 3-НДФЛ продавец обязан до 30 апреля, не позднее. Иначе за каждый день просрочки придется выплачивать дополнительную пеню.

Выплаты осуществляются до пятнадцатого июля того же года. За каждый день просрочки также будет взиматься дополнительная комиссия и пеня.

Штрафные санкции

Если продавец автомобиля не подал декларацию в положенный по закону срок, то при уплате налога придется дополнительно уплатить пеню. Причем пеня взимается даже в том случае, если продавец просто-напросто не знал о необходимости декларирования. Как известно, незнание законов не освобождает от ответственности.

За каждый месяц просрочки взимается пеня в размере 5 процентов (двадцатую часть) от суммы, которую продавец должен был уплатить в налоговые представительства. То есть от налогооблагаемой суммы. Причем минимальный размер наказания составляет одну тысячу рублей, а максимальный не может превышать 30 процентов от налогооблагаемой суммы. То есть взимание пени прекращается по прошествии полугода.

Если же налог платить не нужно, но декларацию подать было необходимо, а она не была подана, то штраф все равно уплачивается. Сумма штрафных санкций рассматривается в индивидуальном порядке.

Подробнее о штрафных санкциях, особенностях налогообложения при продаже машины и образцах декларации можно узнать из следующего видео:

Образец декларации 3-НДФЛ и необходимые документы

Мы уже разобрались с вопросом, следует ли подавать декларацию в налоговую при продаже машины. Теперь следует понять, как правильно подать эту отчетность и заполнить ее образец.

Как известно, декларация подается в налоговые представительства, которые находятся по месту жительства и определены к определенной местности. Узнать месторасположение налогового представительства можно на официальных сайтах в сети интернет.

Для подачи понадобятся:

  • Паспорт налогоплательщика Российской Федерации.
  • ИНН продавца, то есть бывшего собственника машины.
  • ПТС того автомобиля, который уже был продан.
  • Договор на приобретение машины.
  • Расписка в получении денежных средств, если это актуально.

На картинке ниже представлен образец декларации, которую используют при декларировании прибыли с продажи имущества, в том числе и автомобиля.

Как избежать уплаты налога на прибыль

Налог в казну государства можно не уплачивать и декларацию можно не подавать только в одном случае – если являться собственником автомобиля более трех лет и продавать в год не более 1 машины.

Важно! В остальных случаях подача декларации при продаже машины обязательна.

Избежать выплат при владении менее 36 месяцев можно только в следующих случаях:

  1. При продаже не было выручено прибыли. То есть стоимость, за которую был куплен автомобиль продавцом, превышает сумму, за которую он продает автомобиль. Декларация подается обязательно. К ней необходимо приложить документы, которые подтверждают стоимость на момент покупки продавцом. Если таких документов не сохранилось, то прибылью признается вся сумма, за которую продается машина, и именно с нее выплачивается налог.

Например, налог платить не надо, если продавец купил автомобиль за 1 миллион, а продает его за такую же или большую сумму. При этом все должно быть подтверждено документально и приложено к подаваемой декларации.

  1. Автомобиль был продан за сумму, не превышающую 250 000 рублей. В таком случае автовладелец имеет право воспользоваться налоговым вычетом. Максимальный размер вычета, который определило государство, 250 тысяч рублей. Его можно использовать не только в случае максимальной стоимости в четверть миллиона, но и если не сохранилось документов о стоимости автомобиля на момент покупки.

Например, автомобиль был продан за 200 000 рублей. Документов о первоначальной стоимости у владельца не сохранилось. При подаче декларации в налоговую продавец имеет право воспользоваться налоговым вычетом, сумма которого в конкретном случае составит 200 000 рублей. От уплаты налога такой владелец будет освобожден, но декларацию подать придется.

Можно привести и еще один пример. Машину продают за 2 миллиона рублей. Документов о стоимости на момент покупки не сохранилось. То есть продавец при подаче декларации в налоговые органы может уплатить налог не с 2 миллионов, а с суммы 1 750 000 рублей в связи с использованием имущественного вычета при продаже.

