Rekomendasi metodis untuk organisasi inspeksi lembaga-lembaga khusus. Rekomendasi metodis untuk inspeksi tanaman tenaga air. Xvii. Pengoperasian kabel daya kabel dan listrik

Kantor Kejaksaan Agung Federasi Rusia
Manajemen Organisasi Utama dan Inspeksi

Manajemen Informasi dan Analitik

untuk memverifikasi kegiatan pusat informasi badan urusan internal pada pembentukan indikator status kejahatan

moskow

Pedoman ini dirancang untuk meningkatkan kualitas implementasi subjek dari entitas konstituen dari Federasi Pengawasan Rusia sesuai dengan hukum dalam kegiatan departemen pusat informasi internal untuk pembentukan indikator individu tentang negara kejahatan.

Rekomendasi metodis disiapkan untuk membantu karyawan jaksa penuntut, di mana penerapan pengawasan pelaksanaan undang-undang tentang akuntansi terpadu kejahatan, memastikan keandalan informasi tentang keadaan kejahatan (indikator kejahatan kuantitatif dan kualitatif, pengungkapan, orang yang terlibat dalam proses proses pidana).

Hak-Hak Karyawan Jaksa atas Inspeksi Pekerjaan IC dengan Kementerian Dalam Negeri divisi Federasi Rusia ditentukan dalam ayat 58 dari peraturan tentang pendaftaran Urusan Pidana dan Akuntansi Saat Ini (selanjutnya disebut) .
Di dalam e d e n dan e

Kegiatan pusat-pusat informasi di Kementerian Dalam Negeri Rusia bertujuan untuk mengumpulkan dan merangkum informasi pencarian statistik dan operasional, memastikan kelengkapan dan keandalan pelaporan statistik yang terbentuk, yang digunakan dalam analisis kondisi kejahatan (pengungkapan Kejahatan, orang-orang yang terlibat dalam proses proses pidana).

Saat ini, pusat informasi (selanjutnya disebut sebagai IC) sesuai dengan Klausul 56 dari ketentuan yang dilakukan kontrol:

kualitas kompilasi akun dan ketepatan waktu presentasi mereka;

untuk yang lengkap dan keandalan informasi statistik (objektivitas, kebenaran pengisian dan ketepatan waktu penempatan dokumen akuntansi primer (selanjutnya disebut sebagai DPU), kepatuhan DPA, persyaratan situasi, kepatuhan detailnya, kepatuhan dari kartu statistik dari versi elektronik mereka);

untuk disiplin akuntansi dan pendaftaran.
Database "Statistik Kriminal", berlokasi di IC
Badan-badan urusan internal memiliki sistem terpusat untuk mengumpulkan informasi tentang kejahatan terdaftar, orang-orang yang berkomitmen, pergerakan kasus pidana dan pembentukan basis data statistik pidana otomatis (selanjutnya - basis data "statistik").

Database "Statistik" terdiri dari 3 array:

"Array saat ini";

"Kejahatan yang tidak dicat tahun-tahun terakhir";

Array saat ini Termasuk dua jenis kejahatan: tersisa pada 1 Januari tahun berjalan dan terdaftar pada tahun berjalan.

ditransfer untuk tahun berjalan;

kedaluwarsa, dan dokumen akuntansi primer pada keputusan prosedural tidak disediakan;

kasus ditangguhkan berdasarkan ayat 4 Bagian 1 Pasal 208 Kode Prosedur Pidana, terlepas dari tahun penangguhan;

kasus-kasus dikirim ke daerah lain tanpa memperhitungkan, pada mereka tenggat waktu investigasi ditunda untuk tahun berjalan atau tenggat waktu investigasi berakhir, dan dokumen-dokumen akuntansi awal tentang keputusan prosedural tidak disajikan.

Dalam array saat ini, kejahatan dipulihkan, kasus pidana yang dihentikan pada alasan rehabilitasi pada periode pelaporan sebelumnya, dan tahun ini membatalkan keputusan untuk mengakhiri kejahatan (kejahatan), serta kejahatan lainnya dipulihkan sesuai dengan peraturan.

Array kejahatan yang belum terpecahkan tahun-tahun terakhir Berisi kejahatan, investigasi yang ditangguhkan menurut klaim 1 hingga 3 jam. 1 Artikel. 208 Kode Pidana Prosedur (PP.1.3 Pasal 195 dari Kode Prosedur Pidana RSFSR) Hingga 1 Januari tahun berjalan.

Menurut paragraf 2.11, ketentuan kejahatan dikeluarkan dari jumlah yang diremehkan hanya setelah memutuskan arah kasus pidana ke pengadilan atau penghentiannya.

Arsip.berisi informasi tentang kejahatan, kasus kriminal yang diselesaikan oleh produksi periode pelaporan sebelumnya, I.E. Diarahkan ke pengadilan, dihentikan pada rehabilitasi dan alasan yang tidak realistis, ditransfer ke integritur dan teritorialitas dengan deregistrasi.

Persiapan dan mulai memeriksa
Pada tahap persiapan verifikasi, perlu:

jelajahi tindakan hukum peraturan yang mengatur disiplin akuntansi dan pendaftaran dan masalah pembentukan pelaporan statistik dalam badan urusan internal;

untuk mempelajari materi metodologis pada audit kegiatan Pusat Informasi Urusan Internal untuk Pusat Informasi, termasuk urutan bersama Kantor Kejaksaan Agung Federasi Rusia, Kementerian Dalam Negeri Rusia, The Emercom, The Emercom Kementerian Situasi Darurat Rusia, FSB Rusia, Kementerian Pembangunan Ekonomi Rusia, Perusahaan Kesatuan Negara Federal Rusia dari 29 Desember 2005 No. 39/1070/1021 / 253/780/353/390 "pada Akuntansi terpadu "; Indikasi Gabungan Jaksa Agung Federasi Rusia dan Kementerian Dalam Negeri Rusia tanggal 30 Desember 2010 No. 452/85/4 "pada amandemen kartu statistik dan dalam instruksi tentang prosedur untuk mengisi dan mengirimkan dokumen akuntansi "; Indikasi Gabungan Jaksa Agung Federasi Rusia dan Kementerian Dalam Negeri Rusia tanggal 28 Desember 2010 No. 450/85/3 "pada pengenalan daftar artikel KUHP ke Formasi Formasi yang digunakan dalam formasi pelaporan statistik ", dll.;

untuk menganalisis semua dokumen tanggapan kejaksaan atas pelanggaran legalitas, ketika mempertimbangkan kejahatan, disutradarai oleh perkotaan, kabupaten dan jaksa penuntut khusus (selanjutnya disebut sebagai periode yang dituntut.

gorrhimSpetsProchuroras, peralatan kantor kejaksaan dari masalah Federasi Rusia dalam IC, kelalaian dalam pekerjaan karyawan IC, dibuka selama inspeksi kedua tautan kabupaten dan langsung peralatan dari kantor kejaksaan dari entitas kejaksaan. Federasi Rusia, serta bahan yang dikirimkan pada eliminasi mereka;

untuk membawa mereka ke pemberitahuan kepemimpinan IC, untuk mengklarifikasi penyebab pelanggaran, mengapa mereka tidak dibuka dengan kontrol departemen oleh karyawan IC, tetap tidak terlihat dari kepemimpinan IC;

mengembangkan dan menyetujui manajemen Kantor Kejaksaan, rencana untuk memverifikasi pelaksanaan persyaratan peraturan dan instruksi tentang prosedur untuk mengisi dan mengirimkan dokumen akuntansi yang disetujui oleh Petugas Penegakan Hukum No. 39, dalam kegiatan IC, yang menyediakan masalah yang harus dipelajari, serta menentukan periode verifikasi.

Pada masalah kegiatan organisasi dan metodologis (manajemen) dipelajari:
1. POSISI IC: Tugas dan fungsi Departemen Statistik, serta pemisahan (kelompok) tentang kelengkapan dan keakuratan informasi statistik.

2. Rencana kerja IC pada akuntansi dan masalah kerja statistik, sertifikat implementasi mereka, selama studi di mana kekurangan dapat diidentifikasi ketika melakukan akuntansi primer dan pembentukan pelaporan statistik.

3. Bahan pertemuan perguruan tinggi dan pertemuan operasional, selama studi defisiensi dapat diidentifikasi selama pendaftaran
objek Akuntansi, pembentukan pelaporan statistik dan keakuratannya.

4. Rencana dan Program untuk Melakukan Karyawan Otoritas Investigasi Pendahuluan dan Inkuisisi Buku Kerja tentang Studi Dokumen Regulasi yang mengatur aturan untuk mengisi dokumen statistik.

5. Referensi (laporan, catatan laporan) dari staf IC berdasarkan hasil perjalanan ke badan urusan internal kota dan kabupaten dengan verifikasi keakuratan statistik tentang kejahatan dan pengungkapan, pelaksanaan oleh pekerja akuntansi dan pendaftaran ATS, FSKN, FSSP, Kementerian Situasi Darurat, FSB, FC peraturan Rusia dengan tujuan menilai efektivitas langkah-langkah yang diambil untuk menghilangkan pelanggaran hukum ketika memperhitungkan kejahatan dan menetapkan fakta membawa hasil pemeriksaan kepada SpetsPocorers Gorce .

6. Dokumen organisasi dan metodologis IC (Pedoman untuk periode yang dapat diverifikasi, ulasan kesalahan, protokol dari rapat operasional, dll.) Untuk menilai kecukupan pengaruh IC pada keadaan hukum saat mendaftarkan kejahatan di tempat-tempat.

7. Material pada interaksi (untuk dengan cepat menghilangkan pelanggaran dan pendaftaran kejahatan) Karyawan Statistik Departemen IC dengan otoritas penyelidikan Federasi Rusia, penyelidikan dan penyelidikan Kementerian Dalam Negeri Rusia , penyelidikan dan penyelidikan perusahaan kesatuan negara Federal Rusia, FSB Rusia, penyelidikan FSSP Rusia, Emercom Rusia, FCS dari Rusia, kepala departemen dan departemen untuk pengawasan kegiatan prosedural Tubuh yang relevan dari penyelidikan Kantor Kejaksaan dari subjek Federasi Rusia (misalnya, tentang penggunaan informasi tentang penerimaan sebelum waktunya ke IC dari dokumen pendaftaran dan pendaftaran, pada penyesuaian undang-undang tentang kejahatan, pelanggaran Situasi, petunjuk untuk mengisi dan menyajikan dokumen akuntansi primer, dll.).

8. Tugas resmi karyawan Departemen Statistik IC (sesuai dengan daftar personel).
Pada masalah akuntansi utama dan pelaporan statistik, mereka diperiksa:
1. Peraturan tentang Departemen Statistik.

2. Peraturan tentang pekerjaan pemisahan (kelompok) tentang kelengkapan kelengkapan dan keakuratan informasi statistik:

deskripsi pekerjaan staf departemen (grup) ini;

rencana kerja Departemen (Grup), yang dapat umum dengan departemen statistik;

jadwal untuk melakukan inspeksi ATS (kelengkapan dan kualitas eksekusi);

partisipasi karyawan Departemen (Grup) kontrol dalam inspeksi ATS, mengontrol inspeksi, keberangkatan yang ditargetkan tentang pengajuan Kantor Kejaksaan (tentang pengaduan warga), penyediaan bantuan praktis, dll.;

jumlah total pelanggaran yang diidentifikasi: berapa banyak yang dihapus dari akuntansi kejahatan tambahan pada kasus kriminal multi-episode; Berapa banyak kejahatan yang difilmkan dalam bentuk 6;

ulasan dan informasi huruf pada gangguan dan kerugian yang diidentifikasi selama inspeksi ATS.

3. Kelengkapan dan Kualitas Pemantauan Kontrol Log Kejahatan, Orang yang Berkomitmen, dan Gerakan Kasus Pidana, di mana ketepatan waktu, kelengkapan dan urutan mengisi semua hitungan karyawan IC, serta rekonsiliasi mereka dengan informasi tercermin dalam detailnya dari Sattark tentang kejahatan terdaftar yang dilakukan:

di tempat-tempat umum, termasuk di jalan, kotak, taman, kotak;

dalam keadaan keracunan alkohol dan narkotika;

wanita remaja;

dengan penggunaan senjata api.

4. Keakuratan refleksi informasi tentang kejahatan ekonomi, orientasi korupsi, kejahatan yang dilakukan di bidang kompleks bahan bakar dan energi, dengan mempertimbangkan data badan urusan internal perkotaan dan kabupaten.

5. Kepatuhan dari prosedur untuk penerimaan kartu statistik dalam hal-hal kriminalpesanan Kantor Jaksa Agung Federasi Rusia, Kementerian Urusan Internal Rusia, Emercom, Kementerian Situasi Darurat Rusia, FSB Rusia, Kementerian Pembangunan Ekonomi Rusia, Perusahaan Kesatuan Negara Federal Rusia tanggal Desember 29, 2005 No. 39/1070 / 1021/253/780/353/399 "pada Akuntansi Kejahatan Terpadu" (Diperiksa ketersediaan register dan kartu transfer kartu dari unit akuntansi dan pendaftaran ATS teritorial, FSKN ke IC, keberadaan kartu di Paper PCC), termasuk:

5.1. Kepatuhan kartu statistik yang digunakan dalam pekerjaan sampel yang disetujui oleh indikasi gabungan dari lembaga penegak hukum;

5.2. Prosedur untuk mempertimbangkan dokumen utama pada operator magnetik atau oleh saluran komunikasi elektronik dan ketepatan waktu representasi mereka di atas kertas (paragraf 17 dari peraturan tentang pendaftaran yang terpadu atas urusan kriminal dan akuntansi saat ini);

5.3. Kehadiran Fakta Pengantar Dokumen Akuntansi Pratama Rincian Tambahan terkait dengan spesifik entitas akuntansi, tanpa persetujuan tertulis yang sesuai dari jaksa penuntut subjek;

5.4. Pemenuhan persyaratan instruksi tentang pengisian wajib detail DPA;

5.5. Kepatuhan Dokumen Akuntansi Pratama, Log Kontrol dan Basis Data Elektronik (kemungkinan DPU mencakup dari pendaftaran dan input ke database);

5.6. Penyebab lewat di jurnal kontrol IC jumlah kasus pidana (tanpa instruksi dari fabul dan data lainnya). Ini secara konsisten ditugaskan pada jumlah hal-hal kriminal (jumlah kasus pidana pada subyek akuntansi IC dikeluarkan untuk badan-badan teritorial penyelidik dan penyelidikan). Penyebab perbedaan dalam tanggal inisiasi kasus pidana (angka saat ini dan selanjutnya);

6. Ketepatan waktu presentasi kartu statistik dari bentuk 1, 1.1, 2, 3, 4, 5 dan referensi Formulir 6, serta kesalahan dalam database "statistik" informasi yang ditentukan dalam kartu yang tepat waktu yang disajikan tepat waktu ; Kualitas penyelesaian dokumen akuntansi, apakah ada decipelasi tanda tangan dari mereka yang menandatangani kartu, adalah tanda tangan dari jaksa penuntut koreksi dalam bentuk 1 dan 1.1, apakah tanggal adopsi oleh karyawan IC akuntansi Dokumen disediakan jika itu adalah tanda tangan dalam dokumen.

7. Keakuratan refleksi informasi tentang kerusakan bahan pada perangko yang diterima dalam IC (informasi terbuat dari informasi tentang kerusakan material dalam bentuk 4 taruhan dan catatan dalam jurnal kontrol untuk kejahatan akuntansi, orang yang telah berkomitmen, dan Pergerakan catatan kriminal dengan entri dalam jurnal rekaman kejahatan tunggal, orang-orang yang melakukan mereka dan pergerakan kasus pidana di Wilayah ATS dan Kitab laporan akuntansi tentang insiden (selanjutnya - CAD), Kitab Akuntansi untuk Kasus pidana Kantor Kejaksaan Distrik).

Untuk memeriksa kelengkapan akuntansi kerusakan materi yang disebabkan oleh kejahatan dan objek yang disita kegiatan kriminal, dimungkinkan untuk mengklaim basis data kejahatan elektronik, yang diperkirakan akan rusak, atau tunduk pada objek kegiatan kriminal mungkin disita, dan dokumen akun yang sesuai dalam bentuk 4 tidak menerima (seni. 145-1, 146, 158-165, 167-168.175, 198.199, 199-1.199-2, 201, 204, 228-1, 229, 231, 234, 238, 222, 223, 246, 242 - 1, 260, 290, 291, 293, 293, 309, 330 KUHUS PIDANAKAN FEDERASI Rusia).

Hal ini harus diingat bahwa bentuk Formulir 4 disampaikan oleh penyelidikan kasus pidana yang lengkap dan ditangguhkan.

Ketika mengidentifikasi kurangnya dokumen akun (sebagai aturan, otoritas investigasi tidak diserahkan ke formasi Formulir 4 pada investigasi kasus pidana) untuk menetapkan langkah-langkah apa yang diambil oleh manajemen IC untuk menghilangkan pelanggaran, secara bersamaan, Instruksikan proyek-proyek khusus GORCE di badan superior peneliti dan pertanyaan, yang melanggar pemeriksaan dalam hal-hal kriminal, produksi pengawasan. Kehadiran kerusakan material.

8. Kegagalan untuk tunduk pada kartu statistik IC tentang keputusan yang diambil dalam hal-hal kriminal, waktu penyelidikan atau penyelidikan tempat mereka kedaluwarsa. Menurut jurnal kontrol ICC untuk menetapkan kejahatan dalam kasus pidana, di mana tanggal kedaluwarsa telah kedaluwarsa, dan tidak ada informasi tentang penerimaan dokumen akuntansi pada pengambilan keputusan. Pada database elektronik, itu diperiksa apakah informasi diterima dalam bentuk elektronik, jika tidak ditetapkan, apakah langkah-langkah diambil untuk memberi tahu para pemimpin entitas akuntansi akuntansi dan disiplin statistik. Pada saat yang sama, percayakan jaksa distrik-distrik, dalam kasus mana pelanggaran dilakukan, periksa apakah keputusan prosedural diadopsi.

Anda dapat memperbaiki basis data elektronik kejahatan dalam akuntansi, dengan periode investigasi terakhir, yang tidak menerima dokumen akuntansi pada pergerakan dalam kasus ini atau memutuskan.

9. Alasan dan legalitas transfer registrasi kartu dalam bentuk 1.1 Pada penangguhan penyelidikan dalam kasus pidana berdasarkan paragraf.1-3 Bagian 1 Pasal 208 Kode Pidana Prosedur Rusia dari satu periode pelaporan di yang lain, pengaruh mereka pada indikator pengungkapan.

10. Keakuratan dimasukkannya informasi tentang penangguhan investigasi pendahuluan sesuai dengan ayat 1 bagian 1 seni. 208 dari kode prosedur kriminal dalam "statistik" database sesuai dengan kartu IC dalam Formulir 1.1 (Anda perlu memeriksa kartu dalam formulir 1.1 pada kasus pidana tersuspensi dari kategori yang ditentukan dengan basis data "statistik").