Важно! Гражданин РФ имеет право на использование только одного налогового вычета в течение календарного года!

Всем доброго времени суток, друзья!

Я опять на связи, и сегодня вы узнаете очень важную вещь: как заполняется декларация в налоговую при продаже автомобиля и как подать ее самостоятельно.

Ведь люди, которые впервые видят перед собой форменный налоговый бланк, часто приходят в ужас от непонятного нагромождения там всего и вся.

О том, чтобы самому сразу разобраться что и куда нужно вписывать, а тем более правильно, обычно и речи быть не может. Особенно если учесть, что и правила и сами бланки постоянно изменяются.

Хоть налоговики и стараются упростить свои документы, предназначенные для широких народных масс, но на сегодня заполнение новой формы декларации 3 НДФЛ остается все еще весьма сложной процедурой, разобраться в которой с наскока у большинства автомобилистов не получится.

А ведь неправильно оформленные декларации придется перезаполнять или платить штрафы за неверно указанные данные. Это отнимет у вас массу времени и вытрепает все нервы. Нужно вам такое «счастье»?

В прошлой статье я рассказывал вам о .

Из неё вы узнали от том, что представляет собой налог на доходы физических лиц (НДФЛ), что налоговую декларацию (НД) придется подавать в любом случае, если проданной машиной вы пользовались менее 3 лет, и что по новым правилам государство увеличило сумму вашей выручки, которая не облагается налогом, до 250000 рублей.

Поэтому здесь я не стану останавливаться на подробностях правил налогообложения, а целиком сосредоточусь на самой декларации т. к. материал этот сам по себе обширный и сложный, как я уже говорил.

Итак, каких же следует придерживаться общих правил, при заполнении НД? Я сделал подборку тех, которые нужны именно в нашем случае при продаже автомобиля.

  • Если вы заполняете НД на бумаге, то можно использовать синюю и черную пишущие пасты. Также можно заполнить бланки на компьютере, а потом их распечатать;
  • В НД нельзя делать исправления, даже заверенные росписями с «исправленному верить». Нужно стараться избегать ошибок, помарок и неточностей;
  • Распечатывая и скрепляя скрепером листы декларации следите, чтобы все штрих-коды (если они присутствуют) были в свободном доступе для штрих-сканера и отображались принтером четко и без искажений;
  • Все суммы записывайте в полных рублях: если в сумме копеек меньше 50-и, то они не учитываются, а если больше, то округляются;
  • Данные в поля и ячейки вписывайте слева направо заглавными буквами;
  • Если какие-либо данные для присутствующих ячеек отсутствуют, то в них ставьте прочерки;
  • Также прочерки ставьте во всех ячейках, которые оказались лишними (если вписываемые вами данные заняли не все ячейки);
  • Каждая страница декларации должна заверяться вашей подписью и датой (в соответствующем поле внизу страницы) кроме Титульного листа – на нем подпись не нужно ставить;

Внимание! Двусторонняя распечатка бланков не допускается! Вся информация должна быть только на одной стороне листа А4.

Как заполнить налоговую декларацию 3-НДФЛ

Сразу вам нужно заполучить бланки «3-НДФЛ». Вот как вы можете это сделать:

  • Скачать из интернета;
  • Купить в специальном магазине бланков;
  • Взять в самой налоговой.

Бланки деклараций вы можете скачать по этим ссылкам:

Следует учитывать, что бланки деклараций постоянно видоизменяются, но частичные несовпадения нумерации пунктов и других мелочей не критичны.

Вообще-то, в налоговой декларации «3-НДФЛ» довольно много страниц (десятки), но для нас, автомобилистов, слава богу, нужно всего шесть. Тоже много? Согласен, но ничего не поделать, как говорил Федя: «закон есть закон».

Листы это вот какие:

  • Титульный раздел (он идет на двух страницах);
  • Раздел «А»;
  • Раздел «Е»;
  • Раздел № 1;
  • Раздел № 6.

Давайте их заполним. Не бойтесь, не так страшен налоговый инспектор, как его малюют!