11. Ketepatan waktu endok ke dalam laci IC stattar dalam bentuk 3 pada kasus dikembalikan oleh jaksa peneliti dan penyelidikan untuk menyelidiki lebih lanjut, serta jaksa penuntut yang diarahkan untuk penyelidikan lebih lanjut dari pengadilan sesuai dengan seni. 237 dari kode prosedur kriminal untuk menghilangkan hambatan pertimbangan mereka.

12. Validitas formulasi dan pengangkatan dari akuntansi terpusat ke apa yang disebut kejahatan yang diidentifikasi (sesuai dengan area tertentu, catatan diperlukan dalam jurnal kontrol IC dengan catatan dalam jurnal terpadu dari kejahatan investigasi, FSGS Rusia dan Salinan dakwaan (ACT) dan hukuman pengadilan untuk proses pengawasan GorrhispetsProaturoRovature).

13. Dokumen Akuntansi Pratama tentang Pendaftaran dan Pengungkapan Kejahatan atas Komposisi Prioritas dari tindakan yang berbahaya secara sosial (misalnya, seni. 158 Bagian 3, Seni. 161 Bagian 2, Seni. 16.4, Art. 105bagian 1, Seni. 209, seni. 210 KUHI PRIMININASI FEDERASI Rusia), kepenuhan dan keakuratan informasi.

14. Kehadiran Formulir 4 dalam Kasus Pidana, produksi bersemangat dan selesai (ditujukan untuk pengadilan) di bawah ART. 228 dan seni. 222 KUHP dari Federasi Rusia (keaslian refleksi pada pabrik bentuk 1 dan 4 massa zat narkotika yang disita diperiksa, informasi ini secara selektif diikuti oleh data Journal Unifial ATS, FSKN, proses pengawasan dalam hal-hal kriminal). Misalnya, informasi tentang pahlawan pahlawan penarikan tercermin dalam miligram. Untuk tujuan ini, kepatuhan atas informasi bidang kiri dari bentuk 4 dari bentuk 4 dan kode berpenduduk diperiksa, sedangkan fakta pembulatan massa obat semitt di kartu tidak diperbolehkan.

15. Kehadiran Formulir 2 dalam kasus pidana ditujukan untuk pengadilan dan dihentikan oleh alasan yang tidak memrejawati.

16. Kehadiran Formulir 6 dalam kasus pidana ditujukan untuk pengadilan (menyiapkan daftar untuk periode kejahatan yang dapat diverifikasi yang dilakukan dalam komposisi HPG, ketika memeriksa dalam IC, menaikkan taruhan dalam bentuk 1.1 di semua yang tercantum dalam daftar. kejahatan, untuk memverifikasi identitas media elektronik dan kertas untuk indikator ini, periksa semua koneksi, menetapkan berapa banyak kasus kriminal berdasarkan HPG dikirim ke pengadilan pada periode ini, di masa depan untuk mengetahui hasilnya pertimbangan mereka di pengadilan, periksa kedatangan perangko dalam bentuk 6 untuk kasus-kasus ini dalam kasus pengecualian pengadilan OHG periksa ketepatan waktu membuat perubahan pada dokumen akuntansi awal pada tingkat kabupaten dan di IC).

17. Kehadiran Formulir 6 dalam kasus pidana yang ditujukan untuk pengadilan di mana ada tempat pelatihan dengan kejahatan yang sangat serius pada kurang serius, serta mengesampingkan pengadilan dari tuduhan episode independen (periksa kedatangan di Perangko IC dalam bentuk 6 untuk kasus-kasus ini; dalam kasus tindakan pelatihan yang dituduh dan dikecualikan oleh pengadilan dari jumlah tuduhan episode independen kejahatan, periksa ketepatan waktu penyesuaian pada IC statdata).

18. Ketepatan waktu penerbitan dokumen akuntansi primer atas kasus pidana yang ditujukan untuk pengadilan.

19. Validitas transfer kasus pidana dengan penarikan kejahatan akuntansi ke dalam badan simpatisan dan penyelidikan lain, termasuk subjek lain dari Federasi Rusia. Penerimaan Talon-Pemberitahuan tentang Adopsi Kasus Pidana terhadap produksi dan pendaftaran kejahatan pada IC pada wewenang, di mana ia ditularkan dengan niat.

20. Permenis Kejahatan yang dilakukan di wilayah area yang sama (menurutnya ditolak inisiasi kasus pidana atas lahan yang tidak berulang) kepada badan-badan penyelidik dan penyelidikan yang melayani wilayah daerah lain.

21. Legalitas mendaftarkan informasi tentang kejahatan terdaftar dan diungkapkan berdasarkan keputusan tentang Permintaan Badan dan Investigasi pada penolakan untuk memulai kasus pidana atas alasan yang tidak tetap.

22. Salinan dokumen IC untuk menyesuaikan data statistik tentang kejahatan yang dimasukkan ke dalam Kantor Kejaksaan dari subjek dari GorceiverspetsPEKOKUROR untuk informasi, serta mereka yang disiapkan oleh Kantor Kejaksaan dari Subjek Federasi Rusia, termasuk secara pribadi, seorang asisten senior Akuntansi Operasional dan Statistik. Tidak terlihat oleh pedoman GorceiverSpecurors tentang pengenalan penyesuaian (seberapa cepat dan penuh) diperiksa, apakah jawaban diberikan kepada otoritas penuntutan pada eksekusi mereka.

Kompilasi Sertifikat Hasil Verifikasi


Menurut hasil inspeksi, sertifikat disusun pada pelanggaran legalitas dan kelalaian dengan proposal spesifik untuk eliminasi mereka.

Salinan sertifikat untuk informasi dikirim ke kepala IC, jika ada alasan, pertemuan operasional dapat diadakan dengan karyawan Departemen Statistik, atas pelanggaran hukum yang diidentifikasi, menyiapkan pengajuan internal Badan Urusan atau mengambil tindakan penuntutan lainnya.

aplikasi
Peraturan, L.itera.

1. Hukum Federal 17 Januari 1992 No. 2202-1 "di Kantor Kejaksaan Federasi Rusia".

2. Hukum Federal 29 November 2007 No. 282-FZ "pada akuntansi statistik resmi dan sistem statistik negara di Federasi Rusia".

3. Resolusi Layanan Statistik Negara Federal 15 Januari 2008 No. 4 "atas persetujuan instrumentasi statistik untuk organisasi pemantauan statistik untuk penjahat dan pertimbangan."

4. Pesanan Layanan Statistik Negara Federal 26 Februari 2009 No. 34 "Tentang Persetujuan Alat Statistik untuk Mengatur Pemantauan Statistik dari Kegiatan Badan Investigasi dan Pertimbangan Pertimbangan, Pertimbangan Aplikasi dan Laporan Kejahatan."

5. Urutan bersama Kantor Kejaksaan Agung Federasi Rusia, Kementerian Dalam Negeri Rusia, Emercom, Kementerian Situasi Darurat Rusia, FSB Rusia, Kementerian Perkembangan Ekonomi Rusia, Perusahaan Kesatuan Negara Rusia Tanggal 29 Desember 2005 № 39/1070/1021 / 253/780/353/399 "pada akuntansi terpadu".

6. Pesanan bersama Kantor Kejaksaan Agung Federasi Rusia, Kementerian Dalam Negeri Rusia, Kementerian Kehakiman Rusia, FSB Rusia, FCS dari Rusia, FSKS dari Rusia dari 05/31/2006 No. 27/395 / 208/229/502/189 "Tentang Persetujuan Instruksi tentang Pelaporan Statistik tentang Pekerjaan dan Penyelidikan Investigasi."

7. Urutan bersama Kantor Kejaksaan Agung Federasi Rusia dan Kementerian Dalam Negeri Rusia pada tanggal 12 September 2006 No. 80/725 "tentang penguatan pengawasan jaksa dan kontrol departemen atas keputusan prosedural dalam mempertimbangkan laporan tentang kejahatan. "

8. PESANAN Jaksa Agung Federasi Rusia 18.08.2009 No. 264 "atas persetujuan instruksi untuk pembentukan pelaporan statistik departemen di Kantor Kejaksaan Federasi Rusia".

9. Pesanan 04.05.2010 N 333 "atas persetujuan instruksi tentang prosedur untuk masuk, pendaftaran dan izin dalam badan urusan internal Federasi aplikasi, laporan dan informasi insiden lainnya".

10. Penunjukan Jaksa Agung Federasi Rusia dan Kementerian Dalam Negeri Rusia bertanggal 24.02.2010 No. 66/85/1 "pada amandemen kartu statistik dan dalam instruksi tentang prosedur untuk mengisi dan mengirimkan akuntansi Dokumen ".

11. Indikasi Jaksa Agung Federasi Rusia dan Kementerian Dalam Negeri Rusia tanggal 30 Desember 2010 No. 452/85/4 "pada amandemen kartu statistik dan untuk instruksi tentang prosedur untuk mengisi dan mengirimkan akuntansi dokumen ".

12. Menentukan Kantor Kejaksaan Agung Federasi Rusia dan Kementerian Dalam Negeri Rusia pada tanggal 28 Desember 2010 No. 450/85/3 "pada pengenalan daftar artikel KUHP menggunakan Federasi Rusia yang digunakan pembentukan pelaporan statistik ".

13. Kualifikasi dan catatan kejahatan, catatan kriminal: manual ilmiah dan metodologis (dalam 3 jam). Akademi Kantor Prosecutor Jenderal Federasi Rusia, 2008.

15. Rekomendasi Metodis di Kantor Kejaksaan dari Entitas Konstituen dari Verifikasi Federasi Rusia atas keakuratan data statistik tentang pekerjaan jaksa (bentuk P, Bagian No. 1-10), sebuah laporan tentang pekerjaan dan penyelidikan investigasi (Formulir No. 1) dan indikator individu tentang Negara Kejahatan, mengembangkan Kantor Kejaksaan Agung Federasi Rusia. 2010.

16. Surat Deputi Jenderal Jenderal Federasi Rusia Gring v.ya. dari 08.06.2010 No. 16-11-10.

Sebelum audit, perlu untuk mempelajari data pelaporan, membiasakan diri dengan bahan-bahan audit dan informasi yang dilakukan sebelumnya tentang penghapusan pelanggaran yang diidentifikasi.

Berdasarkan studi materi ini, program revisi atau verifikasi disusun, yang disetujui oleh kepala audit yang ditunjuk.

Jika audit dilakukan oleh grup, maka kepala kelompok audit, setelah membiasakan diri dengan jumlah pekerjaan, merupakan rencana kerja dengan indikasi bagian tertentu dan waktu penyelesaian verifikasi masing-masing anggota dari kelompok audit.

Sebelum dimulainya audit, briefing dilakukan di mana tugas dan fitur revisi ditentukan.

Verifikasi dokumen dilakukan untuk waktu yang kedaluwarsa setelah audit sebelumnya, dan ketika pelanggaran untuk seluruh periode kerja orang yang membuat hiasan dan pencurian dana terdeteksi.

Verifikasi Perencanaan Biaya

Tugas pemeriksaan adalah menginstal apakah alokasi yang tidak perlu untuk pemeliharaan lembaga disediakan dalam perkiraan.

Selama audit, perlu untuk dengan hati-hati memeriksa kebenaran perencanaan indikator produksi melalui jaringan, negara dan kontingen. Cek dilakukan dengan membandingkan indikator yang direncanakan dengan peraturan, serta dengan eksekusi aktual untuk 2-3 tahun sebelumnya untuk menetapkan apakah tidak ada restimasi yang tidak masuk akal terhadap indikator ini.

Jika perkiraan disediakan untuk perluasan jaringan institusi, perlu untuk memeriksa apakah tenggat waktu nyata untuk commissioning bangunan yang sedang dibangun diperhitungkan.

Ketika memverifikasi kebenaran perencanaan indikator produksi, harus diingat bahwa data tentang jumlah kelas dan siswa diberikan dalam perkiraan dua tanggal: pada 1 Januari dan 1 September tahun yang direncanakan.

Dana Upah Sekolah meliputi gaji guru, pembayaran untuk pengujian notebook, gaji personel pendidikan dan administrasi dan layanan, jenis pembayaran tambahan dan jenis upah lainnya.

Pengeluaran untuk Upah Guru ditentukan berdasarkan jumlah tingkat pedagogis dan ukuran laju rata-rata guru per bulan.

Dana upah pendidikan pendidikan dan bantu dan administrasi ditentukan berdasarkan status standar yang disetujui dalam cara yang ditentukan dan gaji resmi.

Untuk jenis pembayaran tambahan meliputi: Pembayaran untuk pengelolaan sekolah, untuk kepemimpinan yang keren, untuk markas besar, pemeliharaan pekerjaan perpustakaan, dll.

Saat memeriksa perencanaan biaya gaji yang tepat, perlu untuk memeriksa biaya pengeluaran personel, yang tunduk pada tarif, dan personel tidak dapat membayar tarif sesuai dengan jadwal kepegawaian.

Juga perlu untuk memeriksa apakah pengeluaran tidak disediakan dalam perkiraan

menurut upah untuk pemeliharaan personel administrasi dan lainnya, dirilis untuk waktu yang lama karena rencana perombakan bangunan pendidikan, tempat institusi prasekolah anak-anak, hostel dan bangunan lain. Selain itu, perlu untuk menetapkan apakah gaji harus diperhitungkan sehubungan dengan pembayaran lembar disabilitas dengan mengorbankan asuransi sosial.

Biaya kendaraan untuk pengiriman makanan untuk terapeutik - preventif, anak-anak dan lembaga sosial-budaya lainnya mengacu pada perkiraan pendapatan dan beban lembaga dengan biaya transportasi lainnya.

Tanggung jawab material penuh untuk penerimaan, penyimpanan, dan liburan makanan dan wadah ditugaskan ke Manajer Gudang (StoreKeeper), dengan siapa Kepala Lembaga menyimpulkan Perjanjian Model tentang tanggung jawab material penuh. Untuk makanan dalam makanan, penuh dengan tanggung jawab material membawa kepala produksi atau koki, dan tanpa adanya dalam staf - memasak.

Ketika terdeteksi oleh salah satu jenis makanan, kekurangan kekurangan atau surplus yang bertanggung jawab secara material wajib menangguhkan penerimaan lebih lanjut. Dalam hal ini, suatu tindakan harus disusun dalam dua salinan. Satu salinan Undang-Undang digunakan untuk menjelaskan surat klaim kepada pemasok.

Orang yang bertanggung jawab material yang diambil makanan wajib untuk secara bersamaan menerima wadah. Kemasan datang ke gudang (ruang penyimpanan) datang berdasarkan dokumen yang sama dengan makanan. Dalam dokumen pemasok yang menyertainya, baris terpisah harus menunjukkan nama wadah, jumlah, harga, dan jumlahnya.

Akuntansi Tara di gudang dilakukan pada orang yang bertanggung jawab secara material dalam kitab gudang akuntansi material hanya pada nama dan kuantitas.

Akuntansi untuk asupan makanan dilakukan dalam pernyataan akumulatif untuk kedatangan makanan. Pernyataan tersebut dikompilasi untuk setiap orang yang bertanggung jawab secara material.

Catatan Vedomosti dibuat berdasarkan dokumen akuntansi primer dalam ketentuan kuantitatif dan ringkasan. Pada akhir bulan di Vedomosti, hasilnya dihitung. Dasar untuk persiapan pemesanan peringatan adalah pernyataan akumulatif atau serangkaian pernyataan akumulatif pada kedatangan makanan.

Makanan, seperti cadangan materi lainnya, berlibur dalam produksi dan pembuangan lainnya diperkirakan oleh salah satu metode berikut:

dengan biaya setiap unit;

dalam hal biaya rata-rata.

Di bawah biaya bahan dan cadangan produksi, nilai ini dimaksudkan dalam hal ini, menurutnya TMZ dibawa ke akun. Artinya, untuk organisasi, dalam kasus penggabungan dalam nilai barang dari biaya perdagangan, biaya barang akan menjadi biaya, dengan mempertimbangkan markup.

Memperoleh produk makanan dari gudang (dari gudang) dibuat dengan "persyaratan menu untuk produk makanan". Di rumah sakit, institusi prasekolah anak-anak, rumah-rumah cacat dan lansia dan lembaga-lembaga lain, di mana ketentuan makanan dimasukkan dalam kegiatan utama, menu persyaratan dikompilasi setiap hari berdasarkan norma pembentukan makanan dan data pada jumlah yang dapat disesuaikan . Di institusi di mana ada beberapa kecepatan diet harian, berbeda satu sama lain dengan satu set, nomor produk dan biaya, menu persyaratan, menu tata letak dan persyaratan disusun untuk setiap norma moneter secara terpisah.

Kebutuhan menu dengan tanda terima orang tentang menerbitkan dan mendapatkan makanan ditransmisikan ke departemen akuntansi dalam waktu yang ditetapkan oleh jadwal, tetapi setidaknya tiga kali sebulan.

Dalam hal perubahan dalam jumlah hari dibandingkan dengan awal hari (ditentukan dalam menu tata letak), lebih dari 3 harus membuat perhitungan kebutuhan akan kebutuhan makanan. Dengan peningkatan kebutuhan akan makanan, faktur habis (persyaratan) ke gudang (dapur), dan dengan penurunan kebutuhan untuk produk makanan, penyerahan berlebihan ke gudang (dapur) dan dikeluarkan oleh overhead yang sama. (Persyaratan) yang menunjukkan "kembali" di atasnya. Makanan yang diletakkan di boiler tidak dapat dikembalikan.

Akuntansi untuk pergerakan makanan di gudang tercermin dalam kitab akuntansi gudang. Akuntansi untuk pengeluaran pangan untuk pemandangan dilakukan di menu tata letak. Penulisan bahan makanan dibuat setelah liburan mereka dari bunga makanan.

Harga penjualan produk jadi (piring) ditentukan berdasarkan perhitungan. Jika Anda mempertimbangkan bahan baku dengan harga biaya dalam kartu perhitungan, harga jual produk jadi dihitung, dan selama akuntansi bahan baku dengan harga pembelian, juga perlu untuk menghitung harga hidangan pada nilai pembelian .

Ketika mengembalikan atau mengimplementasikan wadah, perbedaan antara harga akuisisi dan harga di mana wadah diimplementasikan, mengacu pada biaya aktual. Posting yang sama dikeluarkan oleh penulisan wadah pertempuran dan memo.

Akuntansi pergerakan piring makanan dan siap pakai dalam prasmanan sedang dibeli atau menjual harga dalam konteks orang yang bertanggung jawab secara finansial. Ketika memperhitungkan lalu lintas dengan harga akuntansi akuntansi, harga jual untuk setiap nama barang dan produk jadi dan menghitung biaya setiap nama dan total biaya residu.