Заполняем титульный раздел

В этом разделе вы вносите всяческие общие о себе данные.

Давайте начнем.

Заполняем первую страницу титульного листа

1) В самом верху в поле с квадратиками «ИНН» впишите свой идентификационный номер. Каждой цифре или букве должен соответствовать отдельный квадратик! Если у вас почему-то возникли затруднения с ИНН, то узнать его вы можете вот по этой ссылке:

7) В строке «Сведения налогоплательщика» ставим код России (643) и код категории налогоплательщика. В нашем случае вы физлицо и код для него ставим 760.

8) Ниже заполните в соответствующие поля ваши личные данные: адрес, паспортные сведения, телефон и т. п. – это у вас не вызовет затруднений. Единственно, в поле «Статус налогоплательщика» ставьте единицу – это означает, что вы гражданин РФ.

Еще, в поле за почтовым индексом, нужно поставить код региона. Его знают не все и вот ссылка на список со всеми этими кодами:

9) После этого, в нужных полях укажите на скольких страницах составлена ваша декларация и сколько к ней имеется страниц дополнительных документов. Чтобы не ошибиться лучше это все проставить в самую последнюю очередь.

10) Потом идут два подраздела. Правый вам не нужен, а в левом ставите единицу (если подаете НД лично), фамилия, имя, отчество с датой и свою подпись. А если кто-то подает НД за вас, то ставьте двойку, вносите данные доверенного лица и соответствующего доверительного документа.

Фух! Первая страница титульного раздела заполнена. Переходим ко второй. Вторая страница содержит дублирующие и более детальные данные о вас как о налогоплательщике.

Заполняем вторую страницу титульного листа

1) Как и на первой странице пропишите «ИНН», поставьте порядковый номер страницы (002), а также напишите фамилию с инициалами. Фамилию тут уже можно написать обычной прописью, а не по буквам, только не докторским почерком, конечно.

2) В первом квадратике ставьте единицу – это значит, что вы что-то действительно платите государству по факту.

3) Потом напишите код бюджетной классификации (КБК) (есть такой у бюрократов-канцеляристов) и для нашего случая он следующий:

18210102030011000110.

4) Потом идет код ОКТМО (ранее был ОКАТО) согласно месту проживания. Что это еще за зверь? Ну, это длинно («Общероссийский классификатор объектов административно-территориального деления») и неинтересно. Но кто желает завернуть себе ум в канцелярскую скрепку, то вот ссылка .

А нам с вами более интересно где его брать, код этот. Сами угадаете где? Правильно – опять же в заботливой Федеральной налоговой службе .

Вообще, ФНС на этот счет, наверное, фаворит в РФ. Еще бы – такое нужное для всех дело! Вот ссылка на все сервисы нашей налоговой , может кому еще что-нибудь пригодится.

6) В конце страницы вы опять пишете свою фамилию, расписываетесь и ставите дату.

Все, со второй страницей закончили. Немного проще и быстрее, как я и обещал. Но у нас еще целых 4 страницы впереди, так что не расслабляемся!

Заполняем раздел «А»

В этот А-Раздел вам нужно будет внести данные о деньгах, которые вы поимели с продажи машины. Дополнительными документами тут будет служить договор купли-продажи (ДКП), а если машина продается не первый раз, то желательно два ДКП (по которому вы покупали и по которому продавали).

О необходимости сохранения всех ДКП я рассказывал , перечитайте на всякий случай.

1) Вверху, как обычно, пишем ИНН, фамилию с инициалами и номер страницы (003).

2) Потом в поле, под кодом «001», пишем «13» – это ваша налоговая ставка в 13%, стандартная для таких дел.

3) Затем в пунктах под кодом от «010» и «030» укажите данные вашего покупателя: его фамилию, имя, отчество и ИНН.

4) В пункте «040» напишете всю сумму дохода который будет облагаться налогом.

5) В пункт «050» запишите сумму которая будет облагаться налогом в вашем случае. По умолчанию это минус 250 тыс. руб.