Penjualan barang dan produk jadi dapat dilakukan secara tunai dan non-tunai. Pendapatan dari penjualan barang untuk arus kas ke kasir.

Akuntansi pengeluaran makanan dilakukan dalam pernyataan akumulatif tentang konsumsi makanan. Pernyataan ini dikompilasi pada orang-orang yang bertanggung jawab secara finansial. Entri dibuat berdasarkan menu - persyaratan untuk menerbitkan makanan dan dokumen lainnya. Pada akhir bulan dalam pernyataan tersebut, hasilnya dihitung, yang berfungsi untuk menentukan biaya makanan yang dikonsumsi. Dasar untuk persiapan pemesanan peringatan adalah pernyataan akumulatif atau serangkaian pernyataan akumulatif tentang konsumsi makanan.

Dalam perjalanan inspeksi, perlu untuk menetapkan apakah biaya ditentukan dengan benar, berdasarkan pada indikator produksi yang direncanakan (jumlah anak-anak anak-anak di institusi prasekolah anak, panti asuhan di sekolah asrama dan sekolah asrama yang disetujui per tahun. hari.

Saat memeriksa ketersediaan literatur pendidikan dan metodis, perlu memperhatikan keberadaan literatur yang tidak digunakan yang disimpan di gudang dan tidak digunakan dalam proses pendidikan. Ini adalah penggunaan dana anggaran yang tidak efektif.

Saat memeriksa kebenaran perencanaan pengeluaran pada akuisisi peralatan dan inventaris Ketersediaan inventaris dan peralatan yang sebenarnya, serta rencananya kontingen anak-anak di lembaga prasekolah anak-anak, siswa di sekolah, siswa dan indikator produksi lainnya harus diperhitungkan. Perkiraan ini dilampirkan pada daftar objek inventaris dan peralatan yang akan dibeli di tahun yang direncanakan, menunjukkan nilainya. Instal inspeksi, apakah objek inventaris dan peralatan yang berlebihan dan tidak perlu, serta harga persediaan dan peralatan individu, tidak dimasukkan dalam daftar untuk pembelian objek peralatan yang berlebihan dan tidak perlu.

Definisi biaya memperoleh inventaris lunak dan seragam dibuat berdasarkan tingkat penyelesaian konsumsi yang ditetapkan per murid panti asuhan atau sekolah asrama, seorang anak di institusi prasekolah.

Inspeksi harus menetapkan norma-norma yang ditetapkan dalam perhitungan alokasi Dan harga inventaris lunak dan seragam yang dibeli tidak terlalu tinggi. Penghitungan dana untuk pembelian inventaris lunak dibuat dalam apropriasi pada perkiraan.

Saat memeriksa perencanaan alokasi yang tepat untuk perombakan bangunan dan struktur, perlu untuk menetapkan apakah biaya yang diberikan dalam perkiraan tujuan-tujuan ini untuk setiap lembaga, daftar karya yang akan dipenuhi, tindakan cacat, dokumentasi teknis, dan didirikan standar dan tarif.

Fitur revisi diadakan di departemen perkotaan (kabupaten) pendidikan dan budaya

Dalam audit lembaga pendidikan dan budaya, harus diingat bahwa pangsa utama pengeluaran dalam kinerja estimasi untuk pendidikan adalah biaya upah upah untuk personel pedagogis dan layanan. Oleh karena itu, perlu dengan hati-hati memeriksa semua masalah yang terkait dengan upah: kebenaran perencanaan dana upah, menetapkan tingkat dan gaji, akrual, pembayaran, dll.

Perlu dengan hati-hati memeriksa apakah biaya untuk upah diletakkan dengan benar. Untuk melakukan ini, bandingkan rencana jam yang disetujui untuk tahun ajaran dan grid jam di setiap sekolah. Total jumlah jam di setiap sekolah, tergantung pada jumlah set kelas yang disediakan untuk pembayaran, tidak boleh melebihi jumlah yang disetujui

Saat memeriksa jam tangan di sekolah, perlu untuk menetapkan kebenaran divisi kelas ke dalam kelompok-kelompok di kelas-kelas asing, bahasa asli, serta dalam pelajaran pendidikan dan pendidikan jasmani, karena ketika membagi kelas ke subkelompok, tambahan Jam disediakan. Ini mengikuti jurnal kelas, serta dokumen lain untuk memeriksa ketersediaan siswa yang sebenarnya pada awal tahun ajaran.

Juga perlu untuk memeriksa apakah pada kenyataannya dibagi menjadi kelas kelas atau tidak. Mungkin kelas dilakukan bersama, dan untuk jam ekstra mereka menerima upah secara ilegal.

Fitur Audit di Institusi Pendidikan Khusus Sekunder

Tujuan audit: untuk membangun, sebagaimana dipastikan dalam lembaga pendidikan, keselamatan dan kebenaran penggunaan dana dan nilai material dilakukan, apakah langkah-langkah diambil untuk menghilangkan penyebab dan kondisi yang menghasilkan penggelapan dan salah urus.

Pertanyaan Audit:

Analisis untuk tahun sebelumnya laporan tentang kinerja estimasi biaya secara umum dan oleh artikel. Dalam hal pembentukan perhitungan ulang atau pakaian dalam dana untuk setiap artikel, cari tahu penyebab pendidikan mereka.

Periksa kebenaran estimasi biaya. Ini tepat waktu disetujui dan segera disetujui ke lembaga pendidikan. Gambarlah apakah disetujui dengan perkiraan biaya pengeluaran disetujui. Apakah adanya alokasi yang tidak dialokasikan?

Validitas dari apropriasi yang disediakan pada perkiraan pembentukan pendirian dengan perhitungan yang sesuai. Kebenaran perencanaan alokasi gaji. Kebenaran penentuan pengeluaran untuk dukungan material siswa (biaya beasiswa).

Kepatuhan dengan disiplin reguler: apakah komposisi kas pekerja dan ukuran gaji resmi yang disetujui oleh jadwal kepegawaian sesuai.

Periksa dokumen Treasury. Hati-hati memeriksa semua pemukiman timbal balik dengan organisasi pihak ketiga.

Periksa akrual dan pembayaran upah, memperhatikan pembayaran personel administrasi dan layanan.

Periksa keamanan aset tetap. Kelengkapan pemulihan nilai material yang diterima dari organisasi perdagangan, legalitas penghapusan mereka. Apakah ada kasus pembayaran barang terbaik saat membeli inventaris dan peralatan. Dalam kasus yang diperlukan, lakukan pemeriksaan balik dalam perdagangan dan organisasi lain. Apakah ada kasus untuk memperoleh inventaris yang mahal dan berlebihan.

Apakah akuntansi terpisah dari inventaris di gudang dan beroperasi dilakukan. Apakah inventaris diabadikan untuk orang yang bertanggung jawab secara finansial. Buat inventaris selektif dari kelompok inventaris individu. Ketika kurangnya nilai material ditemukan untuk melakukan inventaris lengkap.

Daftarkan apakah dana utama dan nilai material lainnya direkam untuk setiap orang yang bertanggung jawab secara material. Secara tepat waktu dan tercermin dengan benar dalam register akuntansi penerimaan aset tetap dan nilai material lainnya. Inventaris tepat waktu dan benar, hasilnya direkam dan tercermin dalam laporan, apakah revaluasi yang sesuai dilakukan dengan nilai material. Periksa kebenaran distribusi aset tetap pada kelompok akun dan refleksi dari mereka dalam akun. Sebagaimana tercermin dalam akuntansi kekurangan dan pencurian yang diidentifikasi selama inventaris. Kepatuhan residu dan revolusi dalam register akuntansi Catatan dalam laporan orang yang bertanggung jawab secara logistik.

Legalitas penjualan aset tetap ke berbagai organisasi.

Periksa apakah pekerjaan kendaraan diperhitungkan dan bahan bakar habis.

Memeriksa menghabiskan dana untuk perbaikan. Ini sesuai dengan karyawan akun perombakan volume pekerjaan yang sebenarnya selesai. Dalam produksi pekerjaan, untuk menguji kelengkapan, pelestarian dan legitimasi penghapusan bahan bangunan yang dihabiskan untuk pekerjaan perbaikan, kepatuhan dengan bahan-bahan volume pekerjaan yang dilakukan dan biaya konsumsi. Ukuran kontrol sebenarnya dilakukan karya dibuat dengan partisipasi spesialis.

Dalam bahan audit, perlu untuk mencerminkan status akuntansi, serta langkah-langkah yang diambil untuk menghilangkan gangguan yang diidentifikasi oleh audit sebelumnya.

Revisi dana dari aktivitas kewirausahaan

Layanan pendidikan berbayar disediakan untuk memenuhi kebutuhan pendidikan warga negara secara komprehensif. Kemungkinan ketentuan mereka harus disediakan oleh piagam lembaga pendidikan. Mereka dilakukan dengan mengorbankan dana ekstrabudgetary dan tidak dapat disediakan sebagai gantinya dan dalam kerangka kerja kegiatan pendidikan utama yang didanai dari anggaran. Kalau tidak, sarana yang diperoleh dengan cara ini dibuat oleh pendiri dalam anggarannya.

Saat merevisi dana dari kegiatan kewirausahaan, auditor harus menetapkan: kebenaran pembentukan dan pengeluaran dana ekstrabudgetary; Apakah pelanggaran prosedur untuk pembentukan dana ekstrabudgetary yang disediakan oleh peraturan tentang dana ekstrabudgety tidak diperbolehkan; keberadaan estimasi yang disetujui tentang dana ekstrabudget; Kebenaran pengeluaran dana ekstrabudgetary.

Dalam revisi, perlu untuk menguji pembayaran dana lengkap untuk pelatihan dan penerimaan dana ke akun yang sesuai. Dimungkinkan untuk membayar pekerjaan personel pedagogis dan layanan. Legalitas pembayaran yang dihasilkan untuk disewakan dan utilitas, akuisisi inventaris dan peralatan.

Audit peternakan lain

Ketika merevisi lokakarya produksi, perhatian khusus harus dibayar untuk memeriksa kebenaran akuisisi bahan baku dan bahan, serta pengeluaran dan penghapusan mereka. Kebenaran persetujuan norma-norma konsumsi bahan baku dan bahan dan bagaimana mereka diamati. Dalam kasus penyimpangan signifikan dari biaya norma yang disetujui, kontrol bahan baku dan bahan dalam produksi harus dilakukan. Perlu untuk memeriksa apakah tidak ada ekses dalam upah pekerja, serta kasus-kasus ketika tenaga siswa atau siswa sekolah, dikeluarkan pada pembuatan produk, termasuk dalam pendapatan pekerja. Periksa implementasi produk jadi dan hasil.

Dengan audit perusahaan anak perusahaan, perlu untuk memeriksa kepatuhan kegiatannya dengan kebutuhan institusi, di mana ia terorganisir, serta implementasi produksi dan rencana keuangan Perusahaan.

Dalam perusahaan bersubsidi, perlu untuk memeriksa implementasi rencana implementasi produk untuk kebutuhan institusi yang dilayani dan ke samping, serta kebenaran harga untuk produk yang direalisasikan.

Untuk semua perusahaan anak perusahaan, perlu untuk menguji kebenaran kompilasi perhitungan pelaporan untuk produk dan layanan industri (pelatihan) Lokakarya dan Produk Pertanian: Implementasi rencana laba dan alasan yang menyebabkan penyimpangan, serta kebenaran dari penggunaan keuntungan perusahaan. Tidak ada fakta transfer dana anggaran untuk menutupi biaya perusahaan anak perusahaan.

Federasi Rusia

"Rekomendasi metodis untuk verifikasi eksekusi oleh notaris terlibat dalam praktik swasta, tugas profesional" (disetujui oleh keputusan Dewan Kamar Notaris Federal pada 17 Juni 2005, Protokol No. 04/05)

Disetujui
oleh keputusan dewan
Chamber Notaris Federal
(Protokol N 04/05 tanggal 17 Juni 2005)

Rekomendasi metodologis ini disiapkan untuk memberikan bantuan praktis kepada anggota Komisi untuk inspeksi kegiatan profesional notaris yang dibentuk di kamar notaris dari entitas konstituen Federasi Rusia, dalam pelaksanaan inspeksi eksekusi oleh notaris yang terlibat Praktek pribadi, tugas profesional mereka.

Pemeriksaan dilakukan sesuai dengan peraturan tentang Komisi yang disetujui oleh otoritas yang relevan dari Notaris dari subjek Federasi Rusia.

Tugas utama memeriksa kinerja notaris tugas profesional adalah:

Kepatuhan dengan undang-undang notaris saat melakukan tindakan notaris;

Dalam mengidentifikasi pelanggaran undang-undang, pembentukan alasan yang mengarah pada pelanggaran undang-undang dalam komisi tindakan notaris;

Kepatuhan dengan tugas notaris sebagai anggota Kamar Notaris dan Kode Profesional Notaris Federasi Rusia;

Merangkum hasil inspeksi kegiatan profesional notaris dalam subjek Federasi Rusia untuk menentukan kesalahan khas yang dibuat oleh notaris;

Mendistribusikan pengalaman positif notaris dalam implementasi mereka kegiatan notaris.

Cek untuk kegiatan profesional notaris dapat direncanakan terintegrasi, tidak terjadwal dan diulang (kontrol).

Cek terintegrasi yang direncanakan dari aktivitas notaris dilakukan sesuai dengan jadwal inspeksi yang disetujui dalam cara yang ditentukan di Notaris.

Inspeksi yang tidak direncanakan dilakukan berdasarkan keluhan atau banding lainnya warga negara, otoritas negara, otoritas kota, pengajuan otoritas keadilan di wilayah entitas penyusun Federasi, pengadilan, jaksa, organisasi publik sesuai dengan keputusan tersebut dari papan dan organ lain dari Notaris.

Verifikasi (kontrol) berulang dilakukan dalam kasus ini ketika, sebagai akibat dari inspeksi yang direncanakan atau tidak terjadwal, kerugian yang signifikan dan pelanggaran undang-undang diidentifikasi.

Kegiatan organisasi untuk persiapan pemeriksaan yang sesuai dilakukan sesuai dengan ketentuan (aturan) tentang melakukan inspeksi kegiatan profesional notaris, disetujui di ruang notaris entitas penyusun Federasi Rusia, termasuk:

Pembentukan kelompok kerja tertentu;

Peringatan notaris diperiksa;

Sebelum melakukan inspeksi yang dijadwalkan, kelompok kerja memilih dan meneliti keluhan, banding, aplikasi, statistik dan laporan lain tentang kegiatan notaris, bahan pemeriksaan sebelumnya, serta bahan lain yang tersedia di ruang notaris terkait dengan kegiatan profesional notaris diperiksa.

Untuk verifikasi yang lebih cepat antara anggota Komisi, masalah verifikasi dapat didistribusikan.

Notaris menciptakan kondisi yang sesuai untuk inspeksi dan memberikan anggota Komisi semua dokumen terkait dengan kegiatan profesionalnya, serta dokumen yang berkaitan dengan kegiatan keuangan dan ekonomi, asuransi tanggung jawab profesional, pembayaran biaya keanggotaan di lingkungan, laporan statistik.

Selama inspeksi, penjelasan dari notaris tentang gangguan yang diidentifikasi saat menguji pelanggaran dan kerugian.

Saat memeriksa, anggota Komisi:

Harus objektif dan tidak memihak;

Jangan mengungkapkan informasi yang telah mereka ketahui saat melakukan pemeriksaan.

Subjek verifikasi adalah:

Organisasi kegiatan notaris dan kondisi kerja di kantornya;

Kepatuhan dengan meterai notaris dan informasi yang terkandung di atasnya didirikan;

Pelaporan Akuntansi dan Statistik, kebenaran tarif notaris yang dipulihkan berdasarkan dokumen yang mengkonfirmasi perhitungan notaris dengan individu dan badan hukum;

Pembayaran biaya keanggotaan yang benar oleh Notaris;

Pekerjaan dan arsip kantor notaris;

Daftar tindakan notaris;

Kepatuhan dengan rahasia tindakan notaris;

Pemenuhan persyaratan Piagam Kamar Notaris, keputusan rapat anggota Notaris dan Dewan Notaris, Kode Profesional Notaris Federasi Rusia;

Keluhan diterima oleh notaris;

Masalah lain dari kegiatan notaris.

Organisasi kegiatan notaris dan kondisi kerja di Kantor Notaris diperiksa:

Lapangan hukum untuk implementasi kegiatan profesional mereka di tempat yang ditempati olehnya, dokumen di tempat (dokumen tentang properti tempat, keberadaan perjanjian sewa (SUBLEASE)), penggunaan premis untuk tujuan tersebut, kepatuhan Dengan persyaratan untuk tempat kantor notaris, termasuk akses populasi ke kamar kantor notaris, keberadaan tanda-tanda dan kondisi lain yang ditetapkan dengan persyaratan untuk organisasi layanan notaris oleh notaris Federasi Rusia yang terlibat dalam Praktik pribadi (disetujui oleh Dewan FNP, Protokol N 09/03 dari 13 - 14.11.2003), serta keamanan tempat dari penetrasi kekerasan ke dalamnya;

Dokumen tentang asuransi kegiatan notaris Notarium, ketersediaan kontrak asuransi akun profesional notaris, termasuk. Tingkat tanggung jawab material yang mungkin didasarkan pada jumlah dan jenis tindakan notaris yang dilakukan;

Kepatuhan dengan mode operasi notaris yang mapan;

Apakah kantor notaris berada di dalam kabupaten notaris, yang ditunjuk sebagai notaris pada suatu posisi;

Apakah aturan tersebut dipenuhi dengan batas tindakan notaris di dalam distrik notaris;

Memberikan kondisi kepatuhan dengan kerahasiaan Komisi Tindakan Notaris dan untuk menyimpan arsip;

Informasi dan keamanan hukum notaris;

Kondisi penyimpanan bentuk, dokumen dan segel pribadi notaris;

Peralatan material dan teknis dari kantor notaris (keberadaan komputer, xerox, faks, lemari logam, termasuk non-pemerintah, peralatan lain, komunikasi telepon, modem);

Kehadiran peralatan kantor yang diperlukan, komunikasi elektronik dan alarm keamanan;

Keamanan kebakaran, dll.;

Kehadiran karyawan, pendidikan dan pengalaman mereka, kebenaran eksekusi kontrak kerja;

Peralatan tempat kerja notaris dan karyawan kantornya;

Kebenaran eksekusi otoritas orang yang menggantikan notaris selama ketidakhadiran sementara;

Kepatuhan dengan undang-undang saat mentransfer otoritas ke wajah yang menggantikan notaris yang tidak ada, dll.

Pada organisasi penerimaan warga diperiksa:

Kehadiran penerimaan untuk warga negara;

Mode operasi dan prosedur untuk menerima warga negara;

Kehadiran jumlah referensi dan materi informasi yang diperlukan dalam notaris penerima, termasuk sampel dokumen individual (Kekuatan Pengacara, persetujuan orang tua untuk kepergian anak di bawah umur mereka dari Federasi Rusia, persetujuan pasangan untuk mengasingkan bersama-sama disertai real estat, dll.);

Kepatuhan dengan notaris etika profesional;

Kondisi penerimaan lainnya.

Dengan pembayaran biaya keanggotaan diperiksa:

Tepat waktu dan kelengkapan membayar biaya keanggotaan ke dalam ruang notaris dan keakuratan informasi yang diberikan. Registry dibuat untuk memeriksa pendaftaran tindakan notaris, laporan pendapatan keberanian bulanan dan salinan deklarasi pajak.

Kepatuhan tindakan notaris yang diselesaikan diperiksa dengan persyaratan undang-undang, validitas kegagalan dalam komisi tindakan notaris.

1. Saat memeriksa legalitas sertifikat transaksi real estat yang diaktakan, perhatian ditarik ke:

Kelengkapan dokumen yang diperlukan untuk sertifikat notaris dari transaksi ini (ketersediaan dokumen panduan, masa berlaku sertifikat yang diberikan, adanya perjanjian yang diaktakan dari pasangan lain, jika kesepakatan itu menyangkut sifat sendi pasangan (Pasal 35 Dari Kode Keluarga Federasi Rusia), Menghormati hak-hak dan kepentingan yang sah anak di bawah umur (ART., Kode Sipil Federasi Rusia dan Kode Keluarga Federasi Rusia), ketersediaan informasi yang cukup untuk mengidentifikasi subjek hipotek, Ketika mengidentifikasi transaksi hipotek, ketersediaan Inspektorat Pajak jika terjadi alienasi premis perumahan yang diperoleh oleh pemilik dalam donasi atau warisan, dan dokumen lain tergantung pada jenis transaksi);

Kepatuhan dengan keuntungan dari pembelian peserta dalam pangsa saham dalam penjualan saham di sebelah kanan kepemilikan keseluruhan orang asing (ART. 250 KUHIL KUHIL RUSIA FEDERASI).

Ketika memverifikasi kontrak dipelajari dengan dokumen yang berkenalan dengan mereka.

Di bawah kontrak yang salinannya menurut seni. 60 basis tidak dikenakan penyimpanan di pintu notaris, buku registri dipelajari dengan kelengkapan entri transaksi tersebut.

2. Saat memeriksa pakaian akan menarik perhatian pada kepatuhan teks kehendak dengan undang-undang, pada kualitas teks kehendak dan kebenaran penandatanganan oleh pewarisnya atau orang lain, menunjukkan alasan mengapa penguji Tidak dapat menandatangani Perjanjian secara pribadi, untuk memenuhi notaris persyaratan lain yang diberikan oleh hukum, sertifikat Perjanjian.

Buku alfabet akuntansi dan tanda Perjanjian dalam registri dan pakaian tentang pembatalan kehendak.

3. Ketika memverifikasi kebenaran sertifikat atribut (termasuk dalam rangka penyerahan), perhatian ditarik untuk kepatuhan dengan undang-undang mereka, dengan kelengkapan wewenang kekuasaan perwakilan badan hukum. Menurut kekuatan pengacara, transmisi ditarik ke korespondensi mereka pada empati dan waktu kekuatan utama pengacara. Verifikasi dilakukan pada catatan dalam buku registri.

4. Saat memeriksa protes tagihan diperiksa:

Kemungkinan protes notaris spesies ini oleh notaris;

Kepatuhan dengan persyaratan notaris notaris notaris undang-undang untuk jenis tagihan ini, termasuk. Kehadiran detail yang diperlukan, kontinuitas rantai indor, dll.;

Kepatuhan dengan persyaratan undang-undang saat melakukan protes tentang waktu yang ditetapkan untuk penyajian tagihan kepada protes; menyajikan tagihan dengan wajah yang tepat; protes protes dengan notaris yang tepat; Pertimbangkan persyaratan untuk tagihan kepada orang yang tepat dan persyaratan lainnya.

Kebenaran tindakan protes dari Bill of Exchange dalam default, non-penerimaan atau tanpa adanya penerimaan diperiksa pada catatan dalam register atau dengan salinan di pintu notaris.

Kualitas kompilasi persyaratan, pendaftaran mereka dan prosedur untuk disajikan untuk non-pembayar juga diperiksa.

5. Menurut prasasti eksekutif yang sempurna, pakaian diperiksa dengan salinan prasasti eksekutif sempurna, waktu penerbitan mereka; Kepatuhan dengan persyaratan legislasi, termasuk. Seni. 92 Fondasi dan daftar dokumen di mana pengumpulan utang tidak dapat disangkal atas dasar prasasti eksekutif organ yang melakukan tindakan notaris yang disetujui oleh Keputusan Pemerintah Federasi Rusia 11.03.1976 N 171, sebagaimana telah diubah, termasuk. dari 30.12.2000 N 1039, dan ketersediaan semua dokumen yang diperlukan.

6. Pada pertanyaan menguji loyalitas salinan dokumen dan ekstrak dari mereka, kebenaran kesaksian loyalitas dokumen dan ekstrak dari mereka untuk kepatuhan diperiksa, dan bukti pernyataan dari dokumen - untuk kepatuhan prosedur disediakan dalam bagian 2 seni. 77 dasar-dasar. Kehadiran atau tidak adanya pelanggaran persyaratan hukum ketika menguji salinan dokumen dan pelepasan diperiksa dengan mempelajari catatan yang dimasukkan ke dalam daftar tindakan notaris.

Perhatian ditarik ke dalam uraian kesaksian kesetiaan salinan dokumen dan ekstrak dari mereka dengan tidak adanya legalisasi, jika diperlukan.

Ini diperiksa dengan benar dalam register catatan pada konten dokumen, salinan yang dibuktikan oleh notaris.

7. Dengan menguji keaslian tanda tangan pada dokumen, kebenaran masuk ke daftar pendaftaran tindakan notaris dan ketersediaan tanda terima dalam memperoleh dokumen yang diaktakan diperiksa.

Ketika dibuktikan dengan keaslian tanda tangan perwakilan entitas hukum, ada juga catatan dalam daftar verifikasi otoritas perwakilan badan hukum.

8. Untuk mengakomodasi tarif saat melakukan tindakan notaris, diperiksa:

Kebenaran perhitungan dan pengumpulan tarif untuk komisi tindakan notaris;

Alasan untuk memberikan manfaat atas pembayaran tarif;

Refleksi dalam daftar tindakan notaris dari jumlah tarif yang dipulihkan.

Dengan menjaga urusan turun-temurun dan menerbitkan sertifikat warisan, urusan dan dokumen herediter yang tersedia di dalamnya diperiksa untuk:

Keadaan akuntansi urusan turun-tariah dan kebenaran formasi mereka;

Kepatuhan dengan waktu adopsi warisan, ketersediaan dokumen yang menunjukkan penerimaan aktual dari warisan;

Pemberitahuan ahli waris, tentang kehadiran notaris, tentang membuka warisan;

Kepatuhan dengan hak-hak pasangan yang masih hidup untuk diperoleh bersama dalam periode kekayaan pernikahan, serta hak-hak orang pada pangsa wajib;

Ketersediaan informasi tentang properti testator, termasuk. ketersediaan salinan permintaan untuk mendapatkan informasi tersebut;

Adopsi dengan langkah-langkah notaris untuk melindungi warisan dan mengelola mereka dan mematuhi waktu dengan mempertimbangkan waktu yang dibutuhkan oleh ahli waris untuk masuk ke warisan (klausul 4 seni. 1171 dari KUHP pertama dari Federasi Rusia). Secara khusus, ketepatan waktu dan kebenaran produksi dan desain warisan properti herediter dan kehadiran inventaris seperti itu, ketersediaan dokumen tentang penilaian properti herediter yang diproduksi sesuai dengan seni diperiksa. 1172 KUH Negeri Federasi Rusia, transfer properti herediter untuk penyimpanan dan administrasi rahasia, kepatuhan dengan persyaratan undang-undang ketika menyimpulkan kontrak manajemen kepercayaan properti herediter, dll.;

Legalitas pendaftaran dan penerbitan sertifikat hak atas warisan kepada ahli waris, serta pada properti tembak, dll.

Pada pekerjaan notaris kerja dan manajemen arsip diperiksa:

Nomenklatur dari Kantor Notaris dan kepatuhannya dengan nomenklatur kasus yang disetujui oleh Notaris;

Kehadiran pakaian (kasus) sesuai dengan nomenklatur kantor notaris yang disetujui, termasuk:

Laporan statistik;

Sertifikat dan tindakan pada hasil pemeriksaan notaris;

Pesanan dan dokumen lain pada karyawan kantor notaris;

Korespondensi dengan otoritas keadilan dan notaris;

Korespondensi dengan institusi, organisasi dan warga negara;

Dokumen kegiatan keuangan dan ekonomi dari kantor notaris;

Menemukan materi dokumenter yang diserahkan ke arsip;

Log pendaftaran korespondensi yang masuk;

Pendaftaran majalah korespondensi keluar;

Jurnal perhitungan notarius;

Keputusan pada penolakan untuk melakukan tindakan notaris;

Daftar tindakan notaris;

Buku akuntansi urusan herediter;

Buku alfabet urusan herediter;

Buku pemesanan alfabet;

Kitab Akuntansi untuk Aplikasi untuk Langkah-langkah untuk melindungi properti herediter dan lainnya.

Diperiksa juga:

Kepatuhan dengan jumlah register aksi notaris yang diperoleh notaris di ruang (sesuai dengan kamar) dan notaris tersedia;

Kebenaran pendaftar, desain mereka (registri harus diletakkan, lembaran di dalamnya diberi nomor, jumlah lembaran dalam registri harus disertifikasi oleh tanda tangan orang yang berwenang dari ruang notaris dan mengikat segel kamar );

Kebenaran penyimpanan urusan turun temurun, pakaian, register di arsip notaris;

Pakaian dengan salinan yang diaktakan dengan dokumen notaris yang tersisa pada penyimpanan dalam urusan kantor notaris (seni. 60 fondasi);

Kebenaran dari penghapusan kasus dalam arsip dengan tanda afiliasi dalam buku alfabet dan buku pendaftaran urusan turun temurun dalam jumlah kasus penulisan - tanggal pengiriman dan jumlah kasus, di bawah yang sertifikat hak atas warisan dikeluarkan;

Kebenaran desain pakaian (kasus) berakhir dengan pekerjaan notaris.

Pada akhir inspeksi, Komisi Kerja, yang melakukan kolegialitas dengan partisipasi notaris, yang tugas profesionalnya diperiksa, membahas defisiensi dalam pekerjaan notaris, serta pelanggaran undang-undang saat melakukan tindakan notaris. Notaris memberikan penjelasan yang relevan kepada anggota Komisi, jika perlu - secara tertulis.

Menurut hasil audit, selambat-lambatnya tujuh hari dari akhir verifikasi, tindakan verifikasi disusun, yang mencerminkan aspek-aspek berikut dari aktivitas notaris:

Organisasi kegiatan dan kondisi kerja;

Pelaporan dan Kebenaran Pembayaran Biaya Keanggotaan;

Legalitas tindakan notaris;

Pemeliharaan kerja dan arsip kantor notaris;

Kepatuhan dengan kerahasiaan tindakan notaris;

Pemenuhan Kamar Piagam, Keputusan Rapat Anggota Kamar dan Dewan Manajemen Kamar, Kode Profesional Notaris Federasi Rusia.

Undang-undang ini juga mencerminkan kekurangan dan pelanggaran undang-undang yang diidentifikasi (jika terjadi), serta pengalaman positif dalam pekerjaan notaris dan rekomendasi anggota Komisi untuk menghilangkan kekurangan yang diidentifikasi.

Tindakan menunjukkan tanggal dan tempat persiapan dan orang-orang yang berpartisipasi dalam inspeksi. Tindakan ini disusun dalam tiga salinan dan ditandatangani oleh semua anggota Komisi dan Notaris. Jika notaris gagal menandatangani tindakan ini dilakukan pada tindakan tanda yang sesuai.

Satu salinan tindakan ditransmisikan untuk membiasakan diri dengan notaris, yang aktivitas profesionalnya telah diuji, dan disimpan di pintu notaris, yang kedua dikirim ke kamar notaris untuk diskusi dalam cara yang ditentukan dan mengadopsi langkah-langkah yang sesuai dan mengadopsi Disimpan dalam kasus pribadi non-noton, salinan ketiga dilampirkan pada risalah rapat dewan, yang membahas hasil inspeksi, atau disimpan sesuai dengan nomenklatur kamar notaris, seperti yang ditunjukkan dalam UU.

Notaris jika tidak setuju dengan kesimpulan Komisi untuk periode tiga hari sejak tanggal referensi dengan tindakan tersebut mewakili keberatan tertulis ke ruang notaris atau menerapkannya pada tindakan tersebut.

Inspeksi bahan umum dengan analisis legislasi permanen dan penyebab yang menghasilkan pelanggaran diterbitkan dalam buletin ruang notaris.

Rekomendasi metodis untuk melakukan verifikasi eksekusi oleh notaris dengan praktik swasta, tugas profesional (menyetujui keputusan Dewan FNP pada 17 Juni 2005, Protokol No. 04/05)

Dengan menjaga urusan turun-temurun dan menerbitkan sertifikat warisan, urusan dan dokumen herediter yang tersedia di dalamnya diperiksa untuk:

Keadaan akuntansi urusan turun-tariah dan kebenaran formasi mereka;

Kepatuhan dengan waktu adopsi warisan, ketersediaan dokumen yang menunjukkan penerimaan aktual dari warisan;

Pemberitahuan ahli waris, tentang kehadiran notaris, tentang membuka warisan;

Kepatuhan dengan hak-hak pasangan yang masih hidup untuk diperoleh bersama dalam periode kekayaan pernikahan, serta hak-hak orang pada pangsa wajib;

Ketersediaan informasi tentang properti testator, termasuk. ketersediaan salinan permintaan untuk mendapatkan informasi tersebut;

Adopsi dengan langkah-langkah notaris untuk melindungi warisan dan mengelola mereka dan mematuhi waktu dengan mempertimbangkan waktu yang dibutuhkan oleh ahli waris untuk masuk ke warisan (klausul 4 seni. 1171 dari KUHP pertama dari Federasi Rusia). Secara khusus, ketepatan waktu dan kebenaran produksi dan desain warisan properti herediter dan kehadiran inventaris seperti itu, ketersediaan dokumen tentang penilaian properti herediter yang diproduksi sesuai dengan seni diperiksa. 1172 KUH Negeri Federasi Rusia, transfer properti herediter untuk penyimpanan dan administrasi rahasia, kepatuhan dengan persyaratan undang-undang ketika menyimpulkan kontrak manajemen kepercayaan properti herediter, dll.;

Legalitas pendaftaran dan penerbitan sertifikat hak atas warisan kepada ahli waris, serta pada properti tembak, dll.

Urutan layanan federal untuk lingkungan, teknologi dan
Surveillance Atom 2 September 2009 No. 772
"Pada organisasi dan dukungan metodologis yang tidak dijadwalkan
Inspeksi tanaman tenaga air dari Federasi Rusia "

Berdasarkan paragraf 31 dari daftar pesanan Ketua Pemerintah Federasi Rusia v.v. Putin tanggal 27 Agustus 2009 No. VP-P9-4955 Pesanan:

2. Kepala Departemen Teritorial Layanan Federal untuk Pengawasan Lingkungan, Teknologi dan Nuklir, pada wilayah yang dikendalikan di antaranya adalah pembangkit listrik tenaga air:

2.1. Pada periode dari 7 September hingga 20 Oktober 2009, itu diselenggarakan dan melakukan inspeksi yang tidak dijadwalkan dari keadaan struktur hidrolik, instalasi hidro-turbin dan peralatan listrik, pembangkit listrik tenaga air yang ditentukan dalam Lampiran No. pesanan ini, sebelum pelaksanaan tindakan kesiapan untuk bekerja di musim gugur musim dingin 2009-2010 tahun;

2.2. Menyetujui jadwal melakukan inspeksi tanaman tenaga air dalam hal waktu tidak melebihi 20 hari kerja, dan membawa mereka ke manajer objek yang dapat diverifikasi;

2.3. Atur koordinasi pekerjaan anggota Komisi untuk memverifikasi kepatuhan dengan persyaratan keselamatan pada fasilitas energi;

2.4. Ketika melakukan inspeksi, dipandu oleh rekomendasi metodologis untuk pengujian pembangkit listrik tenaga air yang disetujui oleh pesanan ini dan daftar masalah yang diuraikan dalam Lampiran No. pesanan ini;

2.5 Membayar perhatian khusus pada organisasi dan melakukan inspeksi tanaman tenaga air:

untuk kehadiran survei teknis peralatan yang telah menghabiskan sumber daya peraturan yang mapan;

untuk kehadiran hasil desain dan tes getaran berkala dan inspeksi stator;

untuk izin perusahaan saham bersama untuk operasi temporal unit hidrolik dengan getaran melebihi norma yang diizinkan;

untuk kehadiran deklarasi struktur hidrolik yang disetujui dalam prosedur yang ditetapkan, izin untuk pengoperasian struktur hidrolik, pendaftaran struktur hidrolik dalam daftar Rusia dari struktur hidrolik;

untuk kehadiran sistem pengawasan video di aula mesin, memberikan kendali atas tempat kerja personel operasional ruang mesin, memantau keadaan kolom regulasi setiap unit hidrolik, serta panel otomatisasi dan kontrol dari unit hidrolik;

untuk rencana eliminasi darurat dan kesiapan untuk eksekusi mereka.

2.6. Dalam periode selambat-lambatnya 7 September 2009, menunjuk pejabat yang bertanggung jawab untuk menyajikan informasi tentang kemajuan verifikasi di kantor pengawasan energi dan konstruksi (Gorlov A.N.).

2.7. Pastikan pemantauan harian terhadap kemajuan dan pengajuan ke Kantor Pengawasan Energi dan Konstruksi (Gorlov A.N.) Setiap hari Rabu dalam seminggu hingga 15 jam, waktu Moskow, informasi operasional tentang hasil pekerjaan yang dilakukan.

2.8. Menurut hasil tes yang dilakukan pada 23 Oktober 2009, tunduk pada Kantor Pengawasan Energi dan Konstruksi (Gorlov A.N.) Referensi Akhir Generalisasi, serta salinan tindakan inspeksi dan peraturan.

2.9. Informasi dan bahan pada sub-ayat 2.6. - 2.8. dari urutan ini untuk mengirim dalam tenggat waktu yang ditentukan ke alamat email: [Dilindungi Email]@ Adzor.ru.