6) И в пункте «060» поставьте, наконец, вычисленную сумму вашего налога. Это 13% от той суммы, которую вы указали в прошлом пункте. Кстати, вычислить проценты от суммы можно вот на этом сервисе .

7) В пунктах от «070» и до «100» в нашем случае не пишется ничего.

8) В пункте «110» еще раз пропишите полученную сумму налогообложения как окончательную.

9) В конце фамилия, роспись, дата.

Заполняем раздел «Е»

В разделе «Е» указываются все скидки и вычеты, которые вам полагаются от государства.

1) Шапку и последний пункт заполняем стандартно.

2) Вносить данные начинаем с пунктов «110» и «120», а все предыдущие не трогайте. В пункте «110» напишете всю сумму дохода от продажи, если вы хотите использовать льготу по вычету 250 тыс. руб.

3) В пункте «120» пишется сам вычет в рамках 250-и тыс.

4) Если вы захотите пойти другим путем и использовать льготу, рассчитываемую от суммы ваших расходов при приобретении автомобиля, то в пункте «130» укажите какой доход вы получили при его продаже (если он вообще был).

5) Тут, в пункте «140», нужно написать подтвержденную вашим ДКП (или другим документом) сумму за которую вы покупали автомобиль.

То есть пункты «110» — «120» и «130» — «140» являются двумя вариантами из которых вы можете выбрать более вам подходящий. По каким критериям рассчитывается налог я рассказывал в статье о .

6) В пунктах «150» и «160» записывается сумма того, что указано в пунктах «110» — «120» и «130» — «140» соответственно.

7) Если вы использовали второй вариант (пункты «130» — «140»), то в пункте «190» напишите общую сумму вычета из пункта «160».

На этом с разделом «Е» все. Переходим к разделам № 1;

Раздел № 1

Здесь подводятся итоги налогового расчета по данным разделов «А» и «Е».

1) В пункт «010» запишите общую сумму налога (из пункта «110» раздела «А»), и то же самое в пункт «030» этого раздела.

2) В пункт «040» вносим данные из пункта «090» раздела «Е».

3) В пункте «050» сделайте вычет сумм: из пункта «030» вычесть пункт «040». Иными словами, вы из доходов вычли льготные суммы. В результате у вас получится сумма, называемая «налоговой базой». Именно из нее рассчитывается окончательный НДФЛ для нашего случая.

4) Теперь, в пункте «060», из этого предыдущего числа (налоговая база) высчитайте 13% (используйте сервис) – это и есть сумма налога, которую нужно внести государству. Эту же сумму продублируйте в пункте «110».

На этом Раздел № 1 заполнен. Переходим к следующему.

Раздел № 2

Тут все совсем просто. Это уже страница окончательного итога.

1) В пункт «010» запишите значение «01».

2) В пункт «020» внесите КБК из второго раздела Титульной части:

18210102030011000110.

3) В пункт «030» дублируем код ИФНС (КТР) из первого раздела Титульной части (пункт № 6 в моей статье).

4) В пункт «040» записываем окончательную сумму налога на доходы физлиц (НДФЛ) из Раздела № 1 (пункт «110»).

Все! Налоговая декларация заполнена. Да, тяжелое это дело, скрывать не буду. А какие еще есть варианты у автовладельцев на этот счет? Некоторые есть.

Другие варианты заполнения налоговой декларации

Налоговую декларацию можно заполнить онлайн. И даже малой кровью, но в этом случае придется раскошелиться на сумму в 400-600 рублей, а может и больше. Сервисов, предоставляющих подобные услуги много, например, вот этот "ВерниНалог или этот Налогиа .

Некоторым, наверное, будет более удобно и дешево использовать их, но это уже как кому. Можно пользоваться, конечно, и оффлайн услугами знающих людей, но там будет совсем дорого. Как вариант вполне реально попросить заполнить декларацию какого-нибудь мелкого служащего самой налоговой за приемлемое вознаграждение.

Еще сама налоговая служба бесплатно предоставляет для народа онлайн услугу по составлению деклараций через личный кабинет . Но для того, чтобы пользоваться этим сервисом необходима «оффлайн авторизация».