3. Pengelolaan Pengawasan Energi dan Konstruksi (A.n. Gorlov) Pada tanggal 1 November 2009 untuk tunduk pada Kepala Layanan Federal untuk Laporan Pengawasan Lingkungan, Teknologi dan Nuklir tentang hasil inspeksi yang tidak dijadwalkan pada pembangkit listrik tenaga air dari Federasi Hidah.

4. Kontrol atas eksekusi pesanan ini dicadangkan.

Lampiran No. 1.

untuk pesanan layanan federal

pada lingkungan, teknologi

dan pengawasan atom.

I. PENDAHULUAN

1. Saat melakukan langkah-langkah untuk mengontrol, pengawasan (verifikasi) pembangkit listrik tenaga air, pejabat dinas federal untuk pengawasan lingkungan, teknologi dan nuklir (selanjutnya disebut sebagai layanan) memberikan penilaian kepatuhan dengan entitas hukum ( oleh pemilik):

Keputusan Pemerintah Federasi Rusia 16 Oktober 1997 No. "tentang Organisasi Pengawasan Negara untuk Keamanan Struktur Hidraulik" (Rapat Undang-Undang Federasi Rusia, 1997, No. 42, Seni. 4794; 1998 , No. 21, Seni. 2241);

2.5. Menurut indikator tertentu (kelompok indikator), penambahan tekstual indikator teknis dan ekonomi yang mengkarakterisasi pekerjaan perusahaan, divisi, termasuk keadaan dalam pembangunan dan fasilitas yang baru dimasukkan, kualitas perbaikan dan pemeliharaan peralatan, dll.

2.6. Korespondensi objek yang dikendalikan oleh keputusan proyek (untuk setiap jenis pengawasan industri).

2.7. Kehadiran solusi desain untuk rekonstruksi, modernisasi, perbaikan peralatan, bangunan dan struktur.

AKU AKU AKU. Objek Keselamatan Kebakaran

Ketika menilai kepatuhan keselamatan kebakaran objek, objek diperiksa:

3. Organisasi pekerjaan produksi dan kontrol teknis. Pengangkatan orang yang bertanggung jawab atas keselamatan kebakaran. Pesanan ketersediaan. Kepatuhan dengan prosedur dan frekuensi pengujian pengetahuan keselamatan kebakaran tentang teknik dan pekerja teknis, pekerja dan karyawan.

4. Kehadiran rencana pemadaman api operasional dan kualitasnya.

5. Organisasi staf pemadam kebakaran. Melakukan pelatihan kebakaran (cakupan, latihan bersama dengan unit kebakaran paramiliter. Periksa pengetahuan sesuai dengan aturan keselamatan kebakaran (selanjutnya - PPB).

6. Organisasi Karya Api dan Kebakaran-Berbahaya. Kehadiran rencana operasional atau kartu pemadam api.

7. Firefire of Power Fasilitas.

8. Kehadiran dan kondisi teknis tanaman pemadam kebakaran stasioner, di toko-toko, di gardu, laboratorium dan tempat lain (technocamentation, mode operasi, pengujian, dll.)

9. Peralatan dan kesesuaian sarana pemadaman api primer, melakukan pemeriksaan berkala. Kehadiran majalah untuk memantau keadaan cara utama pemadaman kebakaran.

10. Pasokan air firewater (technokamentation, pengujian, output order untuk perbaikan, isolasi di musim dingin).

11. Keandalan skema catu daya pompa kebakaran.

Iv. Melakukan tugas-tugas untuk kejadian kekuasaan dan likuidasi pembatasan operasional

12. Kontrol atas nilai total kegagalan tugas, kegagalan daya dan batas kapasitas operasional. Sebutkan penyebab utama dan kerugian dalam pengembangan dan implementasi kegiatan untuk likuidasi mereka.

13. Alasan untuk mengurangi tingkat penggunaan daya yang dipasang dalam faktor energi dan pada kelompok peralatan terbesar.

V. Kontrol Pengiriman Operasional

15. Properti Stasiun Stasiun Pengiriman Operasional dengan tempat sesuai dengan standar sanitasi dan persyaratan sektoral.

16. Kepatuhan dari tempat di mana peralatan server diposting, pada izin mode operasi pada adanya sistem untuk jaminan atau daya cadangan dan pemadaman api (termasuk aturan tindakan personel dan peralatan teknis).

17. Kehadiran daftar instruksi yang diperlukan, ketentuan, dan skema teknologi yang ditetapkan oleh aturan untuk operasi teknis stasiun listrik dan jaringan Federasi Rusia, disetujui oleh Ordo Kementerian Energi Federasi Rusia pada 19 Juni, 2003 No. 229.

18. Kehadiran instruksi yang ditentukan dalam daftar, kepatuhan mereka dengan persyaratan wajib untuk bentuk dan pemeliharaan dan kepatuhan dengan waktu revisi mereka dan prosedur untuk melakukan perubahan.

19. Kehadiran instruksi untuk mengatur rezim, produksi beralih operasional, mencegah dan menghilangkan gangguan teknologi (menunjukkan darurat dan limbah yang diizinkan dalam bagian, tingkat tegangan darurat pada titik nodal dari sistem generasi dan teknis.

20. Prosedur untuk menyimpan dokumentasi operasional, pencatatan negosiasi pengiriman operasional dan akhir pekan yang dibentuk oleh kompleks informasi operasional.

21. Kehadiran serangkaian skema yang diperlukan, kepatuhan terhadap waktu revisi dan prosedur mereka untuk perubahan.

22. Kehadiran daftar jalur, peralatan dan perangkat perlindungan dan otomatisasi relay yang disetujui (selanjutnya disebut RZA), pengiriman dan kontrol teknologi (selanjutnya disebut SDTU) didistribusikan oleh metode kontrol pengiriman, dengan mempertimbangkan solusi akun ke otoritas yang lebih tinggi dari manajemen pengiriman operasional.

23. Kehadiran instruksi untuk pengiriman manajemen, menjaga negosiasi dan catatan operasional.

24. Ketersediaan penyediaan yang disetujui tentang hubungan dengan entitas tenaga listrik dan eksekusi.

25. Kehadiran ketentuan tentang hubungan dengan cabang-cabang OJSC "operator sistem sistem energi terpadu" (selanjutnya - ojsc "s ues").

26. Ketersediaan tabel dari beban peralatan yang sangat diizinkan yaitu dalam manajemen operasional atau pemeliharaan stasiun staf pengiriman operasional.

27. Prosedur untuk melakukan dokumentasi operasional.

28. Prosedur untuk menerima dan menempatkan perubahan dengan staf dispatcher segera.

29. Gunakan saat merencanakan mode operasi data berikut:

perkiraan konsumsi energi listrik ke interval waktu yang sesuai;

karakteristik jaringan listrik.

30. Implementasi perencanaan rezim jangka panjang berdasarkan perhitungan neraca energi listrik dan kapasitas fasilitas teknologi operasional (pengiriman) dari sistem tenaga regional untuk periode - tahun, sebulan.

31. Implementasi perencanaan rezim jangka pendek berdasarkan perhitungan lembar energi listrik dan kekuatan fasilitas teknologi operasional (dispatcher) dari sistem tenaga regional untuk setiap hari dalam seminggu, serta perhitungan jadwal pengiriman.

32. Gunakan untuk perhitungan mode listrik (termasuk rencana dan saldo yang menjanjikan) data pengukuran kontrol distribusi benang, beban dan tingkat tegangan dalam jaringan listrik sistem daya.

33. Kepatuhan dengan tugas-tugas volume dan rentang pengaturan untuk perangkat debit frekuensi otomatis (selanjutnya - ACHR) dan inklusi ulang frekuensi otomatis (selanjutnya disebut sebagai seni, CAPV), volume muat yang terhubung ke otomatisasi shutdown beban khusus (selanjutnya disebut sebagai Saon). Kehadiran daftar konsumen yang terhubung dengan Saon setuju dengan cara yang ditentukan.

34. Kehadiran grafik pembatasan dan pemutusan sementara konsumen energi listrik dan dikoordinasikan dengan otoritas yang berwenang.

35. Ketersediaan aturan untuk pengembangan dan koordinasi jadwal tahunan, bulanan untuk memperbaiki peralatan dengan operator sistem.

36. Prosedur untuk merancang dan mengimplementasikan aplikasi untuk penarikan peralatan untuk perbaikan, keberadaan dan prosedur untuk memelihara file kartu atau majalah.

37. Pendaftaran kasus-kasus non-pemenuhan jadwal perbaikan.

38. Prosedur untuk koreksi jadwal pengiriman dari kontrol pengirim operasional tingkat bawah saat mengubah modifikasi.

39. Organisasi Partisipasi Fasilitas Manajemen di Stasiun dalam Peraturan Frekuensi, Tegangan dan Manajemen Darurat sesuai dengan persyaratan bahan pengambilan keputusan.

40. Kehadiran karakteristik kontrol dan grafik tegangan triwulanan dalam titik kontrol. Definisi batasan darurat pengurangan tegangan untuk dikendalikan oleh personel pengiriman operasional dari stasiun stasiun.

41. Organisasi dan implementasi pengukuran dan pemukiman yang diperlukan untuk mengelola rezim pembangkit listrik sesuai dengan persyaratan dokumen administrasi.

42. Kehadiran staf pengiriman operasional stasiun menyetujui grafik harian dari beban aktif dan cadangan kapasitas. Kepatuhan dengan grafik yang ditentukan.

instruksi switching lokal, kepatuhan dengan instruksi switching khas dalam instalasi listrik, dengan mempertimbangkan kondisi lokal, konsisten dengan tingkat superior manajemen pengiriman operasional;

daftar staf administrasi dan teknis dari stasiun yang memenuhi syarat untuk mengendalikan switching;

program khas (prosedur untuk membuat perubahan dalam program);

daftar switching, urutan, dan frekuensi revisi yang kompleks;

44. Ketersediaan pada DP:

petunjuk Lokal untuk Mencegah dan Menghilangkan Kecelakaan, Kepatuhan dengan Instruksi Standar dalam Bagian:

tugas, hubungan dan tanggung jawab personel operasional dari semua tingkatan dalam penghapusan kecelakaan;

perbedaan fungsi untuk menghilangkan kecelakaan antara personel operasional berbagai tingkatan;

instruksi panduan dalam pekerjaan objek di atas dan penggunaannya untuk pembalikan blok berhenti, dimasukkan dalam jaringan dan mengangkat beban;

tindakan personel operasional dengan penurunan (peningkatan) frekuensi arus listrik dan tegangan;

kegiatan independen personel operasional dalam kehilangan komunikasi;

daftar orang-orang dengan hak untuk berada di DP selama penghapusan kecelakaan;

daftar tempat pembangkit listrik di mana ada perangkat pemadam api dan peringatan.

45. Ketersediaan standar bersertifikat dan berlisensi dan perangkat lunak terapan yang mengimplementasikan fungsi utama kompleks kontrol informasi operasional (selanjutnya - iuch).

46. \u200b\u200bMenjaga Akuntansi dan Menganalisis Semua Kasus Gangguan Teknologi dalam Pekerjaan dana ASDU dan SDTU, termasuk. diidentifikasi selama pemeliharaan.

47. Memiliki rencana untuk pengembangan, peningkatan dan peralatan ulang teknis sistem kontrol otomatis (selanjutnya disebut ASDU).

48. Kepatuhan dengan tempat untuk ketentuan peralatan dan teknis berarti ASDU. Urutan dan frekuensi pengukuran tingkat efek gangguan dan gangguan.

49. Kehadiran pasokan daya yang dijamin ACI, ASDU, SDTU dari sumber daya utama dan cadangan. Kepatuhan dengan frekuensi verifikasi sistem catu daya.

50. Dukungan melalui ASDU, penyimpanan OKI informasi retrospektif dengan pertimbangan yang diperlukan pada mode operasi objek yang dikendalikan.

51. Kehadiran inspeksi preventif dan perbaikan dana ASDA disepakati dengan layanan pengiriman dan layanan superior SDTA.

52. Ketersediaan pada DP:

skema komunikasi pengiriman dan teknologi;

instruksi untuk menggunakan perangkat SDTU, ASDU, OIC;

informasi tentang kemungkinan menggunakan saluran bypass;

grafik tahunan dari perbaikan preventif dan modal peralatan SDTU, ASDU, OIC;

aplikasi untuk penarikan peralatan SDTU, adda dari pekerjaan.

Pengoperasian perangkat perlindungan relay dan otomatisasi counter-darurat (RZ dan PA).

53. Ketersediaan dalam daftar layanan RZ instruksi yang diperlukan (resmi dan operasional), ketentuan (lokal dan khas), skema (fundamental dan instalasi), kepenuhan mereka, ketepatan waktu penyesuaian dan revisi, serta ketersediaan dokumen sendiri sesuai dengan daftar.

54. Memiliki instruksi untuk pengoperasian perangkat RZA untuk personel operasional.

55. Ketersediaan jadwal yang disetujui untuk pemeliharaan RZA dan perangkat mesin anti-darurat, eksekusi mereka.

56. Ketersediaan dokumen mengatur interaksi layanan RZA dengan subjek pekerjaan paralel untuk mengoordinasikan pengaturan, pengaturan dan karakteristik perangkat RZA.

57. Kehadiran daftar objek dan lampiran dari jaringan utama, di mana, dalam kondisi stabilitas, dengan output perlindungan berkecepatan tinggi, akselerasi operasional perlindungan cadangan harus diperkenalkan.

58. Kehadiran penyimpangan paksa disetujui dalam cara yang ditentukan dari persyaratan kecepatan, selektivitas dan sensitivitas perangkat RZ individu.

59. Kehadiran dan prosedur untuk memelihara majalah RZA ke DP, keberadaan catatan karyawan RZ di dalamnya sesuai dengan kekhasan rezim dan instruksi lainnya yang tidak diperhitungkan dalam instruksi saat ini, kartu rezim dan tabel.

60. Kehadiran kartu (tabel) pengaturan RZ dalam layanan RZA dan dalam personel operasional.

61. Kehadiran saluran udara di DP (selanjutnya disebut VL) di mana definisi kerusakan tempat dibuat oleh dispatcher pembangkit listrik. Kehadiran instruksi untuk menentukan lokasi kerusakan pada VL yang menunjukkan metode untuk menentukan situs hubung singkat (selanjutnya - KZ).

62. Kontrol atas implementasi edaran anti-darurat dan operasional, instruksi, perintah untuk mengubah pengaturan, karakteristik dan rezim RZA.

63. Organisasi Akuntansi dan Analisis Tindakan Perangkat RZA Selama Kecelakaan dan Pelanggaran Mode Pengoperasian Normal Peralatan, generalisasi data tentang pengoperasian perangkat ini.

64. Partisipasi pribadi pribadi pribadi dalam komisi untuk distribusi penimpanya saat ini dalam pekerjaan pembangkit listrik dan peralatan jaringan.

65. Pengembangan rencana tindakan untuk menghilangkan pelanggaran persyaratan wajib.

66. Akuntansi, pemantauan dan penerapan persyaratan wajib untuk meningkatkan keandalan dan keamanan efisiensi energi.

67. Akuntansi dan Investigasi Pelanggaran Teknologi dalam Pekerjaan Efisiensi Energi, pengembangan langkah-langkah untuk mencegah pelanggaran.

68. Implementasi kegiatan untuk tindakan investigasi gangguan teknologi.

69. Melakukan rapat manufaktur dengan kepala pekerja, unit dan layanan darurat.

Vi. Bekerja dengan staf di perusahaan

70. Persiapan personel (staf, prosedur untuk pelatihan, pergantian staf dan penyebabnya).

71. Organisasi dan ketepatan waktu pemeriksaan pengetahuan di sutradara, para insinyur utama yang bertanggung jawab atas pelapor, pemimpin teknis dan wakilnya, insinyur untuk perlindungan tenaga kerja, dll.

72. Kehadiran, kualitas dan implementasi rencana kerja tahunan dan bulanan untuk bekerja dengan personel, organisasi kontrol atas implementasi mereka oleh staf kepemimpinan.

73. Persiapan, organisasi dan perilaku latihan darurat dan pelatihan kebakaran dengan personel (subjek, kualitas, frekuensi, cakupan, desain).

74. Menentukan semua spesies, kualitas dan efisiensinya.

75. Organisasi pelatihan staf canggih.

76. Kehadiran pesanan untuk perusahaan pada konsolidasi bagi orang-orang yang bertanggung jawab atas bangunan, struktur dan wilayah.

77. Kehadiran pesanan untuk pengangkatan orang yang bertanggung jawab atas inspeksi berkala dan pemeliharaan bangunan dan struktur di divisi perusahaan.

78. Kehadiran pesanan (Pesanan) menentukan pejabat yang tanggung jawab untuk bekerja dengan personel dipercayakan.

79. Kehadiran daftar instruksi dan skema teknologi yang disetujui.

80. Keamanan personel berdasarkan ketentuan, petunjuk pekerjaan dan produksi, instruksi perlindungan tenaga kerja, konten dan kepatuhan mereka dengan persyaratan wajib. Sosialisasi dengan mereka pejabat.

Vii. Kepatuhan dengan aturan keselamatan dalam pengoperasian instalasi listrik dan pencegahan cedera

81. Kehadiran pesanan menentukan komposisi komisi untuk pengujian pengetahuan tentang norma dan aturan kerja pada instalasi listrik pekerja dan karyawan. Ketersediaan jadwal verifikasi pengetahuan yang disetujui. Kebenaran perilaku protokol (majalah) pemeriksaan pengetahuan.

82. Kepatuhan dengan aturan keselamatan saat melakukan pekerjaan pada peralatan listrik (sistem elegan, mempersiapkan pekerjaan, keadaan penguncian, landasan, kelengkapan dan pengujian peralatan pelindung, peralatan dan perlengkapan). Kehadiran dokumentasi tentang rencana dan perbaikan preventif (selanjutnya - PPR) atau peta teknologi.

83. Kehadiran data tentang pengukuran kadar medan listrik dan magnet di seluruh area di mana staf dapat.

84. Kehadiran paspor sanitasi bangunan dan struktur, kepatuhan dengan tingkat getaran, kebisingan, pasokan gas, iluminasi dan suhu di tempat kerja. Pengoperasian tanaman ventilasi dan pendingin udara.

85. Kehadiran dan pengelolaan jurnal akuntansi pakaian dan pesanan, kebenaran isian mereka. Kebenaran desain dan penyimpanan pakaian, folder pakaian yang valid dan tertutup, kepatuhan dengan persyaratan peraturan mereka.

86. Kehadiran dan kondisi kit pertolongan pertama dan tas pertolongan pertama, kelengkapan, ketersediaan daftar obat-obatan dan karyawan yang bertanggung jawab untuk mengisi kembali kit pertolongan pertama.

87. Pekerjaan personel koma. Organisasi penerimaan (ketersediaan daftar, izin untuk produksi karya, dll.).

88. Organisasi pekerjaan kabinet pada TB, melakukan hari-hari TB dan kontes. Operasi ulasan cedera. Partisipasi pribadi manajer pada hari-hari TB.

Viii. Pengoperasian Peralatan Turbin Hydro

89. Kehadiran paspor teknis untuk peralatan dan node teknologi.

90. Ketersediaan tindakan komisi kerja dan tindakan Komisi Penerimaan atas penerimaan peralatan fasilitas stasiun.

91. Kehadiran dokumentasi berdasarkan hasil tes peralatan hidroturbic:

hasil penerimaan dan periodik (1 kali dalam 6 bulan - 6 tahun, tergantung pada evaluasi keadaan getaran) tes getaran dan inspeksi stator;

bagian frontal dari gulungan stator dan struktur pendukung;

berkala (2 kali setahun dan setelah perombakan) menguji kekencangan roda kamera hydroturbine yang beroperasi dalam mode kompensator sinkron;

nilai kompensator daya yang dikonsumsi dalam mode sinkron (sebelum dan sesudah perombakan) dari unit hidrolik;

sistem regulasi kelompok daya aktif; penerimaan dan penerimaan dan tes ketat tahunan; sistem transformasi hidrolik dalam mode kompensator sinkron; Karakteristik energi untuk pengujian dengan metode indeks (untuk semua turbin), metode absolut, setidaknya untuk satu unit hidrolik;

tes getaran pipa logam tekanan; Tes Hidraulik Unit Turbin Hydro (Besarnya tekanan tekanan pada setiap bagian dari jalur, riak tekanan di jalur aliran, efek ejeksi, dll.), - Untuk salah satu blok;

tes pita satu unit hidrolik untuk menentukan stok keandalan (beban maksimum, kehilangan gesekan, suhu, dll.);

92. Ketersediaan resolusi perusahaan saham gabungan untuk operasi temporal unit hidrolik dengan getaran melebihi norma yang diizinkan.

93. Kehadiran ketentuan pada unit struktural yang menyajikan peralatan turbin hidro, dan urutan perusahaan pada distribusi peralatan untuk pemeliharaan peralatan, bangunan, struktur dan komunikasi antara tanaman hidrokya HPP.

94. Ketersediaan instruksi dan skema yang disetujui di tempat kerja di lokakarya, sesuai dengan daftar yang disetujui.

95. Negara-negara produksi dan deskripsi pekerjaan untuk pemeliharaan peralatan hidrobrous, kualitasnya, ketepatan waktu revisi, kebenaran perubahan dan penambahan.

96. Kehadiran gambar dan skema, termasuk di tempat-tempat terkemuka di tempat instalasi, ketepatan waktu membuat perubahan, revisi. Kehadiran serangkaian skema untuk personel operasional.

97. Kehadiran instruksi pabrik untuk pengoperasian peralatan stasiun.

98. Pemeliharaan log pemeliharaan berdasarkan jenis peralatan dengan informasi tentang pekerjaan pemeliharaan (inspeksi, kontrol, pelumasan, perbaikan, dll.).

99. Kehadiran instruksi lokal untuk pengoperasian turbin, peralatan stasiun tambahan disiapkan berdasarkan data dari produsen, hasil khusus. Pengujian dan Pengalaman Pengoperasian yang menunjukkan mode operasi, batas parameter, daftar kontrol dan peralatan pengukur unit hidrolik, urutan persiapan untuk awal; Mulai dan berhenti, inspeksi, pemeliharaan unit hidrolik; mode operasi selama berlalunya banjir, di musim dingin; Prosedur untuk menghilangkan pelanggaran darurat.

100. Kehadiran disetujui oleh insinyur utama stasiun, program khusus untuk menguji peralatan mekanis ketika mempersiapkan banjir (banjir). Melakukan pengujian jenis ini.

102. Kehadiran karakteristik peraturan unit hidrolik yang dikompilasi berdasarkan tes.

Ix. Organisasi Pengoperasian Peralatan Turbin Hydro dan Bagian Mekanik Generator

103. Kehadiran sebutan pada peralatan utama dan bantu, kepatuhan dengan simbol-simbol dalam skema teknologi dan lainnya.

104. Ketersediaan dan implementasi grafik pemeriksaan, inspeksi, switching, pelumas, pengujian peralatan pengujian dengan personel yang melakukan pekerjaan.

105. Untuk memastikan otomatisasi penuh unit hidrolik.

106. Menyediakan sistem untuk mengatur hidroturgi mode berikut:

mulai otomatis dan berhenti dari unit hidrolik;

pekerjaan stabil dalam semua mode;

partisipasi dalam Peraturan Frekuensi Sistem Daya dengan Statism 4,5 - 6,0% dan batas zona mati dalam frekuensi yang ditentukan oleh sistem tenaga;

pergerakan otoritas pengawas yang halus;

eksekusi jaminan kontrol;

perubahan otomatis dalam batasan pembukaan maksimum dari peralatan panduan ketika tekanan berubah;

perubahan otomatis dan manual dalam ketergantungan kombinatorial dalam tekanan.

107. Memastikan operasi permanen sistem regulasi kelompok daya aktif.

108. Ketersediaan terjemahan langsung ke mode generator unit hidrolik yang beroperasi dalam mode kompensator sinkron.

109. Memastikan kesiapan konstan unit hidrolik yang terletak di cadangan, ke peluncuran otomatis langsung.

110. Implementasi persyaratan untuk posisi daun jendela turbin dan perangkat panduan saat bekerja, menghentikan unit hidrolik.

111. Organisasi aliran air akuntansi melalui turbin hidro dan rencana.

112. Kehadiran pelat dengan limit load untuk situs perbaikan, tumpang tindih, dll.

113. Kehadiran perlindungan anti korosi, organisasi kontrol atas efektivitas perlindungan anti-korosi.

114. Memastikan durasi perpindahan unit hidrolik menjadi mode kompensator sinkron tidak lebih dari 1 menit.

115. Kehadiran setidaknya dua segmen pengukur termosignizer untuk memastikan alarm dan perlindungan Spec. Memiliki seperangkat pengaturan untuk perlindungan dan alarm.

116. Kehadiran resistansi termal di setiap segmen, serta dua resistansi termal dalam minyak masing-masing gelandangan. Pengukuran dan perekaman suhu tensioner.

117. Kehadiran kontrol visual dan pensinyalan tingkat minyak dalam alur dan pergerakan air pendingin pada prem pendingin minyak.

118. Kehadiran pengaturan berisi minyak (selanjutnya disebut MNU) pada jendela minyak, piano minyak dan bantalan aroma panduan dengan level normal dan batasnya deviasi, menunjukkan mereka dalam instruksi lokal.

119. Memberikan analisis berkala (sesuai jadwal) dan luar biasa dan kontrol visual minyak turbin dalam peralatan dan peralatan minyak yang dipenuhi minyak.

120. Organisasi Herinalanisasi minyak turbin dalam sistem kontrol dan grease hydro turbin.

121. Kehadiran di stasiun stok minyak turbin yang unumbed.

122. Kepatuhan terhadap parameter generator, tekanan dan suhu minyak, resistivitas dan suhu distilasi, getaran bantalan, dampak resistensi isolasi. Penyebab inkonsistensi mengambil langkah-langkah untuk menghilangkannya.

123. Peralatan perangkat kontrol, perangkat perlindungan dan otomasi, kinerja mereka.

124. Ketepatan waktu dan kelengkapan tes dilakukan.

125. Kepatuhan dari mode operasi Petunjuk Pabrik Turbo Unit dan Rekomendasi. Waktu menemukan unit turbin di zona yang tidak direkomendasikan oleh pabrik.

X. Pengoperasian Perangkat Distribusi dan Perlindungan Overstrain

126. Kondisi dan kepatuhan dengan persyaratan wajib peralatan peralatan distribusi.

127. Kepatuhan dari peralatan nominal (paspor) ke beban aktual.

128. Kepatuhan dengan persyaratan peraturan kondisi teknis sakelar minyak (keadaan input, tingkat minyak, kondisi aset hidrolik dan lubang pernapasan).

129. Negara dan Pengoperasian Peralatan Tegangan Tinggi Lain dari Peralatan Distribusi dan Perlindungan Petir.

130. Negara-negara Sarana Perlindungan terhadap Overvoltages (Awan, Pemicu Perekam, Kumparan Pemadam, dll.); Kepatuhan dengan karakteristik dan perhitungan proyek.

131. Peralatan dan Kondisi Cara Menentukan Kerusakan pada VL (Perangkat Memperbaiki, Indikator Kerusakan Fase, Oscilloscopes, Ileek).

132. Kehadiran dan implementasi grafik inspeksi peralatan, tes preventif dan pengukuran.

133. Status wilayah, struktur dan tempat (pagar, pencahayaan, jalan akses, tata letak, pengumpul minyak dan pekerja minyak).

134. Negara dokumentasi operasional dan teknis.

135. Kehadiran grafik dan pelaksanaan perbaikan peringatan yang direncanakan.

Xi. Pengoperasian transformer dan peralatan minyak

136. Instalasi Transformers (Reactors), kepatuhan dengan lereng tutup dan pipa minyak transformer. Kondisi teknis transformator, tangki minyak transformator, reaktor, exend, sistem pendingin, (kebocoran, level oli, lukisan, prasasti, landasan, kontrol suhu, dll.)

137. Kondisi teknis input transformator tegangan tinggi (isolasi, isi ulang oli, tekanan, kesimpulan kontak, dll.)

138. Kehadiran perangkat perlindungan minyak dan regenerasi. Kualitas minyak. Kepatuhan mereka dengan persyaratan peraturan.

139. Mode Kerja.

140. Tes dan pengukuran preventif.

141. Peralatan perangkat kontrol dan perlindungan. Kemudahan servis, kesiapan untuk tindakan.

142. Kondisi dan kepatuhan dengan persyaratan peraturan yang ada dari fasilitas pemadaman kebakaran, perangkat bebas minyak dan pengumpul minyak.

143. Mempertahankan dokumentasi teknis

144. Organisasi, kualitas dan ketepatan waktu kerja perbaikan.

145. Negara perlindungan minyak dari penuaan selama operasi.

146. Kepatuhan volume dan frekuensi tes minyak dari peralatan listrik yang ditetapkan dengan persyaratan peraturan.

147. Kehadiran cadangan minyak transformator yang diperlukan dan kondisi penyimpanannya, memantau kondisinya.

148. Negara-negara ekonomi minyak di perusahaan, termasuk:

minyak gudang penyimpanan;

mesin minyak;

pipa minyak stasioner;

peralatan Padat Minyak Seluler.

149. Kebenaran pemeliharaan dokumentasi teknis untuk minyak transformator.

Xiii. Kebutuhan sendiri (CH) Stasiun dan pengoperasian pertanian kabel

150. Kondisi teknis dan organisasi pengoperasian kebutuhan mereka sendiri (selanjutnya disebut CH). Kehadiran skema perbaikan yang disetujui dari kebutuhannya sendiri.

151. Kepatuhan dari skema catu daya mekanisme yang bertanggung jawab dari jaringan kebutuhan proyek sendiri.

152. Memastikan keandalan catu daya mekanisme yang bertanggung jawab dengan hilangnya kebutuhan sendiri dalam situasi darurat.

153. Kehadiran catu daya darurat pendorong hidrolik daun jendela perbaikan darurat dari Hydroagregates jika terjadi hilangnya catu daya mereka dari kebutuhan mereka sendiri dan stasiun baterai (ketersediaan sumber daya otonom dengan start otomatis.

154. Ketersediaan penutupan darurat daun jendela perbaikan darurat dari unit hidrolik oleh kepala perubahan stasiun.

155. Analisis Skema CH, dengan mempertimbangkan keandalannya dalam mode normal, perbaikan dan darurat:

satu bagian;

input otomatis dari daya cadangan setiap bagian dari bus CH ketika tegangan menghilang di atasnya;

memastikan tugas diri dari semua motor listrik yang bertanggung jawab dari mekanisme dari sumber daya cadangan dalam aksi perangkat untuk switching otomatis pada ban (selanjutnya - ABR);

distribusi sumber daya pada sistem dan bagian ban dengan mempertimbangkan ABR dan konservasi mekanisme CH ketika tegangan menghilang ke dalam bagian. Sumber kerja dan cadangan harus dilampirkan ke berbagai bagian perangkat distribusi;

distribusi mekanisme CH dalam bagian jika terjadi kegagalan satu bagian;

memastikan mekanisme pemberian makan yang dapat diandalkan CH dalam operasi ban (bagian) dari pembangkit listrik (partisi ban tegangan tinggi, menyoroti unit daya ke ban yang terpisah);

memastikan pasokan mekanisme catu daya yang lengkap atau sebagian dari sistem dengan hilangnya kapasitas operasi terkecil saat frekuensi dan tegangan rendah;

inadmissibility of accession ke ban konsumen pihak ketiga (dengan pengecualian stasiun dengan blok dan tidak adanya jaringan distribusi di bidang ini);

203. Catu daya otomatisasi termal dan skema pengukuran (selanjutnya - tai):

dengan dipecah oleh kelompok konsumen (perlindungan, alarm, instrumen, otomatisasi) melalui perangkat perlindungan independen;

tindakan alarm harus dilengkapi dengan hilangnya daya penuh kedua kelompok konsumen dan salah satu input;

kemudahan servis dari catu daya AVR TAI dan kemudahan servis pensinyalan tegangan suplai diperiksa sesuai dengan jadwal yang disetujui oleh chief engineer;

koordinasi Stasiun Perlindungan Teknologi dengan pengaruh perlindungan listrik untuk memastikan operasi normal dalam kondisi keberhasilan gelombang mandiri drive listrik.

204. Kehadiran redundansi dengan pasokan daya mobil dari panel perlindungan teknologi dan rakitan katup tutup dan badan pengawas yang bertanggung jawab, memastikan pemutusan peralatan utama dalam kasus-kasus darurat.

205. Kehadiran sirkuit melacak garis kabel interupsi.

206. Kehadiran nutrisi yang dapat dipertukarkan ganda dari perlindungan teknologi yang kompleks.

207. Kehadiran daftar sakelar kompleks, Program Khas (Kosong) Beralih.

208. Memastikan pemisahan jalur gangguan garis kabel yang bertanggung jawab dengan gasket dalam berbagai struktur kabel dalam kotak logam di luar struktur kabel.

209. Kehadiran skema normal dan perbaikan.

210. Berikan semua rakitan dan kerinduan cincin DC dengan daya cadangan.

211. Kehadiran dua sistem panel kontrol panel kontrol, memberi makan pada kabel terpisah, untuk semua perangkat perlindungan relai, otomatisasi listrik dan manajemen unit unit utama, termasuk. Motor listrik mekanisme CH dengan catu daya sirkuit arus langsung operasional.

212. Ketentuan yang dapat diandalkan dari semua email dari semua email. DC motor stasiun pompa minyak darurat (jadwal pengujian dan eksekusi).

213. Kehadiran instruksi dalam instruksi untuk pengoperasian baterai (selanjutnya - AB) pada beban yang diizinkan (untuk saat ini dan waktu). Tindakan personel jika melebihi waktu debit darurat yang diizinkan.

214. Kehadiran perangkat isi ulang terpisah untuk mengisi ulang elemen ekor AB.

215. Kinerja 1 kali dalam 1 - 2 tahun setelah pembuangan kontrol baterai untuk menentukan wadah aktualnya.

216. Melakukan 1 kali per bulan pengukuran tegangan, kepadatan dan suhu elektrolit masing-masing elemen AB.

217. Analisis tahunan asam elektrolit AB.

218. Pengukuran resistensi isolasi 1 kali per bulan.

219. Kehadiran nutrisi ganda saling bergantung (utama - dari ban 0,4 kV, cadangan - dari AB) melindungi perlindungan teknologi.

220. Memastikan catu daya katup tutup.

221. Ketersediaan dan Kinerja:

perangkat kontrol isolasi pada ban DC, sistem alarm dengan penurunan resistensi isolasi;

kontrol perangkat, alarm, dan memelihara level tegangan pada bus DC dalam batas yang ditentukan.

222. Layanan operasional perangkat AVR CH, memastikan trotoar diri yang sukses selama istirahat kekuasaan.

223. Kehadiran grafik (eksekusi mereka) dari pengujian semua perangkat drive listrik ABR mekanisme CH dan AVR elemen CH.

224. Kehadiran dan status instruksi lokal, program layanan dan penyesuaian perangkat ABR.

225. Verifikasi berkala dari ketentuan-ketentuan Perangkat Switching dan inspeksi peralatan AVR oleh personel operasional (1 kali per shift).

226. Kehadiran (eksekusi) skema transmisi pasokan listrik AVR HL jika terjadi failover dari jalur keluar.

227. Memastikan Power El. Perangkat mesin untuk transformator pendinginan dengan sirkulasi oli paksa - dari dua sumber menggunakan ABR.

228. Kesimpulan Mulai ABR, RZ, Perlindungan Teknologi dan Mekanisme Pemblokiran CH.

229. Kehadiran daftar semua perangkat ABR dengan indikasi singkat faktor dan pengaturan start-up.

230. Memastikan pengoperasian teknik listrik yang andal untuk peralatan teknologi selama break power (penyediaan gelombang sendiri yang berhasil).

231. Melakukan analisis tindakan otomasi, peraturan dan perangkat perlindungan (untuk memastikan kemampuan mandiri yang berhasil) untuk mode peralatan normal dan perbaikan.

232. Analisis kondisi gelombang sendiri, perhitungan gelombang sendiri, dengan penilaian awal keberhasilan gelombang diri, dan pengembangan langkah-langkah untuk memastikan pemulihan cepat dari rezim teknologi setelah pemecahan daya CH.

233. Kehadiran daftar EL. drive mekanisme yang terlibat dalam penggunaan sendiri.

234. Melakukan tes eksperimental rezim gelombang diri.

235. Revisi menghitung mode self-step dan melakukan tes tambahan dari mode gelombang sendiri ketika perubahan di diagram primer, mengubah komposisi peralatan, skema daya.

236. Kehadiran perlindungan kelompok atas tegangan minimum untuk menonaktifkan mekanisme CH dalam mode gelombang diri atau pengurangan (hilangnya) dari ban CH.

237. Kehadiran daftar drive listrik mekanisme non-respons dan bertanggung jawab untuk diputuskan oleh perlindungan kelompok tegangan minimum.

238. Memastikan pengoperasian mekanisme CH yang andal dengan penurunan frekuensi dan tegangan terhadap nilai-nilai yang mengancam pekerjaan mereka yang tidak terputus.

239. Kehadiran stasiun otomatisasi pemisah dengan frekuensi untuk mengisolasi pembangkit listrik atau bagian-bagiannya dengan beban seimbang pada catu daya CH.

240. Perhitungan dan penyediaan neraca beban yang patut dicontoh dari bagian yang terpisah dari stasiun dalam mode normal, perbaikan dan darurat.