То есть нужно с личными документами физически посетить любое отделение ФНС РФ (без учета места вашей регистрации) и получить пароль на онлайн доступ.

Еще есть способ составления 3-НДФЛ при помощи специальной программы «Декларация», которую можно скачать с официального сайта ФНС.

Там же можно скачать описание этого софта и инструкцию по установке.

Способ этот тоже не очень простой и требует многих специальных пояснений, которые лучше всего получить наглядно, просмотрев вот этот ролик с видео-инструкцией:

Помимо этого, на сайте ФНС есть неплохая брошюра по налоговой декларации, с которой вам тоже будет полезно ознакомиться.

На этом я заканчиваю статью и, думаю, что многие из вас таки сумеют самостоятельно и правильно заполнить налоговую декларацию, а если и нет, то хотя бы будут приблизительно знать порядок всех действий.

Личный опыт

Мне полгода назад тоже было необходимо сдавать декларацию. Делал это в первый раз. Ознакомившись с информацией в интернете, я понял, что заполнять от руки бланк это жесть. Поэтому искал как бы заполнить онлайн. На сайте ФНС я скачал программу «Декларация», там же взял и инструкцию. Вследствие чего сложностей особенных у меня не возникло. Но косяк был.

Я не поставил в одном месте цифру, так как думал, что мне это не надо. Об этом мне сообщила девушка принимавшая у меня декларацию. Ну обалдеть, подумал я. Мне надо будет ехать обратно домой, вносить изменения, идти в соседний магазин распечатывать, потом снова ехать пятнадцать остановок до налоговой... Но, к счастью так не вышло.

У них в зале стоят ПК, где можно открыть файл с флешки и внести в него изменения и там же распечатать. Сервис! Правда бумага закончилась в принтере, пришлось спрашивать где её можно взять, мне назвали номер кабинета, туда пришёл, описал ситуацию, мне дали бумагу, я вернулся, вставил и... не распечатал.

Не печаталось почему-то) Пошёл снова в кабинет, где брал бумагу, описал новую ситуацию, они сообщили своему мастеру по компам. В итоге дядя компьютерщик всё исправил. Вышло не совершенно, но всё равно лучше, чем ехать обратно)

Кстати, файл от программы «Декларация» не везде распечатывают, так как не у всех есть программа «Декларация», с помощью которой и открывается файл.

  • Перед заполнением налоговой декларации под рукой должны быть ваши паспортные данные, идентификационный код, ДКП и паспорт на автомобиль. Лучше их выписать на отдельный лист бумаги, чтобы все данные были в одном месте.
  • Есть правило по которому, если вы не являетесь индивидуальным предпринимателем, указывать в НД идентификационный код не требуется. Но все же желательно его прописать, если вы простое физическое лицо.
  • Лучше всего составлять НД в учреждении налоговой службы, где можно на месте получить нужную консультацию.

Заключение

В заключении я хочу сказать, что новичок при заполнении документации 3-НДФЛ обязательно столкнется с некоторыми затруднениями. Но если к этому заранее как следует подготовиться, то потом можно будет самому помогать своим друзьям и знакомым, и даже немного подрабатывать.

А каким способом заполняли декларацию вы? Какие проблемы у вас возникли и как вы их решали? Рассказываете в комментах об этом. И мне и остальным будет интересно да полезно. Если текст мне понравится, то дополню им статью с указанием вашего авторства

Отвлечёмся. Смотрели фильм Звёздные войны? Помните звуки при выстреле из оружия? Эта птица делает такие же. У неё это от природы:

Можете смело делиться и моими статьями через кнопки соцсетей. А подписавшись на мой блог вы обретете большее удобство и всегда будете в курсе самых свежих новостей.

До встречи, друзья и пусть ваши дороги всегда будут удачны!

После реализации недвижимого имущества – дома, квартиры, земельного участка, согласно российскому законодательству, гражданин обязан заплатить налог на полученный доход в государственную казну. Рассмотрим, как оформляется декларация при продаже квартиры, какие сроки, правила и способы существуют.