241. Kepatuhan dengan kondisi yang diperlukan untuk operasi otomatisasi jarak jauh (selanjutnya - ya), jumlah minimum switch pemicu; Eliminasi operasi peralihan dan televisi yang kompleks;

242. Kehadiran 2 peluncur dalam skema ya.

243. Analisis selektivitas tindakan Ya, pengantar (jika perlu) peluncur tambahan dan memblokir pulsa (untuk mengurangi tegangan, dengan nilai dan arah daya).

244. Kehadiran dan kinerja ACR dengan bab-bab, menganalisis operasi ACR dengan kapel ketika bekerja untuk memastikan keseimbangan beban pada bagian yang terpisah.

245. Pengembangan langkah-langkah untuk memastikan beban seimbang pada bagian yang terpisah.

246. Kehadiran patogen cadangan, kepatuhan dengan jenis eksitasi utama generator, memberikan karakteristik paksa. Kemampuan (cepat) terjemahan dari eksitasi utama ke cadangan dan kembali tanpa memutus generator dari jaringan.

247. Menyediakan level tegangan nominal pada ban CH, memelihara tegangan (secara otomatis).

248. Memastikan motor listrik perangkat pendingin untuk transformator pendingin (reaktor) CH dari 2 sumber, dan untuk transformator dengan sirkulasi oli yang menggunakan AVR.

249. Kehadiran dan status layanan keamanan yang dapat diservis dalam perangkat distribusi. Kehadiran panduan tertulis di stasiun dengan daftar orang, dengan izin dan di bawah bimbingan yang diizinkan untuk melepaskan pemblokiran.

250. Menyediakan pekerja dan pencahayaan darurat pekerjaan di semua tempat dan di area terbuka stasiun.

251. Kehadiran dan pengoperasian otomat dari switching lighting darurat pada baterai atau sumber independen lainnya.

252. Pemeriksaan berkala dan inspeksi jaringan pencahayaan:

tindakan mesin pencahayaan darurat;

periksa pencahayaan darurat ketika pekerja terputus.

253. Kepatuhan dengan skema jaringan pencahayaan proyek.

254. Kehadiran nutrisi dalam garis individu jaringan internal, eksternal, pencahayaan keamanan, dengan kontrol jaringan pencahayaan outdoor dan keamanan dari panel kontrol utama (selanjutnya - dewa) atau panel kontrol pusat (selanjutnya disebutkan sebagai cosp).

255. Ketersediaan personil operasional: skema jaringan pencahayaan, sisipan dikalibrasi fusibrasi, lampu dari semua tekanan, lampu listrik portabel.

256. Kehadiran personel operasional dan instruksi di tempat kerja (sesuai dengan daftar yang disetujui oleh CH. Engineer), revisi mereka tepat waktu.

257. Kehadiran di partisi lokal dalam tindakan personel dalam pelanggaran berikut dalam skema CH:

mematikan sumber daya ch;

hubung singkat pada bagian (pemilihan) CH atau circuit hubung singkat pada koneksinya;

hubungan pendek pada ban perisai 0,4 kV;

hilangnya tegangan DC pada salah satu bagian perisai pengumpan debu;

hilangnya tegangan pada panel DC baterai isi ulang;

mode Darurat pada Mekanisme Auxiliary:

motor listrik dari sistem pendingin T-Ditch, kegagalan motor listrik penggemar pendingin;

memperkenalkan penutupan pada "Bumi" dalam stroke listrik CH;

hilangnya pencahayaan;

tidak ada koneksi;

reset penuh dari beban listrik pembangkit listrik dengan hilangnya CH;

reset parsial dari beban pembangkit listrik (pemutusan generator, mekanisme boiler);

mempertahankan tingkat tegangan pada ban ban CH ketika kehilangan eksitasi oleh generator.

258. Kehadiran dalam instruksi lokal untuk pengoperasian peralatan listrik dan instruksi resmi dari personil operasional bagian spesifik tentang pencegahan dan penghapusan kecelakaan yang persyaratannya diperlukan untuk karyawan ini.

259. Partisipasi personil operasional dalam latihan pelatihan kontra-darurat, ketika melakukan, persyaratan bagian dari instruksi untuk pencegahan dan penghapusan kecelakaan.

260. Kinerja personil operasional bagan pengujian dan inspeksi peralatan preventif.

261. Kehadiran dan implementasi grafik (menjanjikan, tahunan, bulanan) perbaikan dan pemeliharaan peralatan listrik stasiun CH.

262. Kehadiran peralatan berikutnya dalam jadwal perbaikan:

Ru-0,4 kv (nominal), ru 0,4 kv pco, hvo, pemompaan bahan bakar, rakitan kabinet pengantar katup;

perisai DC, baterai, pengisian daya dan pengisian ulang ab;

jaringan pencahayaan, perisai pencahayaan dan majelis, peralatan;

manajemen jaringan pencahayaan; Pisau pembumian dan landasan ru ch.

263. Implementasi peraturan dan ruang lingkup pekerjaan sesuai dengan persyaratan wajib untuk perbaikan peralatan listrik CH.

264. Kehadiran dan kepatuhan dokumentasi perbaikan untuk peralatan listrik CH.

265. Kehadiran dan pelaksanaan grafik (menjanjikan, tahunan, bulanan) pemeliharaan peralatan listrik RZ ch.

266. Kehadiran dan implementasi grafik tes preventif peralatan listrik CH.

267. Kinerja peraturan untuk volume pemeliharaan saat memeriksa perangkat perlindungan dan otomatisasi relai (selanjutnya disebut sebagai ULZ) CH.

268. Ketersediaan dan kesesuaian, benar-benar selesai instalasi, aktuator dari switching sekunder peralatan listrik (fundamental, perakitan, dikerahkan Majelis Fundamental). Revisi skema eksekutif - saat membuat perubahan pada RZ.

269. Kehadiran daftar dan skema eksekutif teknologi yang diverifikasi untuk peralihan sekunder peralatan listrik CH.

270. Kehadiran instruksi untuk penggunaan ultrasonografi dan tabel perangkat switching.

271. Kehadiran protokol paspor dengan hasil hasil pemeliharaan didekorasi di dalamnya.

272. Kehadiran produsen pekerjaan di RZ untuk mengakui cek independen dari perangkat yang sesuai.

273. Kehadiran personel operasional pengaturan PZA (revisi tepat waktu dari mereka saat mengatur pengaturan).

274. Pemeliharaan majalah "Perlindungan Royal, Otomasi dan Telemechanics", konten dalam catatan (sebelum memasuki USG):

informasi tentang pekerjaan yang dilakukan;

perubahan dalam urutan layanan;

informasi tentang kesiapan ultra inklusi dalam pekerjaan.

275. Biasakan seluruh personel operasional, di mana area layanan yang mencakup RZ yang disuntikkan, dengan catatan di majalah RZA.

276. Memberikan selektivitas dalam sirkuit operasional, kehadiran pada bilangan bulat otomatis dan sekering dalam rantai menandai raza, menunjukkan tujuan dan arus.

277. Kehadiran dan pelaksanaan grafik inspeksi teknis RZA.

278. Kehadiran koordinasi perlindungan teknologi dengan efek perlindungan listrik.

279. Kehadiran dalam indikasi pada RZ untuk skema normal dan perbaikan:

posisi sirkuit operasional dan sirkuit tegangan dari pembagian otomatisasi dengan frekuensi untuk kemungkinan mode operasi;

posisi sirkuit tegangan tegangan ACR untuk mode normal dan perbaikan.

Penyesuaian program khas dan beralih tepat waktu saat Anda menghidupkan baru atau perubahan pada Raza yang diinstal.

280. Memberikan pasokan daya yang dijamin SDTU (dari AB, unit daya yang tidak terputus (ABP), keberadaan AVR di sirkuit daya SDTU).

281. Kepatuhan dengan tingkat pengoperasian baterai yang digunakan pada skema daya stel.

282. Ketersediaan dan pemeliharaan, sesuai dengan peraturan model tentang layanan SDTU, dokumen operasional dan teknis.

283. Pendaftaran penarikan dari karya pengiriman berarti dan sistem telemekanik oleh aplikasi operasional.

284. Kehadiran dan pelaksanaan verifikasi dan jadwal perbaikan SDTA.

285. Kehadiran dan pelaksanaan jadwal inspeksi perangkat keras SDTU.

286. Menyediakan perisai utama manajemen stasiun dan kinerja perangkat, panel, panel CDTU yang menunjukkan tujuannya sesuai dengan nama pengiriman.

287. Kehadiran (Disetujui CH. Insinyur Stasiun) Daftar instruksi dan skema teknologi situs SDTU. Revisi mereka tepat waktu. Kepatuhan instruksi untuk menggunakan peralatan SDTU dengan persyaratan wajib.

288. Kehadiran dalam instruksi resmi staf bagian SDTU untuk mencegah dan menghilangkan kecelakaan yang persyaratannya diperlukan untuk dipenuhi oleh orang ini.

289. Kehadiran dalam subjek pelatihan anti-darurat dilakukan dengan staf SDTU, pertanyaan:

tindakan staf dengan hilangnya catu daya pada peralatan SDTU;

memastikan komunikasi dengan dispatcher sistem daya atau perusahaan jaringan dengan kecelakaan dengan pembuangan penuh beban listrik dengan hilangnya CH TPP.

290. Kehadiran dalam instruksi lokal untuk pengoperasian instruksi SDTU tentang prosedur untuk tindakan personel tugas dalam kondisi gangguan kuat.

291. Memeriksa mekanisme gelombang sendiri dari kebutuhan mereka sendiri.

292. Kehadiran, karakteristik dan kesehatan catu daya cadangan mekanisme dan perangkat yang bertanggung jawab. Status dan pengoperasian baterai. Status jaringan DC.

293. Mengoperasikan mekanisme motorik listrik kebutuhan mereka sendiri.

294. Automatika transfer stasiun ke beban seimbang, kinerjanya, pemilihan unit untuk bekerja pada kebutuhan mereka sendiri.

295. Negara-negara dokumentasi operasional dan teknis tentang jaringan kebutuhan mereka sendiri.

296. Organisasi kontrol atas rezim termal kabel dalam struktur kabel (kanal, semi-etnaster, terowongan, tambang, galeri). Drainase saluran kabel.

297. Status jejak dan tata letak kabel, segel bagian dari perikop melalui dinding dan tumpang tindih, tidak adanya sampul eksternal yang mudah terbakar dari struktur kabel.

298. Kepatuhan dengan tenggat waktu dan standar pengujian kabel.

299. Status perangkat ventilasi dan keamanan api struktur kabel. Sistem pemadam api stasioner. Kepatuhan mereka dengan persyaratan peraturan.

300. Negara dokumentasi teknis untuk pertanian kabel.

Xiv. Instalasi isi ulang

301. Kehadiran personel layanan yang berkualitas dan keamanan overall dan biaya khusus.

302. Kehadiran inspeksi dan jurnal kerja.

303. Kehadiran dan kepatuhan dengan nilai-nilai yang valid untuk kontrol tegangan, derajat debit AB dan suhu elektrolit.

304. Kehadiran perangkat kontrol isolasi. Kepatuhan mereka dengan standar saat ini.

305. Kehadiran ventilasi pasokan dan buang. Kepatuhannya dengan standar saat ini.

306. Kehadiran transformator pemisahan antara sirkuit saat ini yang konstan dan bergantian saat menerapkan perangkat penyearah, keberadaan alarm untuk menonaktifkan perangkat renovasi.

Xv. Perlindungan relay dan otomatis

307. Ketentuan seluruh Peralatan Listrik Operasi perangkat perlindungan relai dari semua yang disediakan oleh persyaratan wajib, jenis kerusakan dan kepatuhan dengan mode operasi peralatan utama mereka yang sebenarnya.

308. Kehadiran perhitungan pengaturan, selektivitas dan sensitivitas perangkat pelindung di sirkuit arus operasional, koordinasi mereka dengan organisasi desain, kepatuhan dengan periodisitas verifikasi mereka.

309. Kehadiran perangkat RZA berasal dari operasi, mengukur instrumen pada peralatan saat ini karena kerusakan, instalasi dan penyesuaian yang tidak lengkap. Langkah-langkah yang diambil.

310. Kepatuhan dengan majalah yang diperlukan dan volume pemeliharaan perangkat RZ.

311. Analisis tindakan RZ yang salah.

312. Kehadiran dan keadaan alat pengukuran listrik.

313. Peralatan unit yang menyajikan perangkat RZA, personel yang berkualitas.

314. Kondisi teknisi pada perangkat RZA (berprinsip, perakitan, skema struktural, protokol paspor, dokumentasi pabrik).

315. Kehadiran dan status instruksi untuk personel operasional pada pemeliharaan perangkat RZA.

316. Ketepatan waktu kalibrasi negara dari perangkat akuntansi. Organisasi perbaikan perbaikan.

Xvi. Sarana pengeluaran dan manajemen teknologi dan komunikasi (SDTU)

317. Kehadiran, keadaan dan pengoperasian garis frekuensi tinggi dan udara, komunikasi operasional dan intra-line.

318. Kehadiran, keadaan dan pengoperasian perangkat telemekanik.

319. Memastikan keandalan catu daya SDTU dan reservasi.

320. Memberikan personel operasional dengan komunikasi dan informasi pengiriman operasional.

321. Organisasi pengoperasian SDTU dan kontrol atas penghapusan kesalahan.

Xvii. Pengoperasian kabel daya kabel dan listrik

322. Implementasi langkah-langkah untuk mencegah kerusakan garis kabel (selanjutnya - CL); Menggambar dan mengeksekusi grafik inspeksi tertutup, desain hasil lintasan dan inspeksi jalur RT, menghilangkan gangguan yang diidentifikasi. Kepatuhan dengan zona keamanan CL, keberadaan tanda-tanda pada trek jam.

323. Pemeliharaan dan penyimpanan dokumentasi teknis pada paspor CL - Meningkatkan CL, keberadaan dan komposisi folder arsip CL.

324. Kehadiran arus diizinkan tertinggi yang dipasang untuk setiap kelas, melaksanakan pengukuran periodik beban dan suhu pemanasan CL.

325. Peristiwa pada perlindungan anti-korosi pada cangkang logam CL - lapisan cangkang logam kabel diletakkan dalam struktur kabel, komposisi anti-korosi yang tidak mudah terbakar, melaksanakan pengukuran arus berkeliaran, menyusun potensi grafik CL.

326. Kontrol suhu dan kelembaban di tempat kabel (saluran, semi-etnaster, terowongan, tambang, galeri) dan trek terbuka. Drainase saluran kabel. Kurangnya pipa panas.

327. Status jejak dan tata letak kabel, segel bagian dari lorong melalui dinding, langit-langit.

328. Negara-negara kabel dan struktur logam pada inspeksi eksternal di ruang kabel dan di trek terbuka.

329. Tes Kabel. Kepatuhan dengan tenggat waktu dan standar pengujian kabel.

330. Kehadiran instruksi operasi lokal untuk VL.

331. Organisasi pemeliharaan dan perbaikan VL:

melakukan inspeksi berkala dan luar biasa (tanpa mengangkat dukungan dan rigging, sampel);

pemeriksaan preventif, pengukuran, penghapusan cacat yang dijadwalkan;

melakukan pekerjaan individu, kepatuhan dengan waktu dan volume perbaikan.

332. Kehadiran simbol pada dukungan, penomoran, peringatan poster atau tanda-tanda. Kepatuhan dengan aturan lebar permintaan sepanjang ll. Kehadiran di zona keamanan penyimpanan bahan, tempat parkir, dll. Penyimpangan dari dukungan dari sumbu vertikal di sepanjang atau melintasi sumbu garis di atas norma yang diizinkan, deformasi masing-masing bagian dari dukungan, adanya retakan dan kerusakan pada konsol dan fondasi, paparan kereta api tulangan atau paparan konsol.

333. Kepatuhan pemblokiran fondasi, rak, konsol, proyek pendukung; Tidak adanya memuat ulang elemen kayu dari dukungan dalam norma-norma yang berlebihan. Keadaan lapisan anti-korosi dukungan logam dan bagian logam dari konkret bertulang dan dukungan kayu, serta kabel baja dan penundaan.

334. Mencocokkan lengan kabel kabel dan jarak dari kabel VL ke Bumi dan untuk objek yang berpotongan; Antara fase antara kabel VL atau VL yang berbeda dan kabel garis lain diletakkan pada dukungan umum, proyek atau nilai yang diizinkan; Kehadiran peredam getaran yang disediakan oleh proyek VL, offset mereka dari situs instalasi. Kehadiran berbagai ikatan dalam satu atau lebih bentang menengah.

335. Kehadiran isolator yang rusak dalam operasi, penyimpangan dari posisi vertikal isolator pendukung mendukung karangan bunga melalui nilai yang valid; Pin dingin dan kait tersebar (untuk melampirkan isolator pin).

336. Kurangnya grounding daun jendela pada dukungan dan kerusakan bumi, istirahat, korosi di atas yang diizinkan. Kehadiran kurung mengamankan descents ke dukungan. Kehadiran entri yang menonjol di atas permukaan bumi. Melakukan pengukuran resistensi perangkat pentanahan.

337. Kepatuhan terhadap celah percikan eksternal areser tubular dalam nilai tertentu, tidak ada perpindahan perpindahan dari posisi proyek.

338. Ketentuan unit jaringan listrik dengan mesin khusus, mekanisme, kendaraan, peralatan, alat dan perangkat yang diperlukan untuk produksi karya yang terkait dengan operasi WL, dan juga sarana komunikasi. Pengembangan langkah-langkah organisasi dan teknis untuk mengurangi durasi downtime darurat VL. Penciptaan di perusahaan cadangan darurat rak, kabel, isolator, bala bantuan dan bahan lain untuk menghilangkan kerusakan pada vl. Penyimpanan peralatan darurat.

339. Properti perusahaan dan unit struktural dengan dokumentasi peraturan dan teknis yang diperlukan.

340. Kehadiran kalender yang menjanjikan dan jadwal pemeliharaan dan perbaikan tahunan WL, jadwal bulanan-jadwal shutdowns vl. Pemeliharaan Daun Inspeksi, Jurnal Kerja untuk VL, Log Malfungsi (Cacat) VL; Vedomosti:

pengukuran jarak, dimensi dan panah kabel kabel;

pemeriksaan dan pengukuran resistansi terhadap dukungan pentanahan;

pemeriksaan isolasi;

pengukuran resistansi transisi koneksi kawat.

341. Menggambar paspor pada VL, blok diagram VL.

Xviii. Organisasi perbaikan peralatan

342. Kehadiran rencana perbaikan yang menjanjikan, modernisasi dan rekonstruksi peralatan, struktur dan bangunan. Organisasi perencanaan perbaikan tahunan.

343. Organisasi persiapan untuk perbaikan. Memberikan personel perbaikan, bahan, suku cadang.

344. Kecukupan perbaikan dan volume kerja perbaikan yang direncanakan. Dimasukkannya dalam volume perbaikan langkah-langkah untuk dokumen pengambilan keputusan dan langkah-langkah anti-darurat lainnya. Kinerja pekerjaan yang direncanakan selama perbaikan.