Унифицированная форма может быть подана двумя способами:

  • На интернет-сайте налогового органа по месту регистрации налогоплательщика.
  • В филиале налоговой инспекции по месту регистрации – подается либо заранее , либо декларация заполняется прямо в отделении налоговой.
Налоговая декларация состоит из 32 страниц, чтобы правильно ее заполнить, можно посмотреть образцы заполнения в интернете, чтобы не допустить опечаток в чистовом варианте.

Сроки подачи 3-НДФЛ и уплаты налога

Законодательством установлены сроки сдачи декларации по продаже квартиры не позднее 30 апреля года, который начинается после года, в который была сделка. Если в документе будут содержаться сведения, согласно которым налог на полученную прибыль должен быть уплачен, сделать это необходимо в промежуток с 30 апреля до 15 июля года, в который подается декларация.

Если налогоплательщик просрочит срок подачи декларации или уплаты налога, к нему могут быть применены штрафные санкции в определенном процентном отношении к вырученной от реализации недвижимости сумме.

В связи с тем, что налог на прибыль составляет 13% от реализуемой суммы, штрафы могут быть весьма ощутимыми. Поэтому не стоит забывать о своих налоговых обязательствах и при отсутствии возможности явиться в налоговую лично, воспользоваться интернет-сервисами или порталом государственных услуг.

Как правильно подать декларацию 3-НДФЛ

Бланк и пример:

Основные правила:

  1. При ручном заполнении бланка стоит выбрать ручку с синими или черными чернилами, не гелевую, не пачкающуюся и не растекающуюся.
  2. При внесении сведений в форму 3-НДФЛ категорически запрещаются исправления и зачеркивания сведений, применение штрих-корректоров.
  3. В каждой клеточке бланка должна быть вписана только одна буква или один символ, посередине пустых клеток проставляются прочерки.
  4. Декларация должна быть заполнена слева направо, без ориентации по центру или правому краю.
  5. Стоимость реализованной квартиры указывается в рублях и копейках.

– оформление отчета при продаже квартиры, находящейся в долевой собственности, например, мужа и жены. Отчитаться в налоговую инспекцию о полученной прибыли должны оба супруга. Если имеющиеся их доли недвижимости были неравными, при исчислении налога будет применен пропорционально проданным долям.

Инструкцию по заполнению декларации смотрите в видео:

Когда можно не подавать декларацию и законно снизить размер налога

При оформлении формы 3-НДФЛ в налоговой инспекции гражданину следует учесть три важных фактора.

1. Срок владения

Обращаться в налоговый орган стоит, только если декларация подается на продажу квартиры, которая была менее 3 лет в собственности. Если же срок владения имуществом превышает 3 года (для недвижимости, приобретенной после 2016 года, – 5 лет) налог не только не будет уплачиваться, но гражданин может не заполнять и не подавать декларацию вовсе.

2. Продажа дороже 1 миллиона рублей

Один раз в налоговый период любой налогоплательщик может снизить налогооблагаемую сумму на один миллион рублей.

Например, налогоплательщик продает квартиру за 2,5 миллиона, налог, который он заплатил бы без применения вычета:

  • 2500000*0,13=325000 рублей.

С применением вычета налог уже будет другим:

  • (2500000-1000000)*0,13=195000 рублей.

Имущественный вычет предоставляется один раз в год и не может быть применен на два объекта сразу, поэтому если гражданин решил продать две квартиры в один год и хочет снизить стоимость налога, то ему следует продавать обе квартиры в разные годы.

3. Расходы, понесенные по реализуемой квартире

Если налогоплательщик сможет предоставить в налоговую инспекцию:

  • договор, который подтвердит расходы на приобретение данной квартиры;
  • чеки и квитанции на строительные материалы;
  • счета и акты выполненных работ по перепланировке, переустройству и проведенному ремонту,

то сумма, которая подлежит налогообложению, может быть уменьшена на размер чеков и счетов по понесенным расходам. Если расходы составляют сумму большую, чем полученная прибыль, налог начислен не будет, но декларацию стоит подавать в установленный срок.

Из нашей консультации вы узнаете, какие необходимы документы для 3-НДФЛ при продаже автомобиля. И как быть, если некоторые из них утеряны или не удалось найти.

Где указать количество

Закон требует прикладывать подтверждающие документы к декларации 3-НДФЛ при продаже автомобиля. Правила заполнения этого отчета о доходе закреплены приказом Налоговой службы России от 24.12.2014 № ММВ-7-11/671. На первом (титульном) продавец транспортного средства обязан в специально отведённом поле указать количество приложенных к декларации соответствующих документов (см. рисунок ниже).

В число этих документов необходимо включить и доверенность представителя, если декларацию подписывает именно он.

На титульном листе нужно указать не количество видов приложенных документов, а общее число листов, которое они занимают.

Кроме того, декларант или его представитель могут составить реестр собранных документов и приложить его к 3-НДФЛ. Это право, а не обязанность.

Чем подтвердить вычет

В налоговом законодательстве нет конкретных требований, какие документы прикладывать к 3-НДФЛ при продаже автомобиля. Хотя бы потому что продавец вправе выбирать, какой именно вычет заявлять (см. таблицу). А выбор напрямую зависит от наличия или отсутствия документов, по которым машина была в своё время приобретена (естественно, менее 3-х лет назад).

Выбор вычета с продажи авто
Ситуация Решение
1 На руках есть договор и платежные документы, по которым авто было приобретено Можно заявить затраты, понесенные по факту на покупку проданной машины (подп. 2 п. 2 ст. 220 НК РФ)
2 Документы утеряны и т. п. либо реальных затрат на покупку машины не было (например, подарена или унаследована) Получится только заявить вычет по умолчанию – в сумме 250 000 рублей от продажной цены авто (подп. 1 п. 2 ст. 220 НК РФ)

Перечень

Практика показывает, что оформить декларацию 3-НДФЛ с продажи автомобиля довольно просто. Это касается и расчета итоговой суммы налога, и заявления вычета. Такое положение дел связано с тем, что имущественный вычет с продажи всегда подтверждать намного проще, чем с покупки (например, квартиры).

Достаточно только предъявить вместе с декларацией договор, по которому автомобиль был продан. Это скажем налоговикам, что сделка действительно имела место. Значит, у продавца как минимум есть право на вычет в 250 000 рублей.

Таким образом, документы к 3-НДФЛ при продаже машины представляют собой следующий перечень:

Какие документы приложить
Вид документа Пояснение
1 Копия паспорта продавца авто Нужен разворот с фотографией и разворот с регистрацией
2 Доверенность Прикладывают, если декларацию подписывает представитель продавца авто
3 Документы, по которым машина изначально приобретена: договор + оплата по сделке Есть смысл приложить, если цена покупки авто и ее последующей продажи – свыше 250 000 руб. То есть можно заявить вычет в большем размере.
4 Документы на продажу машины: договор + оплата по сделке Подтвердят факт продажи машины и позволят заявить вычет в 250 000 рублей (при условии, что авто стоило не меньше)

В качестве документов, подтверждающих получение денег за авто, могут выступать:

  • расписка от руки;
  • платежное поручение;
  • кассовый чек с приходно-кассовым ордером;
  • справка-счет из ГИБДД.

Заметьте: в нашем перечне не указана справка о доходах от работодателя по форме 2-НДФЛ. Дело в том, что ее прикладывать необязательно.

Если какие-то документы не нашлись, можно взять в организации, которая изначально продавала машину, справку о ее покупке-продаже с указанием суммы сделки.

Важный нюанс. В законе нет прямых указаний, в какой форме прикладывать документы для 3-НДФЛ при продаже авто – копии или оригиналы. Практика показывает, что лучше в инспекцию направлять именно копии, а на руках – иметь оригиналы (особенно при личной сдаче декларации в ИФНС). Есть риск, что подлинники затеряются или будут испорчены на почте или в самом налоговом органе.