345. Produksi pekerjaan perbaikan, ketersediaan dokumentasi organisasi, desain dan teknis yang diperlukan.

346. Organisasi penerimaan peralatan dari perbaikan. Kualitas pekerjaan (indikator teknis dan ekonomi, berhenti dan perbaikan dipaksakan).

347. Melakukan perbaikan peralatan saat ini. Ketepatan waktu menghilangkan cacat pada peralatan, bangunan dan fasilitas.

Xix. Organisasi perbaikan dan pemeliharaan bangunan dan struktur, wilayah perangkat dan jaringan sanitasi dan teknis

348. Kondisi teknis bangunan dan struktur (penampilan, atap, kaca, pintu masuk, tidak ada retakan, retak, dll.).

349. Kehadiran pesanan atau dokumen lain tentang konsolidasi perusahaan wilayah, bangunan dan struktur.

350. Ketersediaan instruksi yang disetujui untuk penggunaan bangunan dan struktur, sesuai dengan isi wilayah tersebut. Kepatuhan dengan grafik inspeksi bangunan dan struktur, desain hasil inspeksi, menghilangkan cacat yang diidentifikasi. Kehadiran pesanan untuk membuat komisi ulasan.

351. Kehadiran dan State of Technical Paspor bangunan dan struktur; Kepatuhan mereka dengan dokumen peraturan.

352. Kepatuhan dengan frekuensi dan ruang lingkup:

keadaan bangunan dan struktur;

draft bangunan, struktur dan peralatan, deformasi struktur bangunan;

keadaan struktur derek;

mode air tanah pada yang rajin.

353. Pendaftaran dalam jurnal kondisi teknis bangunan dan struktur cacat yang terdeteksi dengan pembentukan pemenuhan mereka.

354. Kehadiran tanda-tanda pada semua tumpang tindih menunjukkan beban maksimum.

355. Kontrol atas efektivitas perlindungan terhadap korosi struktur logam bangunan dan struktur.

356. Kepatuhan dengan persyaratan wajib untuk pemeliharaan dalam kondisi baik dan kebersihan situs, desain, iklan, dll.

357. Kepatuhan dengan persyaratan inspeksi teknis berkala atas sistem teknologi, peralatan, bangunan dan struktur.

358. Implementasi rencana perbaikan bangunan dan struktur.

359. Negara-negara wilayah perusahaan, bagian-bagian, implementasi langkah-langkah keamanan.

Xx. Tekanan

360. Memeriksa pemenuhan persyaratan hukum federal 21 Juli 1997 No. 116-FZ "pada keamanan industri fasilitas produksi berbahaya".

361. Kehadiran lisensi otoritas RostechNadzor untuk pengoperasian peralatan yang beroperasi di bawah tekanan lebih dari 0,07 MPa.

362. Ketersediaan kontrak asuransi risiko pertanggungjawaban untuk menyebabkan kerusakan selama pengoperasian fasilitas produksi berbahaya.

363. Kehadiran sertifikat pendaftaran fasilitas produksi berbahaya di Daftar Negara.

364. Organisasi dan efektivitas kontrol manufaktur dan pengawasan departemen untuk pengoperasian bejana tekanan yang aman.

365. Organisasi pelatihan, sertifikasi dan melakukan pengujian pengetahuan tentang personel layanan.

366. Organisasi untuk memverifikasi pengetahuan tentang persyaratan aturan, norma dan instruksi keselamatan dari manajer dan spesialis.

367. Kehadiran dan isi dokumentasi teknis yang diperlukan.

368. Ketepatan waktu dan kualitas survei fasilitas produksi berbahaya yang dilakukan oleh Administrasi Perusahaan.

369. Kepatuhan dari kondisi teknis dan tingkat bejana tekanan yang beroperasi di bawah tekanan.

370. Implementasi langkah-langkah untuk memastikan pengoperasian fasilitas yang aman yang dirancang untuk memenuhi keputusan dan instruksi dari pihak berwenang dan bahan penyelesaian kecelakaan dan kecelakaan.

371. Kinerja keputusan, pesanan, dan instruksi RostechNadzor, serta resep yang dikeluarkan.

Xxi. Pengoperasian instalasi termal

372. Kehadiran pesanan untuk penunjukan organisasi yang bertanggung jawab atas kondisi baik dan pengoperasian yang aman dari pembangkit listrik termal organisasi, wakilnya.

373. Kehadiran pesanan (Pesanan) pada organisasi pada penunjukan pembangkit listrik dan bagian termal yang bertanggung jawab atas kondisi baik dan pengoperasian instalasi panas yang aman.

374. Kehadiran dan pelatihan personel. Organisasi dan verifikasi pengetahuan tentang operasi teknis pembangkit listrik tenaga termal, produksi dan deskripsi pekerjaan, instruksi perlindungan tenaga kerja. Organisasi pelatihan, magang, penerimaan untuk bekerja, melakukan pelatihan anti-darurat. Kehadiran dan desain log verifikasi pengetahuan, komposisi komisi, masuk ke tenaga kerja.

375. Kehadiran dan organisasi pengelolaan clock-the-clock mode instalasi daya termal.

376. Memastikan tempat kerja personel tugas melalui komunikasi, dokumentasi teknis, peralatan pemadam kebakaran, alat, suku cadang dan bahan.

377. Implementasi persyaratan wajib dalam hal tempat kerja personel operasional instalasi panas operasional dan korespondensi mereka dengan keadaan aktual peralatan yang ditentukan dalam skema dan kepatuhan dengan label yang diterapkan pada peralatan dan dalam skema.

378. Kehadiran di tempat kerja personel operasional disetujui oleh pengelolaan organisasi instruksi resmi dan operasional dan ketepatan waktu revisi mereka.

379. Lakukan pemeliharaan dan perbaikan yang tepat waktu dan berkualitas tinggi dari pembangkit listrik tenaga termal. Kehadiran dokumen yang mengkonfirmasi pelaksanaan rencana perbaikan tahunan.

380. Prosedur untuk mengatur operasi dan hasil pengujian perangkat perlindungan, otomatisasi dan instrumentasi, serta kepatuhan dengan sertifikat dan periode verifikasi yang ditetapkan.

381. Kehadiran dokumentasi teknis pembangkit listrik termal.

382. Prosedur untuk penerimaan pembangkit listrik termal yang baru dibangun dan direkonstruksi.

383. Kepatuhan instalasi daya termal organisasi dengan persyaratan wajib.

384. Kepatuhan dan fasilitas fasilitas (situs instalasi objek) pembangkit listrik termal dan item termal dengan persyaratan wajib.

385. Kehadiran instruksi pengoperasian dan kepatuhannya dengan kondisi operasi spesifik peralatan.

386. Status penguatan, instrumentasi, alarm dan alat otomatisasi, perangkat keselamatan.

387. Negara-negara permukaan luar pembangkit listrik tenaga termal - isolasi termal, pelapis pelindung, dll.

388. Kepatuhan instalasi daya termal yang disetujui proyek.

Xxii. Pengoperasian Fasilitas Pengangkatan

389. Organisasi dan efektivitas implementasi pengawasan teknis departemen untuk pengoperasian fasilitas pengangkatan yang aman;

390. Kehadiran dan implementasi pesanan untuk Organisasi Pengawasan Teknis Departemen untuk pengoperasian yang aman dari struktur pengangkatan atau kontrak pemilik dengan organisasi khusus untuk pengawasan dan pemeliharaan fasilitas pengangkatan;

391. Kebenaran penunjukan rekayasa dan pekerja teknis dalam pengawasan dan bertanggung jawab atas isi struktur pengangkat dalam kondisi baik, orang yang bertanggung jawab atas produksi karya yang aman oleh crane, serta personel layanan;

392. Organisasi perbaikan, pemeliharaan, diagnostik, pemeriksaan, inspeksi struktur pengangkatan, jalur derek, perangkat pengangkat yang dapat dilepas dan wadah;

393. Pelatihan dan frekuensi pengujian pengetahuan staf, serta pengujian pengetahuan aturan dengan pekerja teknik dan teknis;

394. Properti teknik dan pekerja teknis dengan aturan, deskripsi pekerjaan dan pedoman untuk pengoperasian struktur dan personel yang aman - instruksi manufaktur;

395. Ketepatan waktu dan kualitas survei fasilitas pengangkatan dengan pekerja teknik dan teknis (kelompok) untuk pengawasan;

396. Pemenuhan dan kebenaran desain hasil pemeriksaan teknis, inspeksi dan perbaikan pencegahan fasilitas pengangkatan;

397. Kehadiran pemilik atau organisasi operasi pesanan pada prosedur untuk pekerjaan crane di dekat lead dan kebenaran desain toleransi - untuk produksi pekerjaan dengan crane rift dekat lam, pada jalur derek dan lainnya;

398. Ketersediaan dan pemeliharaan dokumentasi teknis, kepatuhan dengan persyaratan dokumen peraturan;

399. Kinerja keputusan, pesanan, instruksi Rostekhnadzor, serta resep yang dikeluarkan sebelumnya;

400. Kondisi teknis dan kemudahan servis fasilitas pengangkatan.

401. Ketersediaan dan pemeliharaan dokumentasi teknis:

paspor;

menonton majalah;

inspeksi majalah periodik dari fasilitas pengangkatan;

jurnal Akuntansi Membuat Perangkat dan Wadah Pengangkat Removable;

jurnal menyumbang inspeksi berkala atas perangkat dan wadah mengangkat yang dapat dilepas;

jurnal - protokol verifikasi periodik pengetahuan tentang personel layanan;

grafik perbaikan peringatan yang direncanakan pemeriksaan fasilitas pengangkatan;

Tidak. P / P

Nama organisasi operasi

Nama Stasiun Hydroelectric

Lesogorskaya HPP (GES-10)

Cabang "Nevsky" OJSC "TGK-1"

Svetogorskaya HPP (GES-11)

Cabang "Nevsky" OJSC "TGK-1"

Lower Svirkaya HPP (GES-9)

Cabang "Nevsky" OJSC "TGK-1"

Svirkaya HPP atas (GES-12)

Cabang "Nevsky" OJSC "TGK-1"

Volkhovskaya HPP (GES-6)

Cabang "Nevsky" OJSC "TGK-1"

Narva HPP (GES-13)

Nizhne-Tulskaya, HPP

Cabang "Kola" JSC "TGK-1"

HPP UPPER-Tulskaya

Cabang "Kola" JSC "TGK-1"

Knyazhegubskaya hpp.

Cabang "Kola" JSC "TGK-1"

Iovskaya HPP, II

Cabang "Kola" JSC "TGK-1"

Niva Ges-1 (air imandrovskoye)

Cabang "Kola" JSC "TGK-1"

Niva Ges-1 (Pyregng Vico)

Cabang "Kola" JSC "TGK-1"

Niva Ges-2

Cabang "Kola" JSC "TGK-1"

Niva Ges-3

Cabang "Kola" JSC "TGK-1"

Hpp atas-belerskaya

Cabang "Kola" JSC "TGK-1"

Nizhne-Terberskaya HPP

Cabang "Kola" JSC "TGK-1"

Serebryan GES-1

Cabang "Kola" JSC "TGK-1"

Serebryan GES-2

Cabang "Kola" JSC "TGK-1"

Kaitooski HPP.

Cabang "Kola" JSC "TGK-1"

Rakyoski HPP.

Cabang "Kola" JSC "TGK-1"

Borisoglebskaya HPP.

Cabang "Kola" JSC "TGK-1"

Hevoskoska HPP.

Cabang "Kola" JSC "TGK-1"

Yaniscoska hpp.

Cabang "Kola" JSC "TGK-1"

Kumskaya HPP.

Belomorskaya HPP.

Cabang "Karelian" OJSC "TGK-1"

MATKEOZNENSKAYA HPP.

Cabang "Karelian" OJSC "TGK-1"

Valaptovskaya hpp.

Cabang "Karelian" OJSC "TGK-1"

Palocorgskaya HPP.

Cabang "Karelian" OJSC "TGK-1"

Ond Ges.

Cabang "Karelian" OJSC "TGK-1"

Ond HPP (Segosersky Hydrousel)

Cabang "Karelian" OJSC "TGK-1"

Paint-Celebration HPP

Cabang "Karelian" OJSC "TGK-1"

Kondopogskaya HPP.

Cabang "Karelian" OJSC "TGK-1"

Podphenskaya, HPP.

Cabang "Karelian" OJSC "TGK-1"

Puccinskaya HPP.

Cabang "Karelian" OJSC "TGK-1"

Krivopozhskaya hpp.

Cabang "Karelian" OJSC "TGK-1"

Yushkozerskaya HPP.

LLC "Lukoil-Rostovenergo" (OJSC "UGK TGK № 8")

Tsimlyanskaya HPP.

Maikopskaya hpp.

LLC "Lukoil-Kubanenergo" (OJSC "UGK TGK № 8")

Belorechenskaya HPP (Reservoir Gantsey)

LLC "Lukoil-Kubanenergo" (OJSC "UGK TGK № 8")

Belorechenskaya HPP (reservoir Belorechensk)

LLC "Lukoil-Kubanenergo" (OJSC "UGK TGK № 8")

Krasnopolyanskaya HPP.

Cabang JSC "Perusahaan Pembangkit"

Nizhnekamskaya hpp.

Ozerskaya hpp.

Cabang JSC "YANTARENERGO" CHP-1

Pravdinskaya ges-3

Cabang Borovich Electric Networks OJSC Novgorodenergo

Borovnovskaya HPP.

Zao "Nord Hydro"

Makyutinskaya HPP.

Zao "Nord Hydro"

Shile HPP.

OJSC "Kubanenergo"

Kompleks GTS HPP kecil pada r. Beshenka.

OJSC PAVLODOLSKAYA HPP.

Pavlodolskaya HPP.

Cabang JSC "TGK-9" "Kizelovskaya Gres-3"

Shirokovskaya HPP.

LLC "Syzransk City Power Grid"

Syzranskaya HPP.

Branch LLC "Perusahaan Pembangkit Bashkir" Pavlovskaya HPP

Pavlovskaya HPP.

Cabang JSC "TGK-9" "Nizhnetaurinsky" (Verkhoturskaya HPP Shop)

Hydrozel pada r. Wisata

Kurskaya HPP OJSC NORILSK-TAIMYR Energy Company

Kureyskaya HPP.

Ust-khantai HPP - Cabang OAO Taimarenergo

Ust-khantai hpp

CJSC "Mamakan HPP"

Mamakan hpp.

Tomaachevskaya Ges-1

JSC "Kompleks Energi Gas Kamchatsky"

Tomachevskaya ges-3

Cabang JSC AK "Yakutskenergo" Cascade dari Vilyui HPP

Cascade of Vilyui HPP-1 dan 2

OJSC "Vilyuyskaya GES-3"

Vilyuyskaya GES-3

Jaringan Listrik Selatan Ojsc Eie "Kamchatskenergo"

Bystrinskaya GES-4 pada r. Cepat

Lampiran No. 3.

untuk pesanan layanan federal

pada lingkungan, teknologi

dan pengawasan atom.

1. Kehadiran di kolom regulator elektro-hidrolik (EGR) turbin, perlindungan yang dipicu untuk menutup aparatur panduan selama kehilangan daya.

2. Melakukan ujian dengan diagnosis metode pengujian non-destruktif untuk detail koneksi flensa dan turbin mencakup kancing pengikat.

3. Peralatan unit hidrolik dengan mendaftarkan perangkat kontrol getaran. Untuk setiap saluran getaran, pengaturan peringatan dan alarm harus dipilih. Pendaftar acara yang diinstal acara di tempat, paling tidak terpengaruh oleh kecelakaan.

4. Implementasi langkah-langkah untuk melindungi dari sistem kontrol banjir, komunikasi, perlindungan yang terletak di Tanda Ruang Mesin dan lebih rendah, serta di gedung administrasi dan perumahan teknologi layanan pembangkit listrik tenaga air, dan adanya catu daya otonom mereka.

5. Kehadiran sistem pengawasan video dan komunikasi nirkabel di lokasi teknologi Maszala, pada platform transformator, dan organisasi komunikasi, output informasi tentang CPU, memberikan pengarsipan cadangan.

6. Kehadiran di puncak bendungan catu daya otonom dengan peluncuran otomatis untuk catu daya pengocok atas, mekanisme kontrol daun jendela stasiun dan bagian-bagian air-kucing, serta mekanisme lain itu memastikan keamanan struktur hidroteknik.

7. Ketersediaan dalam perlindungan dan kunci ASU TP (manajemen turbin) untuk memastikan penutupan peralatan yang aman dan andal dalam hal situasi darurat.

8. Kehadiran sistem manajemen rana darurat dengan penutupan otomatis mereka saat kehilangan daya.

9. Kehadiran suatu sistem untuk mengelola daun jendela darurat Hidrogen Hydrogen HPPS, memberikan penutupan jaminan mereka ketika muncul situasi darurat, serta pada perintah dari kunci kontrol pada Panel Kontrol Pusat (CPU) HPP.

10. Kehadiran sistem untuk memantau mode operasi dan keadaan unit hidrolik mencatat dan menghemat parameternya.

11. Kehadiran sistem kontrol getaran unit hidrolik dan akuntansi hasil pengukuran saat membuat keputusan manajemen.

12. Kehadiran algoritma algoritma kontrol daya setuju dengan pabrikan dan pemasangan prioritas muat unit hidrolik, dengan mempertimbangkan kondisi teknis mereka.

13. Kehadiran perangkat penghentian dan rakitan pengikatan senyawa flensa dari jalur penyiraman air turbin hydro.

14. Kehadiran koordinasi dengan pabrikan untuk berpartisipasi unit hidrolik dengan turbin tipe PO-230/833-B-677 dalam mode regulasi sekunder daya dan frekuensi reaktif aktif.

15. Melakukan diagnosis kondisi teknis air tekanan beton stoleree. Mengambil langkah-langkah untuk menghilangkan pengungkapan retak permukaan.

16. Kehadiran instruksi untuk mengeksploitasi, perlindungan tenaga kerja, deskripsi pekerjaan, instruksi untuk tindakan dalam situasi darurat untuk tanaman tenaga air.

17. Kehadiran metode untuk mengganti, mengencangkan, mengendalikan, dan menguji unit pengikat senyawa flensa dari jalur berbasis air.

18. Melakukan pengamatan instrumental dan visual dari keadaan struktur, pelaksanaan diagnosis operasional dan penilaian terintegrasi dari keadaan struktur hidrolik dengan pelepasan informasi operasional bulanan dan laporan teknis tahunan, termasuk dengan keterlibatan organisasi khusus.

19. Melakukan pengukuran frekuensi dan mode osilasi bendungan sendiri.

Melakukan pemantauan getaran pada beberapa titik HPP dengan analisis spektral wajib